Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra F 113 Faktúra za vývoz kuchynského odpadu apríl 40,59 s DPH Zmluva o vývoze odpadu 250102-2s 12.05.2026 Nitrianske komunálne služby s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 13.05.2026 12.05.2026
Objednávka 37 Objednávka - sol stolová do umývačky riadu - 24 kg a ocot do umývačky riadu 12 ks 17,60 s DPH 07.05.2026 Ing. Vladimír Šlachta ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.05.2026
Faktúra F 112 Faktúra za telefon apríl 2026 103,00 s DPH e01#1-EK72S63 Zmluva o poskytovani sluzieb 07.05.2026 O2 Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 13.05.2026 07.05.2026
Faktúra F 106 Faktúra za spracovanie miezd apríl 2026 564,60 s DPH Zmluva o zabezpečení agendy zamestnancov školstva , Dodatok 5/2026 zo dńa 2.1.2026 07.05.2026 Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.05.2026 07.05.2026
Faktúra F 107 Faktúra za nákup soli do umývačky riadu 17,60 s DPH Objednávka číslo 37 07.05.2026 Ing. Vladimír Šlachta ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.05.2026 07.05.2026
Faktúra F 111 Faktúra za spotrebu elektickej energie za apríl 1 653.33 s DPH Zmluva 9408541253 06.05.2026 ZSE Energie a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.05.2026
Faktúra F 102 Faktúra za konzultačné služby GFPR máj 2025 35,00 s DPH Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov 231007 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov 231007 05.05.2026 IDemes.NR s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.05.2026 05.05.2026
Faktúra 2004 Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov apríl 2026 sociálny fond 313,76 s DPH Zmluva o stravovaní zamestnancov školy 05.05.2026 ŠJ pri ZŠ s MS V.Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.05.2026 05.05.2026
Faktúra F 108 Faktúry za stravovanie zamestnancov skoly apríl 1 212.64 s DPH Vnútorná smernica o stravovaní zamestnancov 1/2026 05.05.2026 SJ pri ZS s MS V.Zaborskeho ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.05.2026 05.05.2026
Faktúra 10/2026 Odberateľská faktúra Faktúra za prefakturáciu spotreby plynu máj 287,30 s DPH Zmluva o prefakturácií spotreby energií 04.05.2026 ZS s MS V.Záborského ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.05.2026 04.05.2026
Faktúra 11/2026 Odberateľská faktúra Prefakturácia spotreby vody máj 20,77 s DPH Zmluva o prefakturácií spotreby energií 04.05.2026 ZS s MS V.Záborského Cirkevná škola Sv. Vojtecha, Levická 903, Vráble Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.05.2026 04.05.2026
Faktúra F 101 Faktúra za Virtuálnu knižnicu Zborovňa Komplet apríl 28,17 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb VK/09/09/22 Zmluva o poskytovaní služieb VK/09/09/223 04.05.2026 Komensky s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.05.2026 04.05.2026
Faktúra F 105 Faktúra za spotrebu plynu máj 2026 1 531.00 s DPH Zmluva 9106183183 Zmluva 9106183183 01.05.2026 SPP a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.05.2026 01.05.2026
Faktúra F 100 Faktúra za telefon apríl 2026 32,87 s DPH TP 3071122735911 TP 3071122735911 01.05.2026 Slovak Telecom ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.05.2026 01.05.2026
Faktúra F 99 Faktúra za službu Optika Nuo 5/2026 14,30 s DPH Zmluva 42301023 Zmluva 42301023 01.05.2026 BitComp Vráble ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.05.2026 01.05.2026
Faktúra F 104 Faktúra za spotrebu plynu máj 2026 14,00 s DPH Zmluva 9106183163 01.05.2026 SPP a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.05.2026 01.05.2026
Faktúra F 103 Faktúra za prenájom kopírovacích strojov apríl 370,92 s DPH 2023-03 a dodatok 2025-05 Zmluva o nájme kopírovacieho stroja 2023-03 a dodatok 2025-05 30.04.2026 Revis Servis spol. s r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.05.2026 30.04.2026
Faktúra SJ 4/2026 Faktúry za potraviny SJ s DPH 30.04.2026 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.04.2026
Faktúra F 98 Faktúra za plavecký výcvik predškolákov 320,00 s DPH Objednávka č. 36 30.04.2026 Mgr.Mária Kuriačková Škola plávania Ariela ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.05.2026 30.04.2026
Faktúra F 97 Faktúra za službu prenájom rooží 52,03 s DPH Zmluva 807779 Zmluva 807779 30.04.2026 Elis Textile Care SK s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.04.2026 30.04.2026
Faktúra F 110 Faktúra za vybavenie náradím SJ 131,75 s DPH Objednávka č.34 Úhrada ZF číslo 7 29.04.2026 B-Commerce s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 29.04.2026 29.04.2026
Faktúra F 109 Faktúra za vybavenie náradím SJ 177,63 s DPH Objednávka č.32 Úhrada ZF číslo 6 29.04.2026 B-Commerce s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.04.2026 29.04.2026
Faktúra F 95 Faktúra za policový regál do SJ 117,40 s DPH Objednávka č.31 Uhrada ZF 5 17.04.2026 28.04.2026 TRESTLES Shop s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 17.04.2026 28.04.2026
Objednávka 34 Doska na krájanie 600x400 hnedá - 2 ks , doska na krájanie biela na mliečne výrobky -2 ks, doska na krájanie zeleniny zelená - 2 ks , doska na krájanie modrá - 1 ks, odkvapkávacia vložka - 2 ks 131,75 s DPH 28.04.2026 B-Commerce s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.04.2026
Faktúra ZF 7 Faktúra za vybavenie náradím SJ 131,75 s DPH Objednávka č.34 28.04.2026 B-Commerce s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 29.04.2026 28.04.2026
Faktúra F 96 Faktúra za vybavenie náradím SJ 836,40 s DPH Objednávka č.35 28.04.2026 Dagmar Dgroňová Kuchynka ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 29.04.2026 28.04.2026
Objednávka 35 Hotel lyžice - 60 ks , hotel vidlička -84 ks, hotel nôž 60ks, naberačka - 1 ks , miska na kopot - 12 ks, poháre sada -2 sady, hlboký tanier - 60 ks, plytký tanier - 48 ks , lyžica - 12 ks 836,40 s DPH 27.04.2026 Dagmar Dgroňová Kuchynka ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 27.04.2026
Objednávka 36 Objednávka kurzu plávania predškolákov 10 žiakov od 27.4.-.30.4.2026 320,00 s DPH 27.04.2026 Mgr.Mária Kuriačková Škola plávania Ariela ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 27.04.2026
Faktúra F 94 Faktúra za divadlo pre predškolákov 230,00 s DPH Objednávka č.33 22.04.2026 Mgr.Monika Szollos Hanzlíková ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 22.04.2026 22.04.2026
Objednávka 33 Divadelné predstavenie pre predškolákov na 21.4.2026 Ujo Doremino a Heligón 230,00 s DPH 20.04.2026 Mgr.Monika Szollos Hanzlíková ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.04.2026
Objednávka 32 10l zásobník na teplé a horúce nápoje 1 ks , sklenený pohár 300ml - 100 ks , príborník 4x boc na príbory 530x325x100 mm sivý - 1 ks, box na príbory 530x325x100 mm - 1 ks, sito s rukovätou priemer 180 mm - 2 ks , sitko s dvojitou sieťkou 605 x 260 mm - 1 ks , veko GN 1/3 - 3 ks , veko pre GN 1/3 s tesnením 1 ks , veko na GN nádobu s výklenkom 1/3 GN - 3 ks. gastronádoba 1/4 GN 20 mm - 2ks 177,63 s DPH 20.04.2026 B-Commerce s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.04.2026
Faktúra ZF 6 Faktúra za vybavenie náradím SJ 177,63 s DPH Objednávka č.32 20.04.2026 B-Commerce s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.04.2026 20.04.2026
Faktúra ZF 5 Faktúra za policový regál do SJ 117,40 s DPH Objednávka č.31 17.04.2026 TRESTLES Shop s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 17.04.2026 17.04.2026
Objednávka 31 Policový regál biely 1800x600x300 nosnosť 2100 kg, 6 poličkový biely - 1 ks 117,40 s DPH 17.04.2026 TRESTLES Shop s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 17.04.2026
Faktúra 93 Faktúra za vývoz kuchynského odpadu marec 67,65 s DPH Zmluva o vývoze odpadu 250102-2s 14.04.2026 Nitrianske komunálne služby s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 14.04.2026 14.04.2026
Faktúra 09/2026 Odberateľská faktúra Prefakturácia spotreby vody apríl 20,77 s DPH Zmluva o prefakturácií spotreby energií 08.04.2026 ZS s MS V.Záborského Cirkevná škola Sv. Vojtecha, Levická 903, Vráble Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.04.2026 08.04.2026
Faktúra 88 Faktúra za balíček Zborovňa KOmplet 28,17 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb VK/09/09/223 08.04.2026 Komensky s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 08.04.2026 08.04.2026
Faktúra 08/2026 Odberateľská faktúra Faktúra za prefakturáciu spotreby plynu apríl 287,30 s DPH Zmluva o prefakturácií spotreby energií 08.04.2026 ZS s MS V.Záborského ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.04.2026 08.04.2026
Faktúra 92 Faktúra za telefon marec 2026 103,00 s DPH e01#1-EK72S63 Zmluva o poskytovani sluzieb 07.04.2026 O2 Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 14.04.2026 07.04.2026
Faktúra 89 Faktúry za stravovanie zamestnancov skoly marec 1 472.90 s DPH Vnútorná smernica o stravovaní zamestnancov 1/2026 07.04.2026 SJ pri ZS s MS V.Zaborskeho ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 09.04.2026 07.04.2026
Faktúra 2003 Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov marec 2026 sociálny fond 381,10 s DPH Zmluva o stravovaní zamestnancov školy 07.04.2026 ŠJ pri ZŠ s MS V.Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.04.2026
Faktúra 90 Faktúra za spotrebu elektickej energie za marec 1 916.77 s DPH Zmluva 9408541253 06.04.2026 ZSE Energie a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 09.04.2026 06.04.2026
Faktúra 87 Faktúra za GDPR 04/2026 35,00 s DPH 231007 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov 05.04.2026 IDemes.NR s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 08.04.2026 05.04.2026
Faktúra 81 Faktúra za službu Optika Nuo 4/2026 14,30 s DPH Zmluva 42301023 01.04.2026 BitComp Vráble ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.04.2026 01.04.2026
Faktúra 85 Faktúra za spotrebu plynu apríl 2026 1 531.00 s DPH Zmluva 9106183183 01.04.2026 SPP a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 08.04.2026 01.04.2026
Faktúra 84 Faktúra za spotrebu plynu apríl 2026 14,00 s DPH Zmluva 9106183163 01.04.2026 SPP a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 08.04.2026 01.04.2026
Faktúra 83 Faktúra za PO a BOZP január - marec 2026 180,00 s DPH Zmluva o zabezpečení PO a BOZP 1.6.2018 01.04.2026 Mgr. Zuzana Maláriková ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 08.04.2026 01.04.2026
Faktúra 86 Faktúra za telefon marec 2026 32,08 s DPH TP 3071122735911 01.04.2026 Slovak Telecom ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 08.04.2026 01.04.2026
Faktúra 91 Faktúra za prenájom kopírovacích strojov marec 2026 417,89 s DPH 2023-03 a dodatok 2025-05 31.03.2026 Revis Servis spol. s r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 09.04.2026 31.03.2026
Faktúra SJ 3/2026 Faktúry za potraviny SJ s DPH 31.03.2026 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.03.2026
Faktúra 82 Faktúra za službu prenájom rooží 49,35 s DPH Zmluva 807779 31.03.2026 Elis Textile Care SK s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 08.04.2026 31.03.2026
Faktúra SJ 3/2026 Faktúry za potraviny SJ s DPH 31.03.2026 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.03.2026
Faktúra 80 Faktúra za spracovanie miezd marec 2026 564,60 s DPH Zmluva o zabezpečení agendy zamestnancov školstva , 31.03.2026 ZUŠ Imricha Godina ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.04.2026 31.03.2026
Faktúra 78 Faktúry za OOPP 300,00 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 3/2026 30.03.2026 Milan Kramár MIKRA ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.03.2026 30.03.2026
Faktúra 79 Faktúra za futbalové lopty 200,00 s DPH Objednávka číslo 30 30.03.2026 X2 sport s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.03.2026 30.03.2026
Faktúra 77 Faktúra za čistiace prostriedky zs 1 143.38 s DPH Rámcová kúpna zmluva 1/2026 30.03.2026 Peter Luley ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.03.2026 30.03.2026
Zmluva 21/2026 Dodatok č.6 ku Kolektívnej zmluve s DPH 30.03.2026 Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.04.2026
Faktúra 75 Faktúra za učebné pomôcky 87,00 s DPH Objednávka č.27 27.03.2026 Heavy s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.03.2026 27.03.2026
Faktúra 74 Faktúra za učebné pomôcky 339,48 s DPH Objednávka č.26 27.03.2026 UNIKOR trade s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.03.2026 27.03.2026
Faktúra 73 Faktúra za kalibráciu teplomerov 339,48 s DPH Objednávka č.25 25.03.2026 TFA SLOVAKIA s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.03.2026 25.03.2026
Faktúra 72 Faktúra za učebné pomôcky na TV 66,40 s DPH Objednávka č.23 23.03.2026 Martin Mésár ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 24.03.2026 23.03.2026
Faktúra 71 Faktúra za učebné pomôcky 66,40 s DPH Objednávka č.24 20.03.2026 MIRA OFFICE s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 24.03.2026 20.03.2026
Objednávka 26 Objednávka minidirlnička 4 v 1 - 5 ks, Podložka pod minidielničku - 10 ks, Servisný set minidielnička - 3 ks, Dláto na drevo - 4 ks , Súprava valčekov - 3 ks , Doska A4 mäkké drevo set 10 ks - 4 ks 2 528,00 s DPH 19.03.2026 UNIKOR trade s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.03.2026
Objednávka 27 Objednávka preglejky s motívom 11 ks 87,00 s DPH 19.03.2026 Heavy s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.03.2026
Faktúra 2002 Faktúra za nákup darčekov ku Dňu učiteľov 460,50 s DPH Objednávka číslo 28 19.03.2026 Metro Carry s.r..o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 26.03.2026 19.03.2026
Objednávka 28 Objednávka tovaru balíčky pre zamestnancov 47 ks 470,00 s DPH 19.03.2026 Metro Carry s.r..o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.03.2026
Objednávka 25 Objednávka kalibrácia teplomerov a vlhkomerov 340,00 s DPH 19.03.2026 TFA SLOVAKIA s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.03.2026
Objednávka 30 Objednávka futbalové lopty ICONIS 10 ks 200,00 s DPH 19.03.2026 X2 sport s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.03.2026
Objednávka 23 Objednávka učebné pomôcky TV futbalové bránky 2 ks 600,00 s DPH 19.03.2026 Martin Mésár ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.03.2026
Objednávka 24 Objednávka učebné pomôcly HN pre II. stupeň - 4 sady 66,40 s DPH 19.03.2026 MIRA OFFICE s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.03.2026
Zmluva 20/2026 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania s DPH 19.03.2026 ZŠ s MŠ V.Záborského Stredná odborná škola pedagogická Ul. F.Engelsa 3, Levice 00162795 19.03.2026
Objednávka INT 6 Objednávka súprava triedy Blue Bot - 2 ks v cene 1698,00 € , Abecedná podložka Bee-Bot - 6 ks v cene 252,00 €, Podložka pod mince Bee-Bot 6 ks v cene 214,80 € a Ostrovná podložka Bee Bot 6 ks v cene 214,80 € 2 379,60 s DPH 18.03.2026 ROBOT WORLD s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 18.03.2026
Faktúra 70 Faktúra za učebné pomôcky 2 379.60 s DPH Objednávka internetom 16.3.2026 INT 6 18.03.2026 ROBOT WORLD s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 18.03.2026 18.03.2026
Faktúra 69 Faktúra za revíziu komínov a dymovodov 73,55 s DPH Objednávka č. 22 18.03.2026 František Straka ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 18.03.2026 18.03.2026
Faktúra 68 Faktúra za školenie 198,50 s DPH Objednávka 21 18.03.2026 Grantexpert s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 18.03.2026 18.03.2026
Faktúra 67 Faktúra za učebné pomôcky na hudobnú výchovu 245,70 s DPH Objednávka internetom 16.3.2026 Úhrada ZF 4 INT5 18.03.2026 MUZIKER a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 17.03.2026 18.03.2026
Faktúra 66 Faktúra za murárske a natieračske práce v budove SJ 304,00 s DPH Objednávka č.´20 17.03.2026 Roman Slíž ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.03.2026 17.03.2026
Faktúra 65 Faktúra za opravu bezpečnostných interiérových dverí 392,00 s DPH Objednávka č. 19 17.03.2026 EXKLUZÍV bezpečnostné dvere s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 18.03.2026 17.03.2026
Faktúra 64 Faktúra za učebné pomôcky na telesnú výchovu 396,10 s DPH Objednávka internetom 16.3.2026 INT 4 17.03.2026 DELTA šport. s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 18.03.2026 17.03.2026
Faktúra ZF 4 Faktúra za objednávku učebných pomôcok na HV 245,70 s DPH Objednávka internetom 16.03.2026 na stránke dodávateľa INT 5 17.03.2026 MUZIKER a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 17.03.2026 17.03.2026
Objednávka INT 3 Objednávka Goldon sopránový metalofon - 16 ks v celkovej sume 460,65 € 460,65 s DPH 16.03.2026 Audioworks Music s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 16.03.2026
Objednávka INT 4 Objednávka basketbalová lopta - 10 ks, Florbalová hokejka 4 ks , prekážka prevná 50 cm - 4 ks, Tlakomer - 1 ks .Meracie pásmo - 1 ks, Volejbalová lopta Libero - 4 ks ,Volejbalová lopta Paradise - 4 ks, Voljebalová lopra Spokey Brump - 4 ks 396,10 s DPH 16.03.2026 DELTA šport. s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 16.03.2026
Faktúra 76 Faktúra za premietanie 360,00 s DPH Objednávka č. 29 16.03.2026 CLASSIC MSL spol s r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.03.2026 16.03.2026
Objednávka 29 Premietanie pre predškolákov 360,00 s DPH 16.03.2026 CLASSIC MSL spol s r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 16.03.2026
Faktúra 62 Faktúra za maliarske a natieračske práce 5 745.00 s DPH Objednávka 18 16.03.2026 ALLUREYA s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 16.03.2026
Objednávka INT 5 Objednávka Boomwhackers 245,70 s DPH 16.03.2026 MUZIKER a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 16.03.2026
Zmluva 19/2026 Dohoda o spolupráci s DPH 13.03.2026 Centrum poradenstva a prevencie ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 18.03.2026
Faktúra 61 Faktúra za čistiace prostriedky SJ 198,79 s DPH Rámcová kúpna zmluva 1/2026 13.03.2026 Peter Luley ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 16.03.2026 13.03.2026
Faktúra 60 Faktúra za čistenie odtokových žľabov 233,70 s DPH Objednávka 17 11.03.2026 TBR s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 12.03.2026 11.03.2026
Faktúra 59 Faktúra za čistiace prostriedky do umývačky riadu 176,75 s DPH Objednávka 14 11.03.2026 EVO TECH s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 12.03.2026 11.03.2026
Objednávka 18 Objednávka murárske, maliarske a natieračske práce v budove MS 5 745,00 s DPH 09.03.2026 ALLUREYA s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 09.03.2026
Objednávka 19 Objednávka na opravu bezpečnostných interiérových dverí 392,00 s DPH 09.03.2026 EXKLUZÍV bezpečnostné dvere s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 09.03.2026
Objednávka 20 Objednávka murárske, maliarske a natieračske práce v budove SJ 304,00 s DPH 09.03.2026 Roman Slíž ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 09.03.2026
Objednávka 21 Objednávka tovaru školenie Granty na podporu škôl, vzdelávania a mládeže 29,00 s DPH 09.03.2026 Grantexpert s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 09.03.2026
Objednávka 22 Objednávka revízia komínov a dymovodov 73,55 s DPH 09.03.2026 František Straka ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 09.03.2026
Faktúra 56 Faktúra za nákup rohovej skrinky na čistiace prostriedky MS 430,00 s DPH Objednávka číslo 16 09.03.2026 Stanislav Zlejší UNIBYT ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.03.2026 09.03.2026
Faktúra 55 Faktúra za odvoz kuchynského odpadu február 2026 40,59 s DPH Zmluva o vývoze odpadu 250102-2s 09.03.2026 NKS s.r.o. Nitra ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.03.2026 09.03.2026
Faktúra 54 Faktúra za balíček Zborovňa KOmplet 28,17 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb VK/09/09/223 09.03.2026 Komensky s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.03.2026 09.03.2026
Objednávka 17 Objednávka za čistenie odtokových žľabov 240,00 s DPH 09.03.2026 TBR s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 09.03.2026
Faktúra 53 Faktúra za stravné lístky apríl - jún 2 657.07 s DPH Objednávka internetom 03.03.2026 na stránke dodávateľa Úhrada ZF 3 INT 2 07.03.2026 UP Dejeuner s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.03.2026 07.03.2026
Faktúra 52 Faktúra za učebnice Veselí prváci 198,50 s DPH Objednávka 15 06.03.2026 Knihy pre každého s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 09.03.2026 06.03.2026
Objednávka 16 Objednávka rohová skrinka na čistiace prostriedky 430,00 s DPH 06.03.2026 Stanislav Zlejší UNIBYT ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.03.2026
Objednávka 15 Objednávka učebnice Veselí prváci - 50 ks 198,50 s DPH 06.03.2026 Knihy pre každého s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.03.2026
Objednávka 14 Objednávka tovaru čistiace prostriedky - Umývací prostriedok LIMP - 3 ks v cene 180,00 € 180,00 s DPH 06.03.2026 EVO TECH s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.03.2026
Faktúra 47 Faktúra za GDPR 03/2026 35,00 s DPH 231007 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov 05.03.2026 IDemes.NR s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.03.2026 05.03.2026
Faktúra 58 Faktúra za telefon február 2026 103,00 s DPH e01#1-EK72S63 Zmluva o poskytovani sluzieb 05.03.2026 O2 Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.03.2026 05.03.2026
Faktúra 57 Faktúra za spotrebu elektickej energie za február 1 556.01 s DPH Zmluva 9408541253 04.03.2026 ZSE Energie a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.03.2026 04.03.2026
Faktúra 2001 Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov február 2026 sociálny fond 242,72 s DPH Zmluva o stravovaní zamestnancov školy 03.03.2026 ŠJ pri ZŠ s MS V.Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.03.2026 03.03.2026
Objednávka INT 2 Objednávka kreditu na stravné karty - 378 lístkov na apríl - jún 2026 2 657,07 s DPH 03.03.2026 UP Dejeuner s.r.o., BRATISLAVA ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.03.2026
Faktúra 48 Faktúry za stravovanie zamestnancov skoly februar 938,08 s DPH Vnútorná smernica o stravovaní zamestnancov 1/2026 03.03.2026 SJ pri ZS s MS V.Zaborskeho ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.03.2026 03.03.2026
Faktúra ZF 3 Faktúra za stravné lístky apríl - jún 2 657.07 s DPH Objednávka internetom 03.03.2026 na stránke dodávateľa INT 2 03.03.2026 UP Dejeuner s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.03.2026 03.03.2026
Faktúra 06/2026 Odberateľská faktúra Faktúra za prefakturáciu spotreby plynu marec 287,30 s DPH Zmluva o prefakturácií spotreby energií 02.03.2026 ZS s MS V.Záborského ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.03.2026 02.03.2026
Faktúra 51 Faktúra za tonerové náplne HP 2 pack 174,00 s DPH Objednávka 13 02.03.2026 BitComp Vráble ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.03.2026 02.03.2026
Faktúra 07/2026 Odberateľská faktúra Prefakturácia spotreby vody marec 20,77 s DPH Zmluva o prefakturácií spotreby energií 02.03.2026 ZS s MS V.Záborského Cirkevná škola Sv. Vojtecha, Levická 903, Vráble Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.03.2026 02.03.2026
Faktúra 49 Faktúra za spotrebu plynu marec 2026 14,00 s DPH Zmluva 9106183163 01.03.2026 SPP a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.03.2026 01.03.2026
Faktúra 43 Faktúra za telefon február 2026 33,63 s DPH TP 3071122735911 01.03.2026 Slovak Telecom ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.03.2026 01.03.2026
Faktúra 50 Faktúra za spotrebu plynu február 2026 1 531.00 s DPH Zmluva 9106183183 01.03.2026 SPP a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.03.2026 01.03.2026
Faktúra 42 Faktúra za servis počítača 45,51 s DPH Objednávka číslo 11 01.03.2026 Ing.Peter Kročka IT RESCUE ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.03.2026 01.03.2026
Faktúra 41 Faktúra za službu Optika Nuo 3/2026 14,30 s DPH Zmluva 42301023 01.03.2026 BitComp Vráble ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.03.2026 01.03.2026
Faktúra SJ 2/2026 Faktúry za potraviny SJ s DPH 28.02.2026 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.02.2026
Faktúra 46 Faktúra za prenájom rohoží v budove MŠ 49,35 s DPH Zmluva 807779 28.02.2026 Elis Textile Care SK s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.03.2026 28.02.2026
Faktúra 40 Faktúra za spracovanie miezd február 2026 564,60 s DPH 28.02.2026 ZUŠ Imricha Godina ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.03.2026 28.02.2026
Faktúra 45 Faktúra za prenájom kopírovacích strojov január 2026 359,43 s DPH 2023-03 a dodatok 2025-05 27.02.2026 Revis Servis spol. s r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.03.2026 27.02.2026
Objednávka 12 Objednávka kancelárskeho tovaru podľa vlastného výberu do SJ 30,00 s DPH 26.02.2026 Milan Kramár MIKRA ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 26.02.2026
Faktúra 44 Faktúra za nákup kancelárskych potrieb do SJ 29,70 s DPH Objednávka číslo 12 26.02.2026 Milan Kramár MIKRA ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.03.2026 26.02.2026
Faktúra 39 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov do SJ 300,51 s DPH Objednávka číslo 10 26.02.2026 Milan Kramár MIKRA ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.03.2026 26.02.2026
Objednávka 13 Objednávka - tonerové náplne HP 85A čierny - 2 pack 174,00 s DPH 26.02.2026 BitComp Vráble ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 26.02.2026
Objednávka 10 Objednávka čistiacich prostriedkov do SJ podľa vlastného výberu 320,00 s DPH 19.02.2026 Milan Kramár MIKRA ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.02.2026
Objednávka 11 Objednávka servisu počítača aktualizácia programu záloha programu 45,51 s DPH 19.02.2026 Ing.Peter Kročka IT RESCUE ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.02.2026
Faktúra 38 Faktúra za opravu výklopnej smažiacej panvice 237,76 s DPH Objednávka číslo 9 16.02.2026 EVO TECH s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 23.02.2026 16.02.2026
Objednávka 9 Oprava výklopnej smažiacej panvice - 1 ks 237,76 s DPH 13.02.2026 EVO TECH s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 13.02.2026
Faktúra 02/2026 Odberateľská faktúra Prefakturácia spotreby vody január 20,77 s DPH Zmluva o prefakturácií spotreby energií 11.02.2026 ZS s MS V.Záborského Cirkevná škola Sv. Vojtecha, Levická 903, Vráble Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 12.02.2026 11.02.2026
Faktúra 03/2026 Odberateľská faktúra Prefakturácia spotreby plynu február 287,30 s DPH Zmluva o prefakturácií spotreby energií 11.02.2026 ZS s MS V.Záborského Cirkevná škola Sv. Vojtecha, Levická 903, Vráble Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 12.02.2026 11.02.2026
Faktúra 04/2026 Odberateľská faktúra Prefakturácia spotreby vody február 20,77 s DPH Zmluva o prefakturácií spotreby energií 11.02.2026 ZS s MS V.Záborského Cirkevná škola Sv. Vojtecha, Levická 903, Vráble Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 12.02.2026 11.02.2026
Faktúra 05/2026 Odberateľská faktúra Vyúčtovacia faktúra za spotrebu plynu za rok 2025 327,02 s DPH Zmluva o prefakturácií spotreby energií 11.02.2026 ZS s MS V.Záborského Cirkevná škola Sv. Vojtecha, Levická 903, Vráble Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 12.02.2026 11.02.2026
Faktúra 37 Faktúra za spracovanie miezd január 2026 564,60 s DPH Zmluva o zabezpečení agendy zamestnancov školstva , Dodatok 5/2026 zo dńa 2.1.2026 11.02.2026 Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 12.02.2026 11.02.2026
Faktúra 01/2026 Odberateľská faktúra Faktúra za prefakturáciu spotreby plynu január 287,30 s DPH Zmluva o prefakturácií spotreby energií 11.02.2026 ZS s MS V.Záborského ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 12.02.2026 11.02.2026
Faktúra 33 Faktúra za nákup materiálu na opravu a údržbu 306,56 s DPH Rámcová kúpna zmluva 2/2026 materiál na opravu a údržbu 10.02.2026 Miloš Kozolka ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.02.2026 10.02.2026
Faktúra 34 Faktúra za odvoz kuchynského odpadu január 2026 40,59 s DPH Zmluva o vývoze odpadu 250102-2s 10.02.2026 NKS s.r.o. Nitra ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.02.2026 10.02.2026
Faktúra 35 Faktúra za Virtuálnu knižnicu Zborovňa Komplet január 2026 28,17 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb VK/09/09/223 10.02.2026 Komensky s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.02.2026 10.02.2026
Objednávka 14 Umývacie prostriedky do umývačky riadu LIMP 12kg - 3 ks v cene 180,00 € 180,00 s DPH 06.02.2026 EVO TECH s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.02.2026
Faktúra 32 Faktúra za ubyovacie a stravovacie služby Lyžiarsky výcvik 5 700.00 s DPH Objednávka číslo 8 06.02.2026 CK Slniečko spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.02.2026 06.02.2026
Faktúra 31 Faktúra za telefon január 2026 108,00 s DPH e01#1-EK72S63 Zmluva o poskytovani sluzieb 05.02.2026 O2 Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.02.2026 05.02.2026
Faktúra 28 Faktúra za GDPR 02/2026 35,00 s DPH 231007 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov 05.02.2026 IDemes.NR s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.02.2026 05.02.2026
Faktúra 30 Faktúra za spotrebu elektickej energie za január 2026 1 970.61 s DPH Zmluva 9408541253 04.02.2026 ZSE Energie a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.02.2026 04.02.2026
Faktúra 2000 Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov január 2026 sociálny fond 318,94 s DPH Zmluva o stravovaní zamestnancov školy 04.02.2026 ŠJ pri ZŠ s MS V.Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 12.02.2026 04.02.2026
Faktúra 36 Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov január 2026 1 232.66 s DPH Zmluva o stravovaní zamestnancov školy 04.02.2026 ŠJ pri ZŠ s MS V.Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 12.02.2026 04.02.2026
Faktúra 27 Faktúra za stravné lístky január - marec 2 335.07 s DPH Objednávka internetom 03.02.2026 na stránke dodávateľa Uhrada ZF2 INT1 04.02.2026 UP Dejeuner s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.02.2026 04.02.2026
Faktúra ZF 2 Faktúra za stravné lístky január - marec 2 335.07 s DPH Objednávka internetom 03.02.2026 na stránke dodávateľa INT 1 03.02.2026 UP Dejeuner s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.02.2026 03.02.2026
Objednávka INT 1 Objednávka kreditu na stravné karty - 332 lístkov na január - marec 2026 2 335,07 s DPH 03.02.2026 UP Dejeuner s.r.o., BRATISLAVA ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.02.2026
Faktúra 26 Faktúra za telefon január 2026 32,08 s DPH TP 3071122735911 01.02.2026 Slovak Telecom ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.02.2026 01.02.2026
Faktúra 21 Faktúra za službu Optika Nuo 2/2026 14,30 s DPH Zmluva 42301023 01.02.2026 BitComp Vráble ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.02.2026 01.02.2026
Faktúra 23 Faktúra za spotrebu plynu február 2026 14,00 s DPH Zmluva 9106183163 01.02.2026 SPP a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.02.2026 01.02.2026
Faktúra 24 Faktúra za spotrebu plynu február 2026 1 531.00 s DPH Zmluva 9106183183 01.02.2026 SPP a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.02.2026 01.02.2026
Faktúra 22 Faktúra za prenájom rohoží v budove SJ 49,35 s DPH Zmluva 807779 31.01.2026 Elis Textile Care SK s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.02.2026 31.01.2026
Faktúra 25 Faktúra za spotrebu vody januar - maj 2026 1 200.00 s DPH Zmluva 6/1000082695 31.01.2026 Zapadoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.02.2026 31.01.2026
Faktúra SJ 1/2026 Faktúry za potraviny SJ s DPH 31.01.2026 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.01.2026
Faktúra SJ 1/2026 Faktúry za potraviny SJ s DPH 31.01.2026 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.01.2026
Faktúra 29 Faktúra za prenájom kopírovacích strojov január 2026 356,64 s DPH 2023-03 a dodatok 2025-05 30.01.2026 Revis Servis spol. s r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.02.2026 30.01.2026
Faktúra 20 Faktúra za OOPP skolníka 55,62 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 3/2026 29.01.2026 Milan Kramár MIKRA ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.02.2026 29.01.2026
Faktúra 19 Faktúra za vyčtistenie odlučovača rukov SJ 282,90 s DPH Objednávka číslo 7 23.01.2026 Eko- Vis s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.02.2026 23.01.2026
Objednávka 8 Objednávka ubytovacie a stravovacie služby pre 38 žiakov v rámci lyžiarskeho výcviku v termíne od 2.2.-6.2.2026 5 700.00 s DPH 22.01.2026 CK Slniečko spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 22.01.2026
Zmluva 5/2026/1 Zmluva o poskytovaní stravy Čifáre - dodatok č. 4 s DPH 22.01.2026 Obec Čifáre (OVM) Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka 22.01.2026
Objednávka 7 Objednávka - vyčistenie odlučovača tukov v SJ 282,90 s DPH 22.01.2026 Eko- Vis s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 22.01.2026
Faktúra 17 Faktúra za plyn január 2026 1 531.00 s DPH Zmluva 9106183183 21.01.2026 SPP a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.02.2026 21.01.2026
Faktúra 18 Faktúra za plyn január byt 2026 14,00 s DPH Zmluva 9106183183 21.01.2026 SPP a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.02.2026 21.01.2026
Faktúra 16 Faktúra za predplatné časopisu ROPO a OBCÍ rok 2026 146,37 s DPH Objednávka číslo 6 Uhradené 15.01.2026 ZF1 16.01.2026 Wolters Kluwer s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 15.01.2026 16.01.2026
Faktúra 15 Faktúra za opravu umývačky riadu 458,67 s DPH Objednávka číslo 5 15.01.2026 EVO TECH s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.02.2026 15.01.2026
Faktúra 13 Faktúra za plyn vyúčtovacia za rok 2025 51,68 s DPH Zmluva 9106183183 15.01.2026 SPP a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.02.2026 15.01.2026
Faktúra 14 Faktúra za plyn vyúčtovacia za rok 2025 1 742.63 s DPH Zmluva 9106183183 15.01.2026 SPP a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.02.2026 15.01.2026
Zmluva 1/2026 Rámcová kúpna zmluva 1/2026 na odber čiastiacich prostriedkov 13 000.00 s DPH 14.01.2026 Peter Luley ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.01.2026
Faktúra 12 Faktúra za nákup soli do umývačky riadu 17,60 s DPH Objednávka číslo 4 14.01.2026 Ing. Vladimír Šlachta ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.02.2026 14.01.2026
Zmluva 6/2026 Rámcová kúpna zmluva 6/2026 materiál kancelársky 8 610.00 s DPH 14.01.2026 Peter Bogyó MRAVČEK ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.01.2026
Zmluva 4/2026 Rámcová kúpna zmluva 4/2026 elektroinštalačný materiál 7 380.00 s DPH 14.01.2026 Pavel Bako PESERVIS ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.01.2026
Zmluva 3/2026 Rámcová kúpna zmluva 3/2026 materiál OOPP 8 610.00 s DPH 14.01.2026 Milan Kramár MIKRA ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.01.2026
Zmluva 2/2026 Rámcová kúpna zmluva 2/2026 na odber materiálu na údržbu a opravu 7 380.00 s DPH 14.01.2026 Miloš Kozolka ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.01.2026
Zmluva 5/2026 Rámcová kúpna zmluva 5/2026 na odber vodoinštalačného materiálu 8 610.00 s DPH 14.01.2026 NOVID ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.01.2026
Faktúra ZF 1 Zálohová faktúra za predplatné časopisu ROPO a OBCÍ rok 2026 146,37 s DPH Objednávka číslo 6 13.01.2026 Wolters Kluwer s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 15.01.2026 13.01.2026
Faktúra 11 Faktúra za vývoz kuchynského odpadu december 40,59 s DPH Zmluva o vývoze odpadu 250102-2s 13.01.2026 Nitrianske komunálne služby s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 15.01.2026 13.01.2026
Faktúra 9 Faktúra za členské služby na rok 2026 150,00 s DPH 08.01.2026 ZO- RVC v Nitre ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 15.01.2026 08.01.2026
Objednávka 5 Objednávka - sol stolová do umývačky riadu - 24 kg a ocot do umývačky riadu 12 ks 17,60 s DPH 08.01.2026 Ing. Vladimír Šlachta ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 08.01.2026
Objednávka 6 Dávkovač oplachu 1 ks -cena 145,15 €, kondenzátor 1 ks -cena 16,60 €, servis a práca - 296,92 € € 458,67 s DPH 08.01.2026 EVO TECH s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 08.01.2026
Faktúra 10 Faktúra za ASC EduPage eGovernment na 2026 250,00 s DPH Objednávka číslo 3 08.01.2026 ASC Applied Software Consultants s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 15.01.2026 08.01.2026
Faktúra 7 Faktúra za spotrebu elektickej energie za december 1 633,47 s DPH Zmluva 9408541253 07.01.2026 ZSE Energie a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 15.01.2026 07.01.2026
Faktúra 6 Faktúra za telefon december 2025 108,00 s DPH e01#1-EK72S63 Zmluva o poskytovani sluzieb 07.01.2026 O2 Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 15.01.2026 07.01.2026
Faktúra 8 Faktúra za balíček Naša Strava Standard 723,24 s DPH Objednávka číslo 2 07.01.2026 VIS Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 15.01.2026 07.01.2026
Objednávka 3 Objednávka balíček Naša Strava Standard - na rok 2026 723,24 s DPH 05.01.2026 VIS Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.01.2026
Objednávka 4 Objednávka EduPage eGovernment na 2026 pre 300 žiakov 250,00 s DPH 05.01.2026 ASC Applied Software Consultants s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.01.2026
Faktúra 5 Faktúra za GDPR 01/2026 35,00 s DPH 231007 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov 05.01.2026 IDemes.NR s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 15.01.2026 05.01.2026
Zmluva 9/2026 Dodatok č.5 k Zmluve o zabezpečení agendy zamestnancov ZŠ s MŠ V.Záborského 4 516.80 s DPH 02.01.2026 ZUŠ Imricha Godina ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.01.2026
Objednávka 1 Objednávka predplatné časopisu ROPO a OBCÍ rok 2026 146,37 s DPH 02.01.2026 Wolters Kluwer s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.01.2026
Zmluva 260102- 2S Zmluva o zbere zložiek komunálneho odpadu zo zariadení spoločného stravovania s DPH 02.01.2026 Nitrianske komunálne služby s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.01.2026
Zmluva 15/2026 Zmluva o zbere zložiek komunálneho odpadu zo zariadení spoločného stravovania 260102-2S s DPH 02.01.2026 Nitrianske komunálne služby s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.01.2026
Faktúra 2 Faktúra za službu Optika Nuo 1/2026 14,30 s DPH Zmluva 42301023 01.01.2026 BitComp Vráble ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 15.01.2026 01.01.2026
Zmluva 11/2026 Kúpna zmluva s DPH 01.01.2026 NARIAS s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.01.2026
Faktúra 4 Faktúra za online knihu ROPO a obce 2026 226,94 s DPH Objednávka číslo 1 01.01.2026 Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 15.01.2026 01.01.2026
Objednávka 2 Objednávka online kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO a obce 2026 226,94 s DPH 01.01.2026 Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.01.2026
Faktúra 1 Faktúra za telefon dcember 2025 32,08 s DPH TP 3071122735911 01.01.2026 Slovak Telecom ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 15.01.2026 01.01.2026
Zmluva 18/2026 Rámcová zmluva na dodanie tovaru s DPH 01.01.2026 Ing. Vladimír Šlachta ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.01.2026
Faktúra 3 Faktúra za PO a BOZP október - december 2025 180,00 s DPH Zmluva o zabezpečení PO a BOZP 1.6.2018 01.01.2026 Mgr. Zuzana Maláriková ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 15.01.2026 01.01.2026
Zmluva 13/2026 Kúpna zmluva s DPH 31.12.2025 Mirkom Plus s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.01.2026
Zmluva 14/2026 Rámcová kúpna zmluva č.SMLOD2600079 s DPH 31.12.2025 AG Foods SK s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.01.2026
Zmluva 10/2026 Kúpna zmluva - rámcová číslo BA028/26 s DPH 31.12.2025 ATC - JR s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.01.2026
Faktúra 12/2025 SJ Faktúra SJ december s DPH 31.12.2025 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.12.2025
Zmluva 12/2026 Kúpno predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru s DPH 31.12.2025 QUALITED s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.01.2026
Faktúra 390 Faktúra za materiál na údržbu a opravu 83,20 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 4/2025 31.12.2025 Milan Kramár MIKRA ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.12.2025
Faktúra 389 Faktúra za prenájom rohoží v budove SJ 43,81 s DPH Zmluva 807779 31.12.2025 Elis Textile Care SK s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.12.2025
Zmluva 16/2026 Kúpna zmluva s DPH 31.12.2025 Ján Machovič EDEN ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.01.2026
Zmluva 17/2026 Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov s DPH 30.12.2025 Maan plus s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.01.2026
Faktúra 380 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov 549,08 s DPH Objednávka č. 140 23.12.2025 Peter Luley ZŠ s MŠ V.Záborského Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 23.12.2025
Faktúra 379 Faktúra za spracovanie miezd december 537,90 s DPH Zmluva o zabezpečení agendy zamestnancov školy 19.12.2025 ZUŠ Imricha Godina ZŠ s MŠ V.Záborského Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.12.2025
Faktúra 379 Faktúra za spracovanie miezd december 537,90 s DPH Zmluva o zabezpečení agendy zamestnancov školy 19.12.2025 ZUŠ Imricha Godina ZŠ s MŠ V.Záborského Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.12.2025
Faktúra 378 Faktúry za stravovanie zamestnancov skoly 1 017,90 s DPH Vnútorná smernica o stravovaní zamestnancov 1/2025 19.12.2025 SJ pri ZS s MS V.Zaborskeho Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.12.2025
Objednávka 140 Objednávka čistiacich prostriedkov do prevádzky MS 550,00 s DPH 18.12.2025 Peter Luley ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 18.12.2025
Faktúra 381 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov 259,66 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 4/2025 18.12.2025 Milan Kramár MIKRA ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 23.12.2025
Faktúra 382 Faktúra za materiál na opravu a údržbu 36,10 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 5/2025 17.12.2025 Pavol Bako PESERVIS ZŠ s MŠ V.Záborského Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 23.12.2025
Faktúra 388 Faktúra za kancelárske a školské potreby 900,00 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 7/2025 17.12.2025 Peter Bogyo MRAVČEK ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 23.12.2025
Faktúra 387 Faktúra materiál na opravu a údržbu 207,97 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 3/2025 17.12.2025 Miloš Kozolka ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 23.12.2025
Faktúra 383 Faktúra za materiál na opravu a údržbu 350,24 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 6/2025 17.12.2025 NOVID s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 23.12.2025
Faktúra 377 Faktúra za nákup misky a viečka na krúžok varenia 32,55 s DPH 16.12.2025 DX Services s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 16.12.2025
Faktúra 386 Faktúra za opravu počítačov 127,31 s DPH Objednávka č. 142 16.12.2025 Nexineo s.r.o., ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 23.12.2025
Objednávka 139 Objednávka posedenia zamestnancov a prenájom priestorov 1 939,00 s DPH 15.12.2025 KF s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 15.12.2025
Faktúra 385 Faktúra za revíziu kotlov 541,20 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 6/2025 15.12.2025 NOVID s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 23.12.2025
Faktúra 385 Faktúra za revíziu kotlov 541,20 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 6/2025 15.12.2025 NOVID s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 23.12.2025
Objednávka 139 Objednávka posedenia zamestnancov a prenájom priestorov 1 939,00 s DPH 15.12.2025 KF s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 15.12.2025
Objednávka 142 Objednávka oprava počítača 127,31 s DPH 15.12.2025 Nexineo s.r.o., ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 15.12.2025
Faktúra 384 Faktúra za nákup učebníc pre I.stupeň 27,50 s DPH Objednávka č. 141 14.12.2025 Orbis Pictus Istropolitana ZŠ s MŠ V.Záborského Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 23.12.2025
Objednávka 141 Objednávka tovaru učebnice multimediálny slabikár - 1 ks v cene 21,50 € a Šlabikár 1.časť - 1 ks v cene 6,00 € 27,50 s DPH 14.12.2025 Orbis Pictus Istropolitana ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 14.12.2025
Objednávka 139 Objednávka posedenia zamestnancov a prenájom priestorov 1 939.00 s DPH 12.12.2025 KF s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 12.12.2025
Objednávka 138 Objednávka revízie kotlov 550,00 s DPH 12.12.2025 NOVID s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 12.12.2025
Faktúra 375 Faktúra za odvoz kuchynského odpadu november 2025 54,12 s DPH Zmluva o vývoze odpadu 250102-2s 09.12.2025 NKS s.r.o. Nitra ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 09.12.2025
Faktúra 376 Faktúra za darčekové krabice 94,40 s DPH Objednávka internetom na stránke dodávateľa 4.12.2025 08.12.2025 SERVISBAL OBALY s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 08.12.2025
Faktúra 371 Faktúra za GDPR 122025 35,00 s DPH 231007 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov 05.12.2025 IDemes.NR s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 08.12.2025
Faktúra 373 Faktúra za spracovanie miezd - odmena za odbornú výpomoc 208,00 s DPH Zmluva o zabezpečení agendy zamestnancov školstva , Dodatok 3/2024 05.12.2025 ZUŠ Imricha Godina ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.12.2025
Faktúra 374 Faktúra za telefon novemeber 2025 108,00 s DPH e01#1-EK72S63 Zmluva o poskytovani sluzieb 05.12.2025 O2 Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.12.2025
Zmluva 36/2025 Dodatok č.1/2025 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov č. 7/2025 s DPH 04.12.2025 ZS s MS V.Záborského Bc. Hamarová Zuzana 04.12.2025
Faktúra 391 Faktúra za spotrebu elektickej energie október 2025 1 869,18 s DPH Zmluva 9408541253 03.12.2025 ZSE Energie a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.12.2025
Faktúra 368 Faktúra za stravu zamestnancov november 1 417,50 s DPH Vnútorná smernica o stravovaní zamestnancov školy 02.12.2025 ZS s MS V.Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.12.2025
Faktúra 25/2025 Odberateľská faktúra Prefakturácia spotreby plynu december 295,18 s DPH 02.12.2025 ZS s MS V.Záborského Cirkevná škola Sv. Vojtecha Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.12.2025
Faktúra 2010 Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov november 404,25 s DPH Vnútorná smernica o stravovaní zamestnancov školy 02.12.2025 ZS s MS V.Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.12.2025
Faktúra 24/2025 Odberateľská faktúra Prefakturácia spotreby vody december 21,69 s DPH 01.12.2025 ZS s MS V.Záborského Cirkevná škola Sv. Vojtecha Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.12.2025
Faktúra 369 Faktúra za nákup tonerových náplní 174,00 s DPH Objednávka číslo 137 01.12.2025 BitComp Vráble ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.12.2025
Faktúra 370 Faktúra za telefon novemeber 2025 32,08 s DPH TP 3071122735911 01.12.2025 Slovak Telecom ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.12.2025
Faktúra 364 Faktúra za službu Optika Nuo 12/2025 14,30 s DPH Zmluva 42301023 01.12.2025 BitComp Vráble ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.12.2025
Faktúra 365 Faktúra za spotrebu plynu december 2025 10,00 s DPH Zmluva 9106183163 01.12.2025 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.12.2025
Faktúra 366 Faktúra za spotrebu plynu december 2025 1 573,00 s DPH Zmluva 9106183163 01.12.2025 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.12.2025
Faktúra 11/2025 SJ Faktúra SJ november s DPH 30.11.2025 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.11.2025
Faktúra 367 Faktúra za prenájom rohoží do vestibulu 46,32 s DPH Zmluva 807779 30.11.2025 Elis Textile Care SK s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.12.2025
Faktúra 363 Faktúra za spracovanie mzdovej agendy 11/2025 537,90 s DPH Zmluva o zabezpečení agendy zamestnancov školstva , Dodatok 3/2024 28.11.2025 ZUŠ Imricha Godina ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.11.2025
Faktúra 360 Faktúra za nákup liehových kahancov 404,91 s DPH Objednávka číslo 134 26.11.2025 Gabriel Pasztorek PG chem ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 26.11.2025
Faktúra 362 Faktúra za nákup vybavenia SJ 375,91 s DPH Objednávka číslo 136 25.11.2025 RM Gastro- JAZ s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 25.11.2025
Faktúra 361 Faktúra za čistiace prostriedky SJ 224,35 s DPH Objednávka číslo 135 25.11.2025 EVO TECH s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 25.11.2025
Faktúra 356 Faktúra za nákup interiérových hracích prvkov 497,00 s DPH Darovacia zmluva Matador 24.11.2025 Daffer spol. sr.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 24.11.2025
Objednávka 135 Objednávka tovaru čistiace prostriedky - Umývací prostriedok LIMP - 2 ks v cene 105,63 €, Oplachovací prostriedok do umývačky - 2 ks v cene 100,37 € a dopravné balné v cene 18,45 € 224,35 s DPH 24.11.2025 EVO TECH s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 24.11.2025
Faktúra 355 Faktúra za stravné lístky december 534,57 s DPH Objednávka internetom na stránke dodávateľa 22.11.2025 UP Dejeuner s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 22.11.2025
Faktúra 354 Faktúra za účastnícky poplatok za školenie 109,47 s DPH Objednávka číslo 130 21.11.2025 Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 21.11.2025
Faktúra 357 Faktúra za edukačný program predškolákov Malí stavitelia 297,00 s DPH Objednávka číslo 131 20.11.2025 Lerni s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.11.2025
Objednávka 131 Objednávka Edukačný program pre predškákov Mlaí stavitelia 297,00 s DPH 20.11.2025 Lerni s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.11.2025
Faktúra 358 Faktúra za edukačný program predškolákov Spoznávajme našu prírodu 303,00 s DPH Objednávka číslo 132 20.11.2025 Lerni s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.11.2025
Objednávka 132 Objednávka Edukačný program pre predškákov Spoznávajme našu prírodu 303,00 s DPH 20.11.2025 Lerni s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.11.2025
Objednávka 133 Objednávka Edukačný program pre predškolákov Magický svet magnetizmu 365,00 s DPH 20.11.2025 Lerni s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.11.2025
Faktúra 359 Faktúra za edukačný program predškolákov Magický svet magnetizmu 365,00 s DPH Objednávka číslo 132 20.11.2025 Lerni s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.11.2025
Faktúra 345 Faktúra za divadlo pre predškolákov 220,00 s DPH Objednávka číslo 125 19.11.2025 Babadlo n.o., ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.11.2025
Faktúra 352 Faktúra za nákup šachového stolu 1 037,54 s DPH Objednávka číslo 118 19.11.2025 Jaromír Veselý ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.11.2025
Faktúra 351 Faktúra za revíziu preliezok 199,26 s DPH Objednávka číslo 127 18.11.2025 Emil Obert ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 18.11.2025
Faktúra 350 Faktúra za revíziu preliezok a telocvične 199,26 s DPH Objednávka číslo 128 18.11.2025 Emil Obert ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 18.11.2025
Objednávka 137 Objednávka - Toner 85A originál pack 174,00 s DPH 17.11.2025 BitComp Vráble ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 17.11.2025
Objednávka 137 Objednávka tonerových náplní DUO PACK 85A -2 pack - 1 balenie 174,00 s DPH 17.11.2025 BitComp Vráble ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 17.11.2025
Faktúra 353 Faktúra za revíziu hasiacich prístrojov 219,92 s DPH Objednávka číslo 129 14.11.2025 Horex HX s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 14.11.2025
Objednávka 127 Objednávka na revíziu preliezok 199,26 s DPH 14.11.2025 Emil Obert ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 14.11.2025
Objednávka 128 Objednávka na revíziu preliezok a telocvične 199,26 s DPH 14.11.2025 Emil Obert ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 14.11.2025
Faktúra 344 Faktúra za divadlo pre predškolákov 180,00 s DPH Objednávka 124 14.11.2025 Babadlo n.o., ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 14.11.2025
Faktúra 349 Faktúra za čistiace prostriedky do MS a do SJ 281,37 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 2/2025 14.11.2025 Ján Luley FEMIRA ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 14.11.2025
Faktúra 348 Faktúra za čistiace prostriedky do MS 263,40 s DPH Objednávka číslo 126 14.11.2025 Peter Luley ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 14.11.2025
Objednávka 129 Objednávka revízia hasiacich prístrojov 219,92 s DPH 13.11.2025 Horex HX s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 13.11.2025
Objednávka 126 Objednávka čistiacich prostriedkov do prevádzky MS 270,00 s DPH 13.11.2025 Peter Luley ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 13.11.2025
Zmluva 32/2025 Návrh poistnej zmluvy Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb Pro Biznis 123,19 s DPH 13.11.2025 Komunálna poisťovňa a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 13.11.2025
Zmluva 31/2025 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - poistenie žiakov 545,53 s DPH 13.11.2025 Komunálna poisťovňa a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 13.11.2025
Faktúra 343 Faktúra za nákup nastaviteľných regálov 151,29 s DPH Objednávka číslo 121 12.11.2025 B-Commerce s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 12.11.2025
Faktúra 339 Faktúra za maliarske práce v budove MŠ 6 000,00 s DPH Objednávka číslo 123 11.11.2025 Peter Nagy PENA STAV ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.11.2025
Faktúra 340 Faktúry za školenie aktualizačné vzdelávanie zamestnancov 420,00 s DPH Objednávka internetom na stránke dodávateľa 26.9.2025 11.11.2025 Teach-Point s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.11.2025
Faktúra 338 Faktúra za nákup interiérových hracích prvkov 279,85 s DPH Darovacia zmluva Matador 11.11.2025 Stores inSPORTline SK s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.11.2025
Faktúra 372 Faktúra za prenájom kopírovacích strojov november 385,46 s DPH 2023-03 a dodatok 2025-05 08.11.2025 Revis Servis spol. s r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 08.11.2025
Objednávka 136 Objednávka tovaru vybavenie skolskej jedálne - dosky na krájanie, vozík servírovací, mäsodoska 375,91 s DPH 07.11.2025 RM Gastro- JAZ s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.11.2025
Objednávka 121 Objednávka tovaru Sj Nastaviteľný regál - 5 police 183 x91x45 - 80 kg - 2 ks 151,29 s DPH 07.11.2025 B-Commerce s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.11.2025
Faktúra 346 Faktúra za magnetickú šachovnicu a šachové figúrky 134,90 s DPH Objednávka cez internet 6.11.2025 07.11.2025 Caissa Bohemica , s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.11.2025
Faktúra 346 Faktúra za nákup šachovnice a figúrok 134,90 s DPH Objednávka internetom na stránke dodávateľa 6.11.2025 07.11.2025 Caissa Bohemica , s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.11.2025
Objednávka 136 Objednávka vybavenia SJ: Stojan na dosky 1 ks v cene 18,32 € , Doska plastová hnedá, modrá, žltá a biela - 4 ks v cene 155,87 € , mäsodoska 1 ks v cene 66,42 € , vozík servírovací 1 ks v cene 135,30 € 375,91 s DPH 07.11.2025 RM Gastro- JAZ s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.11.2025
Faktúra 337 Faktúra za vývoz kuchynského odpadu október 67,65 s DPH Zmluva o vývoze odpadu 250102-2s 07.11.2025 NKS ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.11.2025
Objednávka 121 Objednávka tovaru Sj Nastaviteľný regál - 5 police 183 x91x45 - 80 kg - 2 ks 151,29 s DPH 07.11.2025 B-Commerce s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.11.2025
Zmluva Dodatok č. 007 k Zmluvá o dodávke plynu Zmluva na dodávku plynu na rok 2026 s DPH 06.11.2025 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.11.2025
Faktúra 342 Faktúra za telefon oktober 2025 108,00 s DPH e01#1-EK72S63 Zmluva o poskytovani sluzieb 06.11.2025 O2 Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.11.2025
Faktúra 333 Faktúra GDPR september 2025 35,00 s DPH 231007 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov 05.11.2025 IDemes.NR s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.11.2025
Faktúra 330 Faktúra GDPR november 2025 35,00 s DPH 231007 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov 05.11.2025 IDemes.NR s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.11.2025
Faktúra 341 Faktúra za spotrebu elektickej energie október 2025 1 862,67 s DPH Zmluva 9408541253 05.11.2025 ZSE Energie a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.11.2025
Faktúra 347 Faktúra za nákup kábla 13,31 s DPH Objednávka internetom na stránke dodávateľa 5.11.2025 05.11.2025 ALZA SK ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.11.2025
Faktúra 23/2025 Odberateľská faktúra Prefakturácia miezd kuriča a revízie komínov a kotlov za rok 2025 927,73 s DPH 05.11.2025 ZS s MS V.Záborského Cirkevná škola Sv. Vojtecha Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.11.2025
Faktúra 22/2025 Odberateľská faktúra Prefakturácia spotreby plynu november 295,18 s DPH 04.11.2025 ZS s MS V.Záborského Cirkevná škola Sv. Vojtecha Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.11.2025
Faktúra 21/2025 Odberateľská faktúra Prefakturácia spotreby vody november 21,69 s DPH 04.11.2025 ZS s MS V.Záborského Cirkevná škola Sv. Vojtecha Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.11.2025
Faktúra 331 Faktúra za OOPP do MS 600,00 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 4/2025 04.11.2025 Milan Kramár MIKRA ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.11.2025
Faktúra 21/2025 Odberateľská faktúra Prefakturácia spotreby vody november 21,69 s DPH 04.11.2025 ZS s MS V.Záborského Cirkevná škola Sv. Vojtecha Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.11.2025
Faktúra 335 Faktúra za stravovanie zamestnancov október 1 417,50 s DPH Vnútorná smernica o stravovaní zamestnancov školy 04.11.2025 ŠJ pri ZŠ s MS V.Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.11.2025
Faktúra 2009 Faktúra za stravovanie zamestnancov október príspevok SF 404,25 s DPH Vnútorná smernica o stravovaní zamestnancov školy 04.11.2025 ŠJ pri ZŠ s MS V.Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.11.2025
Faktúra 336 Faktúra za divadlo pre predškolákov 175,00 s DPH Objednávka číslo 122 04.11.2025 SHOWPORTAL GROUP s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.11.2025
Objednávka 118 Objednávka betónový šachový stôl a lavička parková po 1 ks 1 037,54 s DPH 04.11.2025 Jaromír Veselý ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.11.2025
Faktúra 329 Faktúra za nákup tonerových náplní 260,00 s DPH Objednávka číslo 120 03.11.2025 BitComp Vráble ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.11.2025
Faktúra 323 Faktúra za službu Optika Nuo 11/2025 14,30 s DPH Zmluva 42301023 01.11.2025 BitComp Vráble ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.11.2025
Faktúra 324 Faktúra za spotrebu plynu november 2025 10,00 s DPH Zmluva 9106183163 01.11.2025 SPP a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.11.2025
Faktúra 325 Faktúra za spotrebu plynu november 2025 1 573,00 s DPH Zmluva 9106183183 01.11.2025 SPP a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.11.2025
Faktúra 326 Faktúra za pevnú linku október 2025 32,08 s DPH TP 3071122735911 01.11.2025 Slovak Telecom ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.11.2025
Faktúra 334 Faktúra za prenájom kopírovacích strojov 371,48 s DPH 2025-05 Zmluva o nájme kopírovacieho stroja 31.10.2025 Revis Servis spol. s r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.10.2025
Faktúra 322 Faktúra za spracovanie mzdovej agendy 10/2025 537,90 s DPH Zmluva o zabezpečení agendy zamestnancov školstva , Dodatok 3/2024 31.10.2025 ZUŠ Imricha Godina ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.10.2025
Faktúra 10/2025 SJ Faktúra SJ október s DPH 31.10.2025 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.10.2025
Faktúra 328 Faktúra za prenájom rohoží do vestibulu 48,83 s DPH Zmluva 807779 31.10.2025 Elis Textile Care SK s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.10.2025
Faktúra 321 Faktúra za nákup OOPP do SJ 623,49 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 4/2025 31.10.2025 Milan Kramár MIKRA ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.10.2025
Objednávka 122 Objednávka show pre predškolákov Mf. Funtastic na 4.11.2025 175,00 s DPH 30.10.2025 SHOWPORTAL GROUP s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.11.2025
Faktúra 315 Faktúra za ASC Agenda komplet na rok 2026 560,00 s DPH Objednávka číslo 116 29.10.2025 ASC Applied Software Consultants s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 29.10.2025
Faktúra 327 Faktúra za nákup soli do umývačky riadu 10,58 s DPH Objednávka číslo 119 29.10.2025 Ing. Vladimír Šlachta ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 29.10.2025
Objednávka 119 Objednávka tovaru sol 24 kg do umývačky riadu v celkovej sume 10,58 € 10,58 s DPH 29.10.2025 Ing. Vladimír Šlachta ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 29.10.2025
Faktúra 318 Faktúra za nákup predplatné tlačív List bianco s vodotlačou 193,39 s DPH internetom na stránke dodávateľa 16.10.2025 29.10.2025 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 29.10.2029
Zmluva Zmluva o uskutočnení školy v prírode 2 300,00 s DPH 29.10.2025 Fantázia dp., s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.11.2025
Zmluva 34/2025 Zmluva o uskutočnení školy v prírode 2 300.00 s DPH 29.10.2025 Fantázia dp., s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.11.2025
Faktúra 320 Faktúra za nákup kancelárskych potrieb na Recitačnú súťaž V.Záborského 50,00 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 7/2025 28.10.2025 Peter Bogyo MRAVČEK ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.10.2025
Faktúra 319 Faktúra za nákup edukačných publikácií 72,40 s DPH Prieskum trhu na učebnice 27.10.2025 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 27.10.2025
Faktúra 317 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov do SJ 220,48 s DPH Objednávka číslo 117 23.10.2025 Peter Luley ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 23.10.2025
Zmluva 35/2025 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 15-2025 o poskytnutí finančných prostriedkov na stravovanie žiakov zo dňa 12.02.2025 s DPH 22.10.2025 Nitriansky samosprávny kraj ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 08.12.2025
Faktúra 312 Faktúra za stravné lístky september 300,32 s DPH Objednávka internetom na stránke dodávateľa 17.10.2025 17.10.2025 UP Dejeuner s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 17.10.2025
Faktúra 311 Faktúra za nákup mopov na umývanie MS 23,30 s DPH Objednávka internetom na stránke dodávateľa 17.10.2025 ROIN s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 17.10.2025
Faktúra 316 Faktúra za nákup video káblov 18,23 s DPH internetom na stránke dodávateľa 16.10.2025 16.10.2025 ALZA SK ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 16.10.2025
Objednávka 115 Objednávka divadelné predstavenie predškolákov 200,00 s DPH 16.10.2025 Babadlo n.o., ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 16.10.2025
Faktúra 310 Faktúra za divadelné predstavenie predškolákov 200,00 s DPH Objednávka 115 16.10.2025 Babadlo n.o., ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 16.10.2025
Faktúra 308 Faktúra za nákup učebných pomôcok HN 66,40 s DPH Objednávka 114 15.10.2025 MIRA OFFICE s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 15.10.2025
Faktúra 309 Faktúra za nákup mopov na umývanie SJ 93,18 s DPH Objednávka internetom na stránke dodávateľa 15.10.2025 ROIN s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 15.10.2025
Objednávka 114 Objednávka učebné pomôcky pre II. stupeň - 4 sady v celkovej sume 66,40 66,40 s DPH 15.10.2025 MIRA OFFICE s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 15.10.2025
Faktúra 302 Faktúra za čistenie kanalizačného potrubia 230,00 s DPH Objednávka číslo 110 12.10.2025 Kanal Servis NR s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 12.10.2025
Faktúra 303 Faktúra za spracovanie mzdovej agendy 9/2025 537,90 s DPH Zmluva o zabezpečení agendy zamestnancov školstva , Dodatok 3/2024 10.10.2025 ZUŠ Imricha Godina ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.10.2025
Faktúra 303 Faktúra spracovanie mzdovej agendy 537,90 s DPH Zmluva o zabezpečení agendy zamestnancov školstva , Dodatok 3/2024 10.10.2025 ZUŠ Imricha Godina ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.10.2025
Faktúra 307 Faktúra za nákup vybavenia sj 127,30 s DPH Objednávka číslo 113 09.10.2025 Dagmar Drgoňová ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 09.10.2025
Faktúra 295 Faktúra za stravné lístky september 1 435,97 s DPH Objednávka internetom 7.10.2025 na stránke dodávateľa 09.10.2025 UP Dejeuner s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 09.10.2025
Faktúra 301 Faktúra za vývoz kuchynského odpadu september 13,53 s DPH Zmluva o vývoze odpadu 250102-2s 09.10.2025 NKS s.r.o. Nitra ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 09.10.2025
Faktúra 298 Faktúra za stravovanie zamestnancov september 469,80 s DPH Vnútorná smernica o stravovaní zamestnancov školy 08.10.2025 ZS s MS V.Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 08.10.2025
Objednávka 120 Objednávka tonerových náplní - 59X black - 1 balík v cene 260,00 € 260,00 s DPH 08.10.2025 BitComp Vráble ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 08.10.2025
Faktúra 2008 Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov september 133,98 s DPH Vnútorná smernica o stravovaní zamestnancov školy 08.10.2025 ZS s MS V.Záborského ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 08.10.2025
Faktúra 300 Faktúra za kancelársky tovar 18,52 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 1/2025 08.10.2025 Colombo s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 08.10.2025
Faktúra 299 Faktúra za nákup kancelárskych potrieb do SJ 32,69 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 1/2025 08.10.2025 Colombo s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 08.10.2025
Faktúra 294 Faktúra materiál na opravu a údržbu SJ 792,93 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 3/2025 06.10.2025 Miloš Kozolka ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.10.2025
Objednávka 110 Objednávka elektomechanické čistenie kanalizačného potrubia SJ 230,00 s DPH 06.10.2025 Kanal Servis NR s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.10.2025
Faktúra 297 Faktúra za telekomunikačné služby 9/2025 98,10 s DPH e01#1-EK72S63 Zmluva o poskytovani sluzieb 06.10.2025 O2 Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.10.2025
Faktúra 332 Faktúra GDPR október 2025 35,00 s DPH 231007 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov 05.10.2025 IDemes.NR s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.10.2025
Faktúra 296 Faktúra za spotrebu elektickej energie september 2025 1 168,23 s DPH Zmluva 9408541253 03.10.2025 ZSE Energie a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.10.2025
Objednávka 109 Objednávka Darčekové balíčky s logom a s darčekovou taškou - 80 ks 2 058,53 s DPH 03.10.2025 Chránené dielne , s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.10.2025
Faktúra 19/2025 Odberateľská faktúra Prefakturácia spotreby vody október 20,78 s DPH 02.10.2025 ZS s MS V.Záborského Cirkevná škola Sv. Vojtecha Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.10.2025
Faktúra 20/2025 Odberateľská faktúra Prefakturácia spotreby plynu október 295,18 s DPH 02.10.2025 ZS s MS V.Záborského Cirkevná škola Sv. Vojtecha Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.10.2025
Faktúra 305 Faktúra za nákup učebných pomôcok na TV 145,00 s DPH Objednávka číslo 112 01.10.2025 BODY FIT s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.10.2025
Objednávka 117 Objednávka čistiacich prostriedkov 220,48 s DPH 01.10.2025 Peter Luley ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.10.2025
Faktúra 283 Internetové pripojenie Optika Nuo 10/2025 14,30 s DPH Zmluva 42301023 01.10.2025 BitComp Vráble ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.10.2025
Faktúra 288 Faktúra za PO a BOZP júl -september 2025 180,00 s DPH Zmluva o zabezpečení PO a BOZP 1.6.2018 01.10.2025 Mgr. Zuzana Maláriková ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.10.2025
Faktúra 289 Faktúra za spotrebu plynu byt október 2025 10,00 s DPH Zmluva 9106183163 01.10.2025 SPP a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.10.2025
Faktúra 290 Faktúra za spotrebu plynu október 2025 1 573,00 s DPH Zmluva 9106183183 01.10.2025 SPP a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.10.2025
Faktúra 293 Faktúra pevná linka september 2025 32,08 s DPH TP 3071122735911 01.10.2025 Slovak Telecom ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.10.2025
Faktúra 284 Faktúra za čistiace prostriedky a plastový riad 148,65 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 4/2025 30.09.2025 Milan Kramár MIKRA ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.09.2025
Faktúra 292 Faktúra za prenájom kopírovacích srtojov 407,76 s DPH 2025-05 Zmluva o nájme kopírovacieho stroja 30.09.2025 Revis Servis spol. s r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.09.2025
Zmluva 33/2025 Darovacia zmluva Nadácia Matador 2 000,00 s DPH 30.09.2025 Nadácia Matador ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 26.11.2025
Faktúra 287 Faktúra za prenájom rohoží v budove SJ 46,32 s DPH Zmluva 807779 30.09.2025 Elis Textile Care SK s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.09.2025
Faktúra 9/2025 SJ Faktúra SJ septemeber s DPH 30.09.2025 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.09.2025
Faktúra 286 Faktúra za opravu radiátora v budove SJ 97,19 s DPH Objednávka číslo 108 29.09.2025 NOVID s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 29.09.2025
Faktúra 282 Faktúra za vystúpenie predškolákov 64,00 s DPH Objednávka číslo 106 29.09.2025 Sokoliari Peregrinus n.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 29.09.2025
Objednávka 106 Objednávka vystúpenie sokoliarov MS 64,00 s DPH 26.09.2025 Sokoliari Peregrinus n.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 26.09.2025
Faktúra Dobropis 4 Dobropis za vodné stočné -168,99 s DPH Zmluva 6/1000082695 26.09.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 26.09.2025
Faktúra 281 Faktúra za opravu strojov SJ 1 070,59 s DPH Objednávka číslo 105 25.09.2025 EVO TECH s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 25.09.2025
Faktúra Dobropis 3 Dobropis za vrátenie stravovacej karty 92,85 s DPH Objednávka internetom 4.9.2025 na stránke dodávateľa 25.09.2025 UP Dejeuner s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 25.09.2025
Objednávka 113 Objednávka vybavenia SJ - lavor 1 ks , drevená varecha - 2 ks, doska drevená 70x50 -2 ks , vidlička -1 ks, obracačka - 1 ks 127,30 s DPH 25.09.2025 Dagmar Drgoňová ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 25.09.2025
Faktúra 304 Faktúra za učebné pomôcky na TV 21,60 s DPH Objednávka číslo 111 25.09.2025 Master Sport s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 25.09.2025
Faktúra 304 Faktúra za nákup učebných pomôcok na TV 21,60 s DPH Objednávka číslo 111 25.09.2025 Master Sport s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 25.09.2025
Faktúra 280 Faktúra za elektromechanické čístenie kanalizačného potrubia 200,00 s DPH Objednávka číslo 104 24.09.2025 Kanal Servis NR s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 24.09.2025
Objednávka 105 Objednávka opravy strojov SJ - Konvektomat a výdajný pult 1 070,59 s DPH 24.09.2025 EVO TECH s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 24.09.2025
Objednávka 111 Objednávka gymnastický kruh biely 26 cm - 13 ks 21,60 s DPH 23.09.2025 Master Sport s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 23.09.2025
Objednávka 111 Objednávka tovaru gymnastická lopta 26 cm biela - 13 ks v celkovej sume 21,60 21,60 s DPH 23.09.2025 Master Sport s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 23.09.2025
Faktúra 271 Faktúra za nákup archivačných škatúľ 44,88 s DPH Objednávka internetom 23.9.2025 23.09.2025 Ing.Pavol REGINA - REGINA ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 23.09.2025
Objednávka 112 Objednávka Karimatka - 14 ks , balančná podložka s pumpičkou čierna 3 ks , balančná podložka s pumpičkou ružová - 3 ks , gymnastická lopta 75 cm zelená -1 ks 144,50 s DPH 23.09.2025 BODY FIT s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 23.09.2025
Zmluva 24/2025 Dodatok k zmluve o zabezpečení úloh v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s DPH 22.09.2025 Mgr. Zuzana Maláriková ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 22.09.2025
Faktúra 270 Faktúra za nákup video kábla 21,62 s DPH Objednávka internetom 22.9.2025 22.09.2025 ALZA SK ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 22.09.2025
Objednávka 104 Objednávka elektomechanické čistenie kanalizačného potrubia SJ 200,00 s DPH 18.09.2025 Kanal Servis NR s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 25.09.2025
Faktúra 285 Faktúra za revíziu komínov a dymovodov 73,55 s DPH Objednávka číslo 107 18.09.2025 František Straka ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 18.09.2025
Objednávka 107 Objednávka na revíziu komínov a dymovodov 73,55 s DPH 17.09.2025 František Straka ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 17.09.2025
Faktúra 269 Faktúra za opravu alarmu 361,56 s DPH Objednávka číslo 102 17.09.2025 BEST ALARM s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 17.09.2025
Objednávka 108 Objednávka opravy radiátora v budove SJ 97,19 s DPH 17.09.2025 NOVID s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 17.09.2025
Faktúra 268 Faktúra za nábytkové zostavy do I. triedy 1 169,50 s DPH Objednávka číslo 101 16.09.2025 INSGRAF s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 16.09.2025
Objednávka 102 Objednávka opravy alarmu 361,56 s DPH 16.09.2025 BEST ALARM s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 16.09.2025
Objednávka 100 Objednávka chladničky 1400 l na kolieskach 1 640,00 s DPH 16.09.2025 APD- Company s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 16.09.2025
Objednávka 101 Objednávka nábytková zostav EXPO 3 javor- 1 ks v cene 699,60 € a skrinka Flexi s 3 polickami , šírka 118 cm , uzamykateľné dvierka - 1 ks v cene 469,90 1 169,50 s DPH 16.09.2025 INSGRAF s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 16.09.2025
Faktúra 277 Faktúra za nákup chladničky 1400 litrovej 1 640,00 s DPH Objednávka číslo 100 16.09.2025 APD- Company s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 16.09.2025
Zmluva 7/2025 Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 7/2025 1 440,00 s DPH 13.09.2025 ZS s MS V.Záborského Bc. Hamarová Zuzana 13.09.2025
Faktúra 267 Faktúra za čistiace prostriedky 185,30 s DPH Objednávka číslo 99 12.09.2025 KAMIKO HYGIENE s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 12.09.2025
Objednávka 99 Objednávka čistiacich prostriedkov 185,30 s DPH 12.09.2025 KAMIKO HYGIENE s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 12.09.2025
Faktúra 266 Faktúra za akreditovaný rozbor pitnej vody 369,00 s DPH Objednávka číslo 98 12.09.2025 AQAUSECO s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 12.09.2025
Zmluva 23/2025 Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu Dajme spolu gól 300,00 s DPH 12.09.2025 Slovenský futbalový zväz ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 09.10.2025
Faktúra 264 Faktúra za čistiace prostriedky SJ 290,75 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 2/2025 11.09.2025 Ján Luley FEMIRA ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.09.2025
Objednávka 95 Objednávka matrice kľúčov do zborovne 123,00 s DPH 11.09.2025 Exluzív- bezpečnostné dveve s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.09.2025
Faktúra 265 Faktúra za opravu a zapojenie zariadení ŠJ 1 392,36 s DPH Objednávka číslo 97 11.09.2025 EVO TECH s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.09.2025
Faktúra 276 Faktúra za nákup pečiatok pre prvákov 12,20 s DPH Objednávka číslo 94 11.09.2025 Wingi s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.09.2025
Faktúra 259 Zhotovenie matrice kľúčov 123,00 s DPH Objednávka číslo 95 11.09.2025 Exluzív- bezpečnostné dveve s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.09.2025
Objednávka 98 Objednávka rozboru pitnej vody 369,00 s DPH 10.09.2025 AQAUSECO s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.09.2025
Faktúra 263 Faktúra za učebnice pre druhý stupeň 29,00 s DPH Objednávka číslo 96 10.09.2025 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.09.2025
Objednávka 96 Objednávka učebníc pre II stupeň Geografia 5 ročník 1 ks , Hravá matematika 7 ročník 1 ks , Hravá matematika 8 ročník - 1 ks 29,00 s DPH 10.09.2025 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.09.2025
Faktúra 262 Nákup licencie programov WINSASU, WINIBEU 386,22 s DPH 253772754 R95/2020 09.09.2025 DIVES ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 09.09.2025
Objednávka 94 Objednávka pečiatok pre prvákov 12,20 s DPH 09.09.2025 Wingi s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 09.09.2025
Zmluva 4801903553 Poistná zmluva poistenie zamestnancov školy 220,00 s DPH 09.09.2025 Komunálna poisťovňa a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 09.09.2025
Faktúra 261 Faktúra za mobilné služby august 2025 105,00 s DPH e01#1-EK72S63 Zmluva o poskytovani sluzieb 08.09.2025 O2 Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 08.09.2025
Objednávka 97 Objednávka opravy a zapojenia zariadení SJ 1 392,36 s DPH 05.09.2025 EVO TECH s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.09.2025
Faktúra 260 Spracovanie miezd august 478,00 s DPH Zmluva o zabezpečení agendy zamestnancov školstva , Dodatok 3/2024 05.09.2025 ZUŠ Imricha Godina ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.09.2025
Faktúra 275 Faktúra za licencie k učebniciam Človek a spoločnosť pre prvý ročník 17,99 s DPH Objednávka číslo 93 05.09.2025 AITEC s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.09.2025
Faktúra 278 Faktúra za kuchynskú nerezovú skrinku 643,44 s DPH Objednávka číslo 103 05.09.2025 B-Commerce s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.09.2025
Faktúra 274 Faktúra za licencie k učebniciam Matematika pre prvákov 17,99 s DPH Objednávka číslo 92 05.09.2025 AITEC s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.09.2025
Faktúra 256 Faktúra za stravovacie karty 1 562,07 s DPH internetom na stránke dodávateľa 4.9.2025 05.09.2025 UP Dejeuner s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.09.2025
Objednávka 103 Objednávka kuchynská nerezová skrinka 800x500x1800 mm 643,44 s DPH 05.09.2025 B-Commerce s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.09.2025
Faktúra 255 Faktúra za čistiace prostriedky 109,77 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 2/2025 05.09.2025 Ján Luley FEMIRA ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.09.2025
Objednávka 93 Objednávka licencií ku knihám Človek a príroda pre prvý ročník 17,99 s DPH 04.09.2025 AITEC s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.09.2025
Faktúra 252 Faktúra za licencie k učebniciam Matematika pre tretiakov 17,99 s DPH Objednávka číslo 84 04.09.2025 AITEC s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.09.2025
Faktúra 253 Faktúra za licencie k učebniciam Čítanka pre tretiakov 17,99 s DPH Objednávka číslo 85 04.09.2025 AITEC s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.09.2025
Objednávka 92 Objednávka licencií ku knihám Matematika prvý ročník 17,99 s DPH 04.09.2025 AITEC s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.09.2025
Faktúra 272 Faktúra za nákup licencie Čítanka pre tretiakov 17,99 s DPH Objednávka číslo 88 04.09.2025 AITEC s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.09.2025
Faktúra 273 Faktúra za licencie k učebniciam Prírodoveda pre tretiakov 17,99 s DPH Objednávka číslo 87 04.09.2025 AITEC s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.09.2025
Faktúra 254 Faktúra za učebnice pre druhý stupeň s DPH objednávka na stánke dodávateľa 03.09.2025 Richar Šrobár- Littera ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.09.2025
Faktúra 258 Spotreba elektrickej energie za august 2025 450,37 s DPH Zmluva 9408541253 03.09.2025 ZSE Energie a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.09.2025
Objednávka 89 Objednávka čistiacich prostriedkov vôňa do záchodov a na chodby 2 ks 118,00 s DPH 03.09.2025 MUŠLA s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.09.2025
Faktúra 251 Faktúra za učebnice pre prvý stupeň ŠZŠ 114,00 s DPH Objednávka číslo 91 03.09.2025 Preškoly.sk s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.09.2025
Faktúra 306 Faktúra za učebnice pre druhý stupeň 107,80 s DPH internetom na stránke dodávateľa 3.9.2025 03.09.2025 Richar Šrobár- Littera ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.09.2025
Zmluva Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 8/2025 Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 8/2025 570,00 s DPH 03.09.2025 ZS s MS V.Záborského Ján Krahulec 03.09.2025
Faktúra 249 Faktúra za čistiace prostriedky 118,00 s DPH Objednávka číslo 89 03.09.2025 MUŠLA s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.09.2025
Objednávka 87 Objednávka licencií ku knihám Prírodoveda 3 ročník 17,99 s DPH 02.09.2025 AITEC s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.09.2025
Objednávka 85 Objednávka licencií ku knihám Čítanka 17,99 s DPH 02.09.2025 AITEC s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.09.2025
Faktúra 17/2025 Odberateľská faktúra Prefakturácia spotreby vody september 21,69 s DPH 02.09.2025 ZS s MS V.Záborského Cirkevná škola Sv. Vojtecha Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.09.2025
Objednávka 84 Objednávka licencií ku knihám Matematika 17,99 s DPH 02.09.2025 AITEC s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.09.2025
Zmluva 6/2025 Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 6/2025 430,00 s DPH 02.09.2025 ZS s MS V.Záborského Fan Klub Klik Klak Mgr.Svitačová Laura 15.10.2025
Faktúra 279 Faktúra za nákup nastaviteľných regálov 1 105,43 s DPH Objednávka číslo 78 02.09.2025 B-Commerce s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.09.2025
Faktúra 18/2025 Odberateľská faktúra Prefakturácia spotreby plynu september 295,18 s DPH 02.09.2025 ZS s MS V.Záborského Cirkevná škola Sv. Vojtecha Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.09.2025
Objednávka 88 Objednávka licencií ku knihám Čítanka 3 ročník 17,99 s DPH 02.09.2025 AITEC s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.09.2025
Faktúra 247 Faktúra za telekomunikačné služby 8/2025 32,08 s DPH TP 3071122735911 01.09.2025 Slovak Telecom ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.09.2025
Faktúra 248 Faktúra za tonerové náplne 165,00 s DPH Objednávka číslo 86 01.09.2025 BitComp Vráble ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.09.2025
Faktúra 241 Faktúra za spotrebu plynu september 2025 1 573,00 s DPH 9106183163 01.09.2025 SPP a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.09.2025
Faktúra 240 Faktúra za spotrebu plynu september 2025 10,00 s DPH Zmluva 9106183183 01.09.2025 SPP a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.09.2025
Zmluva Dodatok č.4/2025 Dodatok č.4/2025 k Zmluve o zabezpečení agendy zamestnancov školstva 2 151,60 s DPH 01.09.2025 ZUŠ Imricha Godina ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.09.2025
Faktúra 239 Faktúra za službu Optika Nuo 9/2025 14,30 s DPH Zmluva 42301023 01.09.2025 BitComp Vráble ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.09.2025
Faktúra 244 Faktúra výmena vykurovacieho telesa v budove ŠJ 362,11 s DPH objednávka číslo 83 31.08.2025 REKOSS spol. s r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.09.2025
Faktúra 237 Faktúra za stravovacie karty na september 1 558,32 s DPH internetom na stránke dodávateľa 27.8.2025 30.08.2025 UP Dejeuner s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.08.2025
Faktúra 233 Faktúra za stravovacie karty 254,58 s DPH internetom na stránke dodávateľa 26.8.2025 30.08.2025 UP Dejeuner s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.08.2025
Faktúra 246 Faktúra za učebné pomôcky Geologická sada minerálov 49,10 s DPH Objednávka internetom na stránke 8.7.2025 28.08.2025 Škola.sk. s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.09.2025
Faktúra 236 Faktúra za stravovacie karty 2 156,07 s DPH internetom na stránke dodávateľa 26.8.2025 28.08.2025 UP Dejeuner s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.08.2025
Faktúra 238 Faktúra za elektroinštalačné práce v MS 100,27 s DPH 82 28.08.2025 Štefan Drgoňa ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.08.2025
Objednávka 91 Objednávka učebníc Matematika 1 ročník 1- 2 časť ŠZŠ 2 ks v cene 34,80 € , Matematika 2 ročník 1-2 časť po 2 ks v celkovej sume 34,80 €, Matematika pre 3 ročník 1 ks v cene 17,40 € , Pracovné lístky Šlabikár 1 ks v cene 11,60 € a Vecné učenie 1-3 ročník ŠZŠ 2 ks v cene 23,50 € 114,00 s DPH 28.08.2025 Preškoly.sk s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.09.2025
Faktúra 257 Faktúra za prenájom kopírovacích strojov 297,08 s DPH 2025-05 Zmluva o nájme kopírovacieho stroja 28.08.2025 Revis Servis spol. s r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.08.2025
Faktúra 235 Faktúra za učebnice na druhý stupeň 1 563,00 s DPH 27.08.2025 Richar Šrobár- Littera ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.08.2025
Objednávka 83 Objednávka výmena vykurovacieho telesa SJ 362,12 s DPH 27.08.2025 REKOSS spol. s r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 27.08.2025
Faktúra 242 Faktúa za nákup čistiacich prostriedkov 316,90 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 2/2025 27.08.2025 Ján Luley FEMIRA ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.09.2025
Faktúra 226 Faktúra za výrobu pečiatky a tabuliek na devere 47,97 s DPH objednávka číslo 79 26.08.2025 Donatello s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 26.08.2025
Faktúra 234 Faktúra za vybavenie triedy a chemického laboratória 1 130,90 s DPH internetom na stránke dodávateľa 8.7.2025 26.08.2025 INSGRAF s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.08.2025
Faktúra 225 Faktúra za spracovanie registratúry 720,00 s DPH Zmlvua 14/2025 26.08.2025 Mgr.Martin Baláž ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 26.08.2025
Objednávka 79 Objednávka na výrobu pečiatky a tabuliek na dvere 47,97 s DPH 26.08.2025 Donatello s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 27.08.2025
Objednávka 130 Objednávka školenia Zemny pre školy od 1.9.2025 a 1.1.2026 109,47 s DPH 26.08.2025 Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 26.08.2025
Objednávka 82 Objednávka elektroinštalačné práce v MŠ montáž nového ističa 100,27 s DPH 25.08.2025 Štefan Drgoňa ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 25.08.2025
Faktúra 232 Faktúra za licencie k učebniciam 17,10 s DPH 67 25.08.2025 AITEC s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 29.08.2025
Faktúra 231 Faktúra za licencie k učebniciam 17,10 s DPH 68 25.08.2025 AITEC s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 29.08.2025
Faktúra 222 Licencie k učebniciam pre prvý stupeň 68,40 s DPH internetom na stránke dodávateľa 16.6.2025 25.08.2025 AITEC s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 25.08.2025
Faktúra 245 Faktúra za licencie k učebniciam 51,30 s DPH Objednávka číslo 51 25.08.2025 AITEC s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.09.2025
Faktúra 243 Faktúra za licencie k učebniciam 85,50 s DPH 47 25.08.2025 AITEC s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 25.08.2025
Faktúra 230 Faktúra za pracovný nerezový stôl do ŠJ 588,35 s DPH 81 22.08.2025 APD- Company s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 29.08.2025
Faktúra 250 Faktúra za odznaky a stuhy 83,40 s DPH Objednávka číslo 90 22.08.2025 Mypinbuttons s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.09.2025
Faktúra 221 Faktúra za učebnice pre prvý stupeň 143,70 s DPH internetom na stránke dodávateľa 17.6.2025 22.08.2025 AITEC s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 22.08.2025
Objednávka 81 Objednávka tovaru praocvný nerezový stôl do kuchyne 588,35 s DPH 22.08.2025 APD- Company s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 22.08.2025
Objednávka 90 Objednávka Stužky 30 ks a mini odznaky Školský rok plný zábavy - 30 ks 83,40 s DPH 21.08.2025 Mypinbuttons s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 22.08.2025
Objednávka 78 Objednávka nastaviteľný regál 5 políc 183x91x45 -2 ks v sume 146,90 € , nastaviteľný regál 4 police 183x91x45 - 2 ks v sume 171,50 € , skladový regál nerezový 1200x500x1800 - 2 ks v sume 566,44 € , nerezový regál 100 x50 x155 - 2 ks v sume 213,64 1 105,43 s DPH 20.08.2025 B-Commerce s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.08.2025
Faktúra 313 Faktúra za učebné pomocky na hodinu chémie 96,00 s DPH Objednávka internetom na stránke dodávateľa 8.7.2025 20.08.2025 OPTINO s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.08.2025
Faktúra 219 Faktúra za kancelárske a školské potreby 539,59 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 7/2025 19.08.2025 Peter Bogyo MRAVČEK ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.08.2025
Faktúra 229 Faktúra za príslušenstvo k tepovaču hubice 73,85 s DPH 80 19.08.2025 Karcher Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 29.08.2025
Faktúra 215 Faktúra za nákup výučbových kobercov do 1 triedy 790,00 s DPH 77 19.08.2025 DIDACTOVE .SK s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.08.2025
Faktúra 216 Faktúra za kancelárske a školské potreby 324,54 s DPH internetom na stránke dodávateľa 19.8.2025 19.08.2025 NOMILAND s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.08.2025
Faktúra 217 Faktúra za Znak SR a Preambuly 252,75 s DPH internetom na stránke dodávateľa 14.8.2025 19.08.2025 Obchod-SVK s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.08.2025
Faktúra 218 Faktúra za magnetickú tabulu 104,66 s DPH internetom na stránke dodávateľa 08.07.2025 19.08.2025 Kokiska s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.08.2025
Objednávka 77 Objednávka výučbových kobercov do 1 tried 790,00 s DPH 19.08.2025 DIDACTIVE .SK s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.08.2025
Objednávka 86 Objednávka tonerových náplní DUO PACK 2 ks 165,00 s DPH 19.08.2025 BitComp Vráble ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.09.2025
Objednávka 80 Objednávka tovaru - podlahová hubica a sacia trubica na tepovač 73,85 s DPH 19.08.2025 Karcher Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.08.2025
Faktúra 224 Faktúra za učebnice pre prvý stupeň 347,76 s DPH internetom na stránke dodávateľa 17.6.2025 18.08.2025 AITEC s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 18.08.2025
Faktúra 214 Faktúra za nákup učebných pomôcok pre prvákov 560,38 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 7/2025 18.08.2025 Peter Bogyo MRAVČEK ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 18.08.2025
Faktúra 213 Nákup tepovaču na koberce a stoličky 345,70 s DPH internetom na stránke dodávateľa 14.8.2025 14.08.2025 Karcher Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 14.08.2025
Faktúra 209 Spracovanie miezd júl 478,00 s DPH Zmluva o zabezpečení agendy zamestnancov školstva , Dodatok 3/2024 06.08.2025 ZUŠ Imricha Godina ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.08.2025
Faktúra 211 Faktúra za mobilné služby júl 2025 105,00 s DPH e01#1-EK72S63 Zmluva o poskytovani sluzieb 06.08.2025 O2 Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 08.08.2025
Faktúra 210 Stravné pre deti v MS 7/2025 287,70 s DPH objednávka číslo 76 05.08.2025 Mesto Vráble ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 08.08.2025
Faktúra 206 GDPR 8/2025 35,00 s DPH 231007 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov 05.08.2025 IDemes.NR s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.08.2025
Faktúra 208 Spotreba elektrickej energie za júl 2025 431,77 s DPH Zmluva 9408541253 04.08.2025 ZSE Energie a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.08.2025
Faktúra 15/2025 Odberateľská faktúra Prefakturácia spotreby vody august 21,69 s DPH 01.08.2025 ZS s MS V.Záborského Cirkevná škola Sv. Vojtecha Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.08.2025
Faktúra 201 Spotreba plynu za august 2025 10,00 s DPH 9106183163 01.08.2025 SPP a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.08.2025
Faktúra 200 Spotreba plynu za august 2025 1 573,00 s DPH Zmluva 9106183183 01.08.2025 SPP a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.08.2025
Faktúra 16/2025 Odberateľská faktúra Prefakturácia spotreby plynu august 295,18 s DPH 01.08.2025 ZS s MS V.Záborského Cirkevná škola Sv. Vojtecha Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.08.2025
Faktúra 205 Faktúra za telekomunikačné služby 7/2025 32,08 s DPH TP 3071122735911 01.08.2025 Slovak Telecom ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.08.2025
Faktúra 203 Služba OPTIKA NUO za 8/2025 14,30 s DPH Zmluva 42301023 01.08.2025 BitComp Vráble ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.08.2025
Faktúra 204 Prenájom kopírovacích strojov 178,03 s DPH 2023-03 a dodatok 2025-05 31.07.2025 Revis Servis spol. s r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.07.2025
Faktúra 207 Vertikálne žalúzie do tried 2 699,60 s DPH objednávka číslo 75 23.07.2025 D.O.K servis s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.08.2025
Faktúra 202 Stava pre zamestnancov MS počas letnej prevádzky 63,70 s DPH objednávka číslo 75 22.07.2025 Mesto Vráble ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 22.07.2025
Faktúra 198 Vývot kuchynského odpadu 54,12 s DPH Zmluva o vývoze odpadu 240102-2s 09.07.2025 NKS s.r.o. Nitra ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 09.07.2025
Faktúra 199 Tvorba smernice Segregácia vo výchove a vzdelávaní 120,00 s DPH Objednávka číslo 74 09.07.2025 IDemes.NR s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 09.07.2025
Faktúra 197 Faktúra za mobilné služby jún 2025 105,00 s DPH e01#1-EK72S63 Zmluva o poskytovani sluzieb 07.07.2025 O2 Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.07.2025
Zmluva 14/2025 Zmluva o poskytnutí služby pri správe registratúry č. 14/2025 720,00 s DPH 07.07.2025 Mgr.Martin Baláž ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 08.07.2025
Faktúra 193 GDPR 7/2025 35,00 s DPH 231007 Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov 05.07.2025 IDemes.NR s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.07.2025
Faktúra 14/2025 Odberateľská faktúra Prefakturácia spotreby plynu júl 295,18 s DPH 04.07.2025 ZS s MS V.Záborského Cirkevná škola Sv. Vojtecha Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.07.2025
Faktúra 192 Nábytková zostava do 1 triedy JUNIOR 2 183,30 s DPH Objednávka číslo 72 04.07.2025 Marián Hucík - Kika Wood ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.07.2025
Faktúra 13/2025 Odberateľská faktúra Prefakturácia spotreby vody júl 21,69 s DPH 04.07.2025 ZS s MS V.Záborského Cirkevná škola Sv. Vojtecha Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.07.2025
Faktúra 196 Spotreba elektrickej energie za jún 2025 1 464,33 s DPH Zmluva 9408541253 03.07.2025 ZSE Energie a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.07.2025
Faktúra 212 Faktúra za predplatné tlačív 83,78 s DPH tlačivom ŠEVTU 15.6.2025 03.07.2025 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.07.2025
Faktúra 190 PO a BOZP 180,00 s DPH Zmluva o zabezpečení PO a BOZP 1.6.2018 01.07.2025 Mgr. Zuzana Maláriková ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.07.2025
Faktúra 191 Faktúra za telekomunikačné služby 6/2025 32,72 s DPH TP 3071122735911 01.07.2025 Slovak Telecom ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.07.2025
Objednávka 75 Objednávka žalúzií do 2 tried 2 699,60 s DPH 01.07.2025 D.O.K servis s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.07.2025
Objednávka 76 Objednávka na poskytovanie stravovanie pre zamestancov 63,70 s DPH 01.07.2025 Mesto Vráble ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.07.2025
Faktúra 6/2025 SJ Faktúra SJ jún s DPH 30.06.2025 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.06.2025
Faktúra 6/2025 Faktúra ZS jún s DPH 30.06.2025 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.06.2025
Faktúra 195 Vyčistenie odlučovača tukov SJ 282,90 s DPH objednávka číslo 73 25.06.2025 EKO VIS s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 25.06.2025
Faktúra 223 Faktúra za učebnice pre prvý stupeň 27,72 s DPH internetom na stránke dodávateľa 18.6.2025 23.06.2025 AITEC s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 23.06.2025
Faktúra 220 Faktúra za učebnice pre prvý stupeň 950,70 s DPH internetom na stránke dodávateľa 17.6.2025 19.06.2025 AITEC s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.06.2025
Faktúra 228 Faktúra za učebnice pre prvý stupeň 252,00 s DPH 49 19.06.2025 AITEC s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 29.08.2025
Faktúra 227 Faktúra za učebnice pre prvý stupeň 825,66 s DPH 45 19.06.2025 AITEC s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.06.2025
Zmluva Dodatok č.2 k Zmluve č.2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_864 Projektové aktivity pracovné pozície členov ŠPT s DPH 16.06.2025 Národný inštitút vzdelávania a mládeže ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.08.2025
Faktúra 10/2025 Odberateľská faktúra Prefakturácia spotreby vody jún 21,69 s DPH 04.06.2025 ZS s MS V.Záborského Cirkevná škola Sv. Vojtecha Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.06.2025
Faktúra 12/2025 Odberateľská faktúra Prefakturácia spotreby plynu jún 295,18 s DPH 04.06.2025 ZS s MS V.Záborského Cirkevná škola Sv. Vojtecha Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.06.2025
Faktúra 11/2025 Odberateľská faktúra Prefakturácia spotreby plynu máj 295,18 s DPH 04.06.2025 ZS s MS V.Záborského Cirkevná škola Sv. Vojtecha Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.06.2025
Faktúra 9/2025 Odberateľská faktúra Prefakturácia spotreby vody máj 21,69 s DPH 04.06.2025 ZS s MS V.Záborského Cirkevná škola Sv. Vojtecha Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.06.2025
Objednávka 123 Objednávka murárske, maliarske a natieračske práce 6 000,00 s DPH 03.06.2025 Peter Nagy PENA STAV ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.11.2025
Objednávka 116 Objednávka ASC Agenda komplet na rok 2026 560,00 s DPH 02.06.2025 ASC Applied Software Consultants s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 29.10.2025
Faktúra 6/2025 Faktúra SJ Faktúra ŠJ jún 2025 s DPH 01.06.2025-30.6.2025 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.06.2025
Objednávka 6/2025 Objednávka Objednávka tovaru a služieb jún ZS 2025 s DPH 01.06.2025-30.6.2025 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.06.2025
Faktúra 6/2025 Faktúra ZS Faktúry ZS 6/2025 s DPH 01.06.2025-30.6.2025 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.06.2025 30.06.2025
Faktúra 5/2025 SJ Faktúra SJ máj s DPH 30.05.2025 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.05.2025
Faktúra 5/2025 Faktúry ZŠ máj s DPH 30.05.2025 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.05.2025
Faktúra 5/2025 Faktúra SJ Faktúra SJ máj 2025 s DPH 01.05.2025-31.5.2025 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.05.2025 30.05.2025
Faktúra 5/2025 Faktúra Faktúry ZS 5/2025 s DPH 01.05.2025-31.5.2025 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.05.2025
Faktúra Máj Odberateľské faktúry máj s DPH 1.5.2025-31.5.2025 ZS s MS V.Záborského Cirkevná škola Sv. Vojtecha 31.05.2025
Objednávka 5/2025 Objednávka Objednávka tovaru a služieb máj ZS 2025 s DPH 01.05.2025-31.5.2025 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.05.2025
Faktúra 8/2025 Odberateľská faktúra Prefakturácia spotreby plynu apríl 295,18 s DPH 30.04.2025 ZS s MS V.Záborského Cirkevná škola Sv. Vojtecha Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.04.2025
Faktúra 4/2025 SJ Faktúra SJ apríl s DPH 30.04.2025 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.04.2025
Faktúra 4/2025 Faktúra ZS apríl s DPH 30.04.2025 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.04.2025
Faktúra 7/2025 Odberateľská faktúra Prefakturácia spotreby vody apríl 21,69 s DPH 30.04.2025 ZS s MS V.Záborského Cirkevná škola Sv. Vojtecha Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.04.2025
Faktúra 194 OOPP 150,41 s DPH Rámcová kúpna zmluva č. 4/2025 11.04.2025 Milan Kramár MIKRA ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.04.2025
Objednávka 4/2025 Objednávka tovaru a služieb Objednávka tovaru a služieb apríl ZS 2025 s DPH 01.04.2025-30.4.2025 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.04.2025
Faktúra Faktúra ŠJ apríl 2025 Faktúra ŠJ apríl 2025 s DPH 01.04.2025-30.4.2025 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.04.2025
Faktúra 4/2025 Faktúry ZS 4/2025 s DPH 01.04.2025-30.4.2025 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.04.2025
Faktúra Apríl Odberateľské faktúry apríl s DPH 1.4.2025-30.4.2025 ZS s MS V.Záborského Cirkevná škola Sv. Vojtecha 30.04.2025
Faktúra 3/2025 Faktúry ZŠ marec s DPH 31.03.2025 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 3/2025 SJ Faktúra SJ marec s DPH 31.03.2025 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.03.2025
Zmluva Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tova s DPH 26.03.2025 Qualited s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 27.03.2025
Faktúra 5/2025 Odberateľská faktúra Prefakturácia spotreby vody marec 21,69 s DPH 21.03.2025 ZS s MS V.Záborského Cirkevná škola Sv. Vojtecha Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 21.03.2025
Faktúra 6/2025 Odberateľská faktúra Prefakturácia spotreby plynu marec 295,18 s DPH 21.03.2025 ZS s MS V.Záborského Cirkevná škola Sv. Vojtecha Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 21.03.2025
Zmluva 14/2025/2 Zmluva Dallmayr prevádzka nápojových alebo predajných automatov s DPH 20.03.2025 Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.04.2025
Zmluva 2025-05 Zmluva o nájme kopírovacieho stroja / multifunkčného zariadenia/ tlačiarne 2 066.40 s DPH 04.03.2025 Revis Servis spol. s r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.03.2025
Objednávka 3/2025 Objednavka Objednávka tovaru a služieb marec ZS 2025 s DPH 1.3.2025-31.3.2025 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 3/2025 SJ Faktúry SJ 3/2025 s DPH 01.3.2025-31.3.2025 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Ivana Koprdová vedúca ŠJ 31.03.2025
Faktúra 32025 Faktúry ZS 3/2025 s DPH 1.3.2025-31.3.2025 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra 2/2025 Faktúry ZŠ február s DPH 28.02.2025 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.02.2025
Faktúra 2/2025 SJ Faktúra SJ február s DPH 28.02.2025 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.02.2025
Faktúra 1/2025 OF Prefakturácia spotreby vody január 21,69 s DPH 18.02.2025 ZS s MS V.Záborského ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 18.02.2025
Faktúra 1/2025 Odberateľská faktúra Prefakturácia spotreby vody január 21,69 s DPH 18.02.2025 ZS s MS V.Záborského Cirkevná škola Sv. Vojtecha Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 18.02.2025
Faktúra 2/2025 Odberateľská faktúra Prefakturácia spotreby plynu január 295,18 s DPH 18.02.2025 ZS s MS V.Záborského Cirkevná škola Sv. Vojtecha Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 18.02.2025
Faktúra 3/2025 Odberateľská faktúra Prefakturácia spotreby vody február 21,69 s DPH 18.02.2025 ZS s MS V.Záborského Cirkevná škola Sv. Vojtecha Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 18.02.2025
Faktúra 4/2025 Odberateľská faktúra Prefakturácia spotreby plynu február 295,18 s DPH 18.02.2025 ZS s MS V.Záborského Cirkevná škola Sv. Vojtecha Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 18.02.2025
Zmluva Kúpna zmluva č. 2450220282 17.02.2025 144,00 s DPH 17.02.2025 O2 Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.02.2025
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb 14.02.2025 s DPH 14.02.2025 O2 Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.02.2025
Zmluva Zamestnávateľská zmluva NN Tatry - Sympatia , d.d.s 13.02.2025 s DPH 13.02.2025 NN Tatry - Sympatia , d.d.s, a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.02.2025
Faktúra Faktúra ZŠ február Faktúra ZŠ február s DPH 01.02.2025-28.02.2025 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.02.2025
Faktúra Faktúra ŠJ február 2025 Faktúra ŠJ február 2025 s DPH 01.02.2025-28.02.2025 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Ivana Koprdová vedúca ŠJ 28.02.2025
Objednávka Objednávka tovaru a služieb február ZŠ 2025 Objednávka tovaru a služieb február ZŠ 2025 s DPH 01.02.2025-28.02.2025 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.02.2025
Faktúra 1/2025 SJ Faktúra SJ január s DPH 31.01.2025 ZŠ s MŠ Viliama Záborského riaditeľka školy 31.01.2025
Faktúra 1/2025 Faktúry január ZS s DPH 31.01.2025 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.01.2025
Zmluva RKZ 5/2025 Rámcová kúpna zmluva č. 5/2025 s DPH 28.01.2025 Pavel BAKO PESERVIS ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.01.2025
Zmluva RKZ 1/2025 Rámcová kúpna zmluva č. 1/2025 8 000.00 s DPH 28.01.2025 Colombo s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.01.2025
Zmluva RKZ 4/2025 Rámcová kúpna zmluva č. 4/2025 s DPH 28.01.2025 Milan Kramár MIKRA ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.01.2025
Zmluva RKZ 6/2025 Rámcová kúpna zmluva č. 6/2025 s DPH 28.01.2025 NOVID spol. s r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.01.2025
Zmluva RKZ 2/2025 Rámcová kúpna zmluva č. 2/2025 s DPH 28.01.2025 Ján Luley FEMIRA ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.01.2025
Zmluva RKZ 7/2025 Rámcová kúpna zmluva č. 7/2025 s DPH 28.01.2025 Peter Bogyo MRAVČEK ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.01.2025
Zmluva RKZ 3/2025 Rámcová kúpna zmluva č. 3/2025 s DPH 28.01.2025 Miloš Kozolka ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.01.2025
Faktúra Dobropis 2 Dobropis plyn za rok 2024 skola 689,66 s DPH Zmluva 9106183183 15.01.2025 SPP a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 15.01.2025
Faktúra Dobropis 1 Dobropis plyn za rok 2024 byt 49,25 s DPH 9106183163 15.01.2025 SPP a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 15.01.2025
Zmluva 4/2025 Zmluva Kúpna zmluva s DPH 08.01.2025 NARIAS s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.01.2025
Zmluva 2/2025 Zmluva Rámcová kúpna zmluva 035/161/2025 s DPH 08.01.2025 AG FOODS SK s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.01.2025
Zmluva 8/2025 Zmluva Kúpna zmluva - rámcová číslo BA016/25 s DPH 08.01.2025 ATC - JR s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.01.2025
Zmluva 3/2025 Zmluva Zmluva o dodávkach čerstvého mäsa a mäsových výrobkov s DPH 07.01.2025 Róbert Šiko ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.01.2025
Zmluva 7/2025 Zmluva Kúpna zmluva s DPH 02.01.2025 Ján Machovič EDEN ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.01.2025
Zmluva 5/2026 Dodatok č.5 k Zmluve o zabezpečení agendy zamestnancov ZŠ s MŠ Viliama Záborskeho vo Vrábľoch 4 516,80 s DPH 02.01.2025 Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.01.2026
Zmluva 5/2025 Zmluva Kúpna zmluva s DPH 02.01.2025 MIRKOM PLUS s.r.o, ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.01.2025
Zmluva 6/2025 Zmluva Rámcová zmluva na dodanie tovaru s DPH 02.01.2025 Ing. Vladimír Šlachta KAMEA , ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.01.2025
Faktúra Faktúra ZŠ január Faktúra ZŠ január s DPH 01.01.2025- 31.1.2025 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.01.2025
Faktúra Faktúra ŠJ január 2025 Faktúra ŠJ január 2025 s DPH 01.01.2025-31.1.2025 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Ivana Koprdová vedúca ŠJ 31.01.2025
Objednávka Objednávka tovaru a služieb január ZŠ 2025 Objednávka tovaru a služieb január ZŠ 2025 s DPH 01.01.2025- 31.1.2025 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.01.2025
Objednávka 12/2024 Objednávky tovaru a služieb december 2024 s DPH 01.12.-2024- 31.12.2024 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.12.2024
Faktúra 12/2024 ZS Faktúry ZS 12/2024 s DPH 31.12.2024 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.12.2024
Objednávka 12/2024 Objednávky tovaru a služieb december 2024 s DPH 31.12.2024 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.12.2024
Objednávka INT 57 Objednávka tovaru učebné pomôcky predškolákov 1 026,15 s DPH 17.12.2024 NOMILAND s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 17.12.2024
Zmluva 1/2025 Zmluva Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov s DPH 12.12.2024 MAAN plus s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.01.2025
Objednávka INT 56 Objednávka stravné karty 16,32 s DPH 11.12.2024 UP Dejeuner s.r.o., BRATISLAVA ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.12.2024
Objednávka INT 54 Objednávka tovaru učebné pomôcky predškolákov 1 033,03 s DPH 11.12.2024 NOMILAND s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.12.2024
Objednávka INT 55 Objednávka stravné karty 22,08 s DPH 09.12.2024 UP Dejeuner s.r.o., BRATISLAVA ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 09.12.2024
Zmluva Kolektívna zmluva 2025-2026 s DPH 09.12.2024 Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ s MŠ Viliama Záborského Levická 737, 19.12.2024
Faktúra 25/2024 OF Refakturácia nákladov na kúrenie a revíziu za rok 2024 653,60 s DPH 02.12.2024 ZS s MS V.Záborského ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.12.2024
Faktúra 24/2024 OF Prefakturácia spotreby plynu december 342,66 s DPH 02.12.2024 ZS s MS V.Záborského ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.12.2024
Faktúra 23/2024 OF Prefakturácia spotreby vody december 21,69 s DPH 02.12.2024 ZS s MS V.Záborského ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.12.2024
Faktúra 12/2024 SJ Faktúry SJ 12/2024 s DPH 01.12.2024 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.12.2024
Objednávka 12/2024 ZS Objednávka tovaru a služieb ZS s DPH 01.12.2024-31.12.2024 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.12.2024
Faktúra ZD december Zálohová faktúra december ZS s DPH 01.12.2024 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.12.2024
Faktúra December Odberateľské faktúry december s DPH 1.12.2024-31.12.2024 ZS s MS V.Záborského Cirkevná škola Sv. Vojtecha 31.12.2024
Objednávka 11/2024 Objednávky tovaru a služieb november 2024 s DPH 30.11.2024 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.11.2024
Objednávka INT 51 Objednávka tovaru kartónové krabice 25 ks 12,90 s DPH 29.11.2024 INPAP PLUS s..ro., Praha ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 29.11.2024
Objednávka INT 53 Objednávka stravné karty 39 ks 280,62 s DPH 27.11.2024 UP Dejeuner s.r.o., BRATISLAVA ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 27.11.2024
Objednávka INT 50 Objednávka stravné karty 77 ks 527,62 s DPH 22.11.2024 UP Dejeuner s.r.o., BRATISLAVA ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 22.11.2024
Objednávka INT 52 Objednávka tovaru farebná plachta s gumičkou 94 ks , obliečky 48 ks pre MS 1 466,00 s DPH 21.11.2024 Drevokom slovakia s.r.o., Čičava ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 21.11.2024
Objednávka INT 49 Objednávka tovaru učebné pomôcky predškolákov 1 185,21 s DPH 20.11.2024 NOMILAND s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.11.2024
Zmluva 3/2024/35 Dodatok k zmluve o zabezpečení úloh v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 720,00 s DPH 18.11.2024 Mgr. Zuzana Maláriková Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 18.11.2024
Faktúra 4/2024/308 Faktúra Derzsi PVD Výroba a tlač stravných noriem 69,00 s DPH 18.11.2024 Derzsi - PVD Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.09.2024 18.11.2024
Faktúra 4/2024/307 Faktúra Koprda podlaha 599,39 s DPH 18.11.2024 Jaroslav Koprda JK DREVAX Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.09.2024 18.11.2024
Faktúra 4/2024/306 Faktúra Šrobár učebnice 178,50 s DPH 18.11.2024 Richard šrobár Littera Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.09.2024 18.11.2024
Faktúra 4/2024/295 Faktúra Šrobár učebnice 62,00 s DPH 18.11.2024 Richard šrobár Littera Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.09.2024 18.11.2024
Faktúra 4/2024/305 Faktúra Šrobár učebnice 28,80 s DPH 18.11.2024 Richard šrobár Littera Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.09.2024 18.11.2024
Faktúra 4/2024/294 Faktúra Šrobár učebnice 17,00 s DPH 18.11.2024 Richard šrobár Littera Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.09.2024 18.11.2024
Faktúra 4/2024/297 Faktúra Šrobár učebnice 85,00 s DPH 18.11.2024 Richard šrobár Littera Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.09.2024 18.11.2024
Faktúra 4/2024/298 Faktúra Šrobár učebnice 197,50 s DPH 18.11.2024 Richard šrobár Littera Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.09.2024 18.11.2024
Faktúra 4/2024/299 Faktúra Šrobár učebnice 158,00 s DPH 18.11.2024 Richard šrobár Littera Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.09.2024 18.11.2024
Faktúra 4/2024/300 Faktúra Šrobár učebnice 85,00 s DPH 18.11.2024 Richard šrobár Littera Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.09.2024 18.11.2024
Faktúra 4/2024/293 Faktúra Šrobár učebnice 17,00 s DPH 18.11.2024 Richard šrobár Littera Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.09.2024 18.11.2024
Faktúra 4/2024/292 Faktúra NOMILAND koberec 90,00 s DPH 18.11.2024 NOMILAND s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.09.2024 18.11.2024
Faktúra 4/2024/301 Faktúra Šrobár učebnice 96,75 s DPH 18.11.2024 Richard šrobár Littera Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.09.2024 18.11.2024
Faktúra 4/2024/291 Faktúra RAABE učebnice 170,00 s DPH 18.11.2024 RAABE Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.09.2024 18.11.2024
Faktúra 4/2024/290 Fakrúra Preškoly učebnice 103,50 s DPH 18.11.2024 PreSkoly.sk s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.09.2024 18.11.2024
Faktúra 4/2024/302 Faktúra Šrobár učebnice 238,50 s DPH 18.11.2024 Richard šrobár Littera Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.09.2024 18.11.2024
Faktúra 4/2024/303 Faktúra Šrobár učebnice 75,50 s DPH 18.11.2024 Richard šrobár Littera Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.09.2024 18.11.2024
Faktúra 4/2024/289 Faktúra GORILA učebnice 39,37 s DPH 18.11.2024 GORILA.SK Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.09.2024 18.11.2024
Faktúra 4/2024/304 Faktúra Šrobár učebnice 357,00 s DPH 18.11.2024 Richard šrobár Littera Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.09.2024 18.11.2024
Faktúra 4/2024/296 Faktúra Šrobár učebnice 27,90 s DPH 18.11.2024 Richard šrobár Littera Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.09.2024 18.11.2024
Objednávka NT 49 Objednávka tovaru balíčky pre zamestnancov 47 ks 1 705,75 s DPH 15.11.2024 Chránené dielne , s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 15.11.2024
Zmluva 3/2024/34 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb 519,45 s DPH 13.11.2024 Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 14.11.2024
Zmluva 3/2024/33 Darovacia zmluva Nadácia Matador s DPH 13.11.2024 Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 13.11.2024
Zmluva 2/2024 Zmluva Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.2 660,00 s DPH 06.11.2024 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Michal Kajanovič Michal Kajanovič 28.01.2025
Faktúra 19/2024 OF Prefakturácia spotreby vody október 21,69 s DPH 05.11.2024 ZS s MS V.Záborského ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.11.2024
Faktúra 20/2024 OF Prefakturácia spotreby plynu október 342,66 s DPH 05.11.2024 ZS s MS V.Záborského ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.11.2024
Faktúra 21/2024 OF Prefakturácia spotreby vody november 21,69 s DPH 05.11.2024 ZS s MS V.Záborského ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.11.2024
Faktúra 22/2024 OF Prefakturácia spotreby plynu november 342,66 s DPH 05.11.2024 ZS s MS V.Záborského ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.11.2024
Faktúra ZS november Zálohová faktúra november ZS s DPH 01.11.2024 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.11.2024
Faktúra November Odberateľské faktúry november s DPH 1.11.2024-30.11.2024 ZS s MS V.Záborského Cirkevná škola Sv. Vojtecha 30.11.2024
Faktúra 11/2024 ZS Faktúry ZS 11/2024 s DPH 01.11.2024 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.11.2024
Objednávka 11/2024 ZS Objednávka tovaru a služieb s DPH 01.11.2024-30.11.2024 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.11.2024
Faktúra 11/2024 Faktúry november ZS s DPH 01.11.2024 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.11.2024
Faktúra 11/2024 SJ Faktúry SJ 11/2024 s DPH 01.11.2024 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.11.2024
Objednávka 10/2024 Objednávka tovaru a služieb október ZS s DPH 30.10.2024 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.10.2024
Objednávka INT 46 Objednávka tovaru maniatúry a krabičkácj - 26 ks 529,25 s DPH 25.10.2024 ADDY Slovakia s.r.o., Brezno ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 25.10.2024
Objednávka INT 47 Objednávka tovaru novoročenky 40 ks 110,04 s DPH 24.10.2024 PAMAS Trenčín ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 24.10.2024
Objednávka INT 48 Objednávka tovaru Taburet obdĺžnik 120 - 1 ks , taburet obdĺžnik 160 -1 ks , veľký taburet hruh 100 -1 ks, set taburetiek trio - 5 ks, dvojkreslo bombaj - 1 ks, taburet kruh 40 - 1ks 2 498,00 s DPH 23.10.2024 MUSLA s.r.o., Veľké Dvorany ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 23.10.2024
Objednávka INT 43 Objednávka tovaru HDMI kábel Black 10 m- 2 ks 15,39 s DPH 14.10.2024 ALZA SK, Bratislava ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 14.10.2024
Objednávka INT 45 Objednávka tovaru tlačivá list Bianco 500 ks a evidencia školských úrazov 2 ks 303,79 s DPH 14.10.2024 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 14.10.2024
Objednávka INT 44 Objednávka tovaru dekoračná sieť 1 x 5 m , 10 cm oko, 2mm biela - 2 ks 42,43 s DPH 03.10.2024 Firma Košík siete s.r.o-. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.10.2024
Objednávka 10/2024 Objednávky tovaru a služieb október 2024 s DPH 01.10.2024- 31.10.2024 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.10.2024
Faktúra 10/2024 SJ Faktúry SJ 10/2024 s DPH 01.10.2024 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.10.2024
Objednávka 10/2024 ZS Objednávky tovaru a služieb ZS s DPH 01.10.2024 - 31.10.2024 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.10.2024
Faktúra ZF október Zálohová faktúra október ZS s DPH 01.10.2024 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.10.2024
Faktúra 10/2024 Faktúry ZS 10/2024 s DPH 01.10.2024 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.10.2024
Objednávka 9/2024 Objednávka tovaru a služieb september ZS s DPH 30.09.2024 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.09.2024
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa III.Q 2024 Súhrnná správa s DPH 30.09.2024 30.09.2024
Zmluva 3/2024/28 Zmluva o nebytových priestorov č. 3 1 280,00 s DPH 30.09.2024 Bc.Zuzana Hamarová Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.10.2024
Zmluva 3/2024/26 Dodatok č. 006 k Zmluvám o dodávke plynu s DPH 27.09.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 27.09.2024
Objednávka INT 42 Objednávka tovaru dekoračná sieť 1 x 5 m , 10 cm oko, 2mm biela - 2 ks 42,43 s DPH 25.09.2024 Firma Košík siete s.r.o-. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 25.09.2024
Objednávka INT 41 Objednávka tovaru papierová rolka Maxi 300 m - 12 ks 63,36 s DPH 25.09.2024 KAMIKO HYGIENE s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 25.09.2024
Zmluva 3/2024/37 Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.1 s DPH 23.09.2024 HUHN PressTech , spol. s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 18.11.2024
Zmluva 3/2024/27 Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 4 350,00 s DPH 10.09.2024 Fan Klub KLIK KLAK Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.10.2024
Zmluva 3/2024/29 Dodatok č. 32023 K Zmluve o zabezpečení agendy zamestnancov školstva 5 736,00 s DPH 10.09.2024 Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.10.2024
Zmluva 3/2024/25 Dodatok č.3/2023 K zmluve o zabezpečení agendy zamestnancov školstva 5 736,00 s DPH 10.09.2024 Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 24.09.2024
Zmluva 3/2024/30 Zmluva o výkone činnosti športového odborník- trénera v rámci projektu Dajme spolu gól 20224/205 300,00 s DPH 09.09.2024 Slovenskžý futbalový zväz Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.10.2024
Zmluva 3/2024/31 Zmluva o výkone činnosti športového odborník- trénera v rámci projektu Dajme spolu gól 2024/25 300,00 s DPH 09.09.2024 Slovenskžý futbalový zväz Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.10.2024
Zmluva 3/2024/32 Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 5 570,00 s DPH 05.09.2024 Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.10.2024
Faktúra 17/2024 OF Prefakturácia spotreby vody september 21,69 s DPH 05.09.2024 ZS s MS V.Záborského ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.09.2024
Faktúra 18/2024 OF Prefakturácia spotreby plynu september 342,66 s DPH 05.09.2024 ZS s MS V.Záborského ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.09.2024
Faktúra 4/2024/288 Faktúra Aitec učebnice I.stupeň 141,90 s DPH 03.09.2024 AITEC, s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 18.06.2024 03.09.2024
Faktúra 4/2024/287 Faktúra Mypinbuttons šerpy a odznaky 70,40 s DPH 03.09.2024 Mypinbuttons s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 27.08.2024 03.09.2024
Faktúra 09/2024 ZS Faktúry ZS 09/2024 s DPH 01.09.2024 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.09.2024
Faktúra september Odberateľské faktúry september s DPH 1.9.2024- 30.9.2024 ZS s MS V.Záborského Cirkevná škola Sv. Vojtecha 30.09.2024
Faktúra ZF september Zálohová faktúra september ZS s DPH 01.09.2024 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.09.2024
Faktúra 09/2024 SJ Faktúry SJ 09/2024 s DPH 01.09.2024 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.09.2024
Faktúra 8/2024 Potravinová faktúra august SJ s DPH 31.08.2024 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.08.2024 31.08.2024
Objednávka 8/2024 Objednávka tovaru august ZS s DPH 30.08.2024 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.08.2024
Faktúra 4/2024/286 Faktúra AITEC licencie 4 ročník 47,88 s DPH 28.08.2024 AITEC, s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.06.2024 28.08.2024
Faktúra 4/2024/285 Faktúra AITEC učebnice 2 ročník 580,80 s DPH 28.08.2024 AITEC, s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 25.06.2024 28.08.2024
Faktúra 4/2024/284 Faktúra AITEC licencie pre 1 ročník 31,92 s DPH 28.08.2024 AITEC, s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 18.06.2024 28.08.2024
Faktúra 4/2024/283 Faktúra AITEC učebnice 3 ročník 633,60 s DPH 28.08.2024 AITEC, s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 17.06.2024 28.08.2024
Faktúra 4/2024/282 Faktúra B2B korková tabuľa 79,20 s DPH 28.08.2024 B2B PRTNER S.R.O. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.09.2024 28.08.2024
Faktúra 4/2024/281 Faktúra AITEC učebnice 4 ročník 876,04 s DPH 28.08.2024 AITEC, s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 18.06.2024 28.08.2024
Faktúra 4/2024/280 Faktúra Zlejší UNIBYT nábytok do SJ 2 571,00 s DPH 28.08.2024 Stanislav Zlejší UNIBYT Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 27.08.2024 28.08.2024
Objednávka INT 35 Objednávka korková tabuľa 1800 x 1200 mm 79,20 s DPH 27.08.2024 B2B Partner ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 27.08.2024
Faktúra 4/2024/273 Faktúra Peter Bogyo ucebné pomôcky 569,63 s DPH 27.08.2024 Peter Bogyó MRAVČEK HRAČKY PAPIER Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 27.08.2024 27.08.2024
Faktúra 4/2024/275 Faktúra Čurgali murárske práce 1 600,00 s DPH 27.08.2024 Čurgali Štefan Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 27.08.2024 27.08.2024
Faktúra 4/2024/274 Faktúra Bruntelesove dobroty cukríky 24,80 s DPH 27.08.2024 Brunbtelesove dobroty Mgr. Lenka Reháková Gajdúšková Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 25.08.2024 27.08.2024
Faktúra 4/2024/278 Faktúra VIS výdajný terminál 1 513,20 s DPH 27.08.2024 VIS Slovensko s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 22.08.2024 27.08.2024
Objednávka INT 39 Objednávka tovaru kancelárske kreslo HOMEPRO krémové - 1ks 121,89 s DPH 27.08.2024 ALZA SK, Bratislava ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 27.08.2024
Faktúra 4/2024/277 Faktúra Nomiland koberec 90,00 s DPH 27.08.2024 NOMILAND s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 27.08.2024 27.08.2024
Objednávka INT 40 Objednávka tovaru nástenka ROCATA 180 x120 korková 274,84 s DPH 27.08.2024 ALZA SK, Bratislava ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 27.08.2024
Faktúra 4/2024/276 Faktúra Peter Olah tepovanie kobercov 240,00 s DPH 27.08.2024 Peter Olah hlbkove tepovanie Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.08.2024 27.08.2024
Zmluva 3/2024/24 Dodatok č.1 k Zmluve č.2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_864 s DPH 26.08.2024 Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 26.08.2024
Faktúra 4/2024/271 Faktúra Nomiland učebné pomôcky predškoláci 1 768,60 s DPH 15.08.2024 NOMILAND s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 15.08.2024 15.08.2024
Faktúra 4/2024/272 Faktúra VIS vzdialený servis počítača 300,00 s DPH 15.08.2024 VIS Slovensko s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 15.08.2024 15.08.2024
Objednávka INT 32 Objednávka tovaru učebné pomôcky predškolákov 1 768,60 s DPH 14.08.2024 NOMILAND s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 14.08.2024
Faktúra 4/2024/268 Faktúra Peter Nagy PENA STAV maľovanie triedy 1 300,00 s DPH 13.08.2024 Faktúra Peter Nagy PENA -STAV Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 13.08.2024 13.08.2024
Faktúra 4/2024/269 Faktúra Mikla klimatizácia MS 1 690,00 s DPH 13.08.2024 AM KLIMA Lúčnica nad Žitavou Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 13.08.2024 13.08.2024
Faktúra 4/2024/270 Faktúra Andrej Mikla kontrola a servis klimatizácie 763,99 s DPH 13.08.2024 AM KLIMA Lúčnica nad Žitavou Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 13.08.2024 13.08.2024
Faktúra 4/2024/267 Faktúra ZSE spotreba elektrickej energie 7 /2024 526,79 s DPH 12.08.2024 ZSE Energia a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 12.08.2024 12.08.2024
Faktúra 4/2024/266 FaktúraO2 telefon júl 2024 127,00 s DPH 12.08.2024 O2 Slovakia , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 12.08.2024 12.08.2024
Faktúra 4/2024/265 Faktúra EVO TECH čistiace prostriedky 367,32 s DPH 12.08.2024 EVO TECH , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 12.08.2024 12.08.2024
Faktúra 4/2024/264 Faktúra BitComp tonerová náplň 144,00 s DPH 07.08.2024 BitComp s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.08.2024 07.08.2024
Faktúra 4/2024/261 Faktúra BITCOMP Optika NUO 8/2024 13,24 s DPH 06.08.2024 BitComp s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.08.2024 06.08.2024
Faktúra 4/2024/260 Faktúra Revis Servis prenájom kopírovacích strojov 128,08 s DPH 06.08.2024 REVIS SERVIS s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.08.2024 06.08.2024
Faktúra 4/2024/259 Faktúra ZUS spracovanie miezd 72024 480,70 s DPH 06.08.2024 Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.08.2024 06.08.2024
Faktúra 4/2024/258 Faktúra TCOM telefon 72024 31,88 s DPH 06.08.2024 Slovak Telecom , a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.08.2024 06.08.2024
Faktúra 4/2024/257 Faktúra IDEMES GDPR 82024 35,00 s DPH 06.08.2024 Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo IDemes.NR.s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.08.2024 06.08.2024
Faktúra 4/2024/256 Faktúra Virtuálna knižnica 7/2024 25,66 s DPH 06.08.2024 KOmensky , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.08.2024 06.08.2024
Faktúra 4/2024/263 Faktúra SPP ZS 8/2024 1 826,00 s DPH 06.08.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.08.2024 06.08.2024
Faktúra 4/2024/262 Faktúra SPP spotreby plynu byt 8/2024 5,00 s DPH 06.08.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.08.2024 06.08.2024
Objednávka INT 34 Objednávka tovaru Práčka so sušičkou WHIRLPOOL FFWDD - 1KS 525,40 s DPH 05.08.2024 ALZA SK, Bratislava ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.08.2024
Zmluva 3/2024/23 Zmluva o zabezpečení stravy Veselá veda Slovensko o.z. s DPH 05.08.2024 Veselá veda Slovensko o.z. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 12.08.2024
Faktúra 16/2024 OF Prefakturácia spotreby plynu august 342,66 s DPH 01.08.2024 ZS s MS V.Záborského ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.08.2024
Zmluva 3/2024/22 Zmluva o poskytovaní stravy Detské opatrovateľské centrum SILSALALA s DPH 01.08.2024 SIMSALALA s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.08.2024
Faktúra 15/2024 OF Prefakturácia spotreby vody august 21,69 s DPH 01.08.2024 ZS s MS V.Záborského ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.08.2024
Faktúra 7/2024 Potravinová faktúra júl SJ s DPH 31.07.2024 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31072024 31.07.2024
Objednávka 7/2024 Objednávka tovaru júl ZS s DPH 31.07.2024 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.08.2024
Faktúra 4/2024/255 Faktúra HARGOTECH plotové panely s DPH 23.07.2024 HARGOTECH s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 23.07.2024
Faktúra 4/2024/254 Faktúra Verlag Dashofer ROPO a obcí na rok 2024 103,18 s DPH 23.07.2024 Verlag Dashofer , vydavateľstvo , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 23.07.2024 23.07.2024
Faktúra 4/2024/253 Faktúra NOVID revízia kotlov 528,00 s DPH 16.07.2024 NOVID spol. s r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 16.07.2024 16.07.2024
Faktúra 4/2024/251 Faktúra Alojz Pánik STAVEX dvere 141,22 s DPH 16.07.2024 Alojz Pánik STAVEX Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 16.07.2024 16.07.2024
Faktúra 4/2024/252 Faktúra Kníhkupectvo Alter Ego - nápovedné obrázky k šlabikáru 19,78 s DPH 16.07.2024 Kníhkupectvo Alter Ego s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 16.07.2024 16.07.2024
Faktúra 4/2024/249 FaktúraO2 telefón 62024 127,00 s DPH 15.07.2024 O2 Slovakia , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 15.07.2024 15.07.2024
Faktúra 4/2024/248 Faktúra ZSE elektrická energia 62024 1 805,50 s DPH 15.07.2024 ZSE Energia a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.07.2024 15.07.2024
Faktúra 4/2024/247 Faktúra EKOVIS vyčistenie tukov SJ 276,00 s DPH 15.07.2024 EKO VIS s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.07.2024 15.07.2024
Faktúra 4/2024/246 Faktúra Strom života doprava 14,21 s DPH 15.07.2024 Strom života , o.z. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 15.07.2024 15.07.2024
Faktúra 4/2024/250 Faktúra Kozolka materiál na údržbu 355,96 s DPH 15.07.2024 Miloš Kozolka Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 15.07.2024 15.07.2024
Faktúra 4/2024/243 Faktúra SJ strava jun 20241 SF 233,40 s DPH 10.07.2024 ZŠ s MŠ V.Záborského Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.07.2024 10.07.2024
Faktúra 4/2024/244 Faktúra NKS vývoz kuchynského odpadu jún 52,80 s DPH 10.07.2024 Nitrianske komunálne služby s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.07.2024 10.07.2024
Faktúra 4/2024/245 Faktúra Strava zamestnanci jun 1 050,30 s DPH 10.07.2024 ZŠ s MŠ V.Záborského Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.07.2024 10.07.2024
Faktúra 4/2024/240 Faktúra Slovak Telecom telefón 62024 31,88 s DPH 08.07.2024 Slovak Telecom , a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 08.07.2024 08.07.2024
Objednávka INT 31 Objednávka tovaru Nápovedové obrázky k šlabikáru - 1 ks 19,78 s DPH 08.07.2024 Kníhkupectvo alter ego s.r.o., Kežmarok ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 08.07.2024
Faktúra 4/2024/235 Faktúra Štefan Drgoňa elektroinštalačné práce 695,18 s DPH 08.07.2024 Štefan Drgoňa Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.07.2024 08.07.2024
Faktúra 4/2024/242 Faktúra IDEMES GDPR júl 2024 35,00 s DPH 08.07.2024 Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo IDemes.NR.s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 08.07.2024 08.07.2024
Faktúra 4/2024/239 Faktúra REVIS SERVIS prenájom kopírovacích strojov 202,99 s DPH 08.07.2024 REVIS SERVIS s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.07.2024 08.07.2024
Faktúra 4/2024/238 Faktúra Colombo kancelársky tovar 137,26 s DPH 08.07.2024 Colombo s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.07.2024 08.07.2024
Faktúra 4/2024/237 Faktúra Elis prenájom rohoží jún 2024 41,98 s DPH 08.07.2024 Elis Textile Care SK s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.07.2024 08.07.2024
Faktúra 4/2024/236 Faktúra BitComp kancelársky tovar 160,20 s DPH 08.07.2024 BitComp s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.07.2024 08.07.2024
Faktúra 4/2024/241 Faktúra ZUS spracovanie miezd jún 2024 480,70 s DPH 08.07.2024 Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 08.07.2024 08.07.2024
Objednávka INT 33 Objednávka tovaru Koberec Twister 1,5 x 2 m žltý - 1 ks 90,00 s DPH 04.07.2024 NOMILAND s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.07.2024
Objednávka INT 38 Objednávka tovaru sedacia súprava Soffy oranžová - 1ks 298,80 s DPH 04.07.2024 B2B Partner ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.07.2024
Faktúra 4/2024/234 Faktúra Komensky virtuálna knižnica jún 2024 25,66 s DPH 02.07.2024 KOmensky , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.07.2024 02.07.2024
Faktúra 4/2024/230 Faktúra Strom života členský príspevok 89,00 s DPH 01.07.2024 Strom života , o.z. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.06.2024 01.07.2024
Faktúra 4/2024/232 Faktúra SPP spotreba plynu byt 72024 5,00 s DPH 01.07.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.07.2024 01.07.2024
Faktúra 4/2024/233 Faktúra SPP spotreba plynu ZS 7/2024 s DPH 01.07.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.07.2024
Faktúra 4/2024/231 Faktúra Bitcomp Optika NUO 7/2024 13,24 s DPH 01.07.2024 BitComp s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.07.2024 01.07.2024
Faktúra 4/2024/229 Faktúra Indícia školenie Hejného matematika 1 920,00 s DPH 01.07.2024 Indícia , n.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.06.2024 01.07.2024
Faktúra 4/2024/228 Faktúra Šrobák Littera učebnice 1 ročník 401,20 s DPH 01.07.2024 Richard šrobár Littera Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.07.2024 01.07.2024
Faktúra ZF júl Zálohová faktúra júl ZS s DPH 01.07.2024 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.07.2024
Faktúra 13/2024 OF Prefakturácia spotreby vody júl 21,69 s DPH 01.07.2024 ZS s MS V.Záborského ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.07.2024
Faktúra 14/2024 OF Prefakturácia spotreby plynu júl 342,66 s DPH 01.07.2024 ZS s MS V.Záborského ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.07.2024
Faktúra Jún Odberateľské faktúry jún s DPH 1.7.2024-31.7.2024 ZS s MS V.Záborského Cirkevná škola Sv. Vojtecha 31.07.2024
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa II.Q 2024 Súhrnná správa s DPH 28.06.2024 28.06.2024
Faktúra 4/2024/226 Faktúra Ing. Šlachta soľ do umývačky riadu 12,10 s DPH 28.06.2024 Ing. Vladimír Šlachta KAMEA Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.06.2024 28.06.2024
Faktúra 4/2024/225 Faktúra ALZA SK učebné pomôcky SKD 182,16 s DPH 28.06.2024 ALZA , SK s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.06.2024 28.06.2024
Faktúra 4/2024/227 Faktúra Nomiland učebné pomôcky s DPH 28.06.2024 NOMILAND s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.06.2024
Objednávka INT 30 Objednávka tovaru Stojanové počítadlo - 2 ks 346,00 s DPH 26.06.2024 NOMILAND s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 26.06.2024
Faktúra 4/2024/224 Faktúra MM Gastro Termoska cateringova 62,74 s DPH 25.06.2024 RM Gastro Group Sp z.o.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 25.06.2024 25.06.2024
Faktúra 4/2024/222 Faktúra LPP tričká 26,42 s DPH 25.06.2024 LPP Slovakia s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 24.06.2024 25.06.2024
Faktúra 4/2024/223 Faktura ASC čipy na dochádzku 120,00 s DPH 25.06.2024 ASC s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 24.06.2024 25.06.2024
Objednávka INT 28 Objednávka tovaru termoska cateringová - 12 l - 1 ks 62,74 s DPH 24.06.2024 MM GASTRO GROUP Sp ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 24.06.2024
Objednávka INT 29 Objednávka tovaru na výučbu cudzieho jazyka, zápisníky 182,16 s DPH 24.06.2024 ALZA SK, Bratislava ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 24.06.2024
Faktúra 4/2024/221 Faktúra VIS SLOVENSKO strava 5 zaškolenie, servis, inštalácia 960,00 s DPH 19.06.2024 VIS Slovensko s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 17.06.2024 19.06.2024
Faktúra 4/2024/220 Faktúra NKS vývoz kuchynského odpadu máj 2024 66,00 s DPH 17.06.2024 Nitrianske komunálne služby s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 17.06.2024 17.06.2024
Zmluva 3/2024/21 Zmluva Dohoda o spolupráci - zriadenie E -shopu s DPH 17.06.2024 PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 17.06.2024
Objednávka INT 37 Licencie offline matematika pre 4 ročník 1 ks , licencia offlime prírodoveda 4 ročník - 1 ks , vlastiveda 4 ročník 1 ks 47,88 s DPH 17.06.2024 AITEC s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 17.06.2024
Faktúra 4/2024/219 Faktúra ROIN mop do MS 186,19 s DPH 17.06.2024 ROIN s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.06.2024 17.06.2024
Objednávka INT 36 Licencie offline matematika pre prvákov 1 ks , licencia offlime prvouka pre prvákov - 1 ks 31,92 s DPH 17.06.2024 AITEC s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 17.06.2024
Objednávka INT 27 Objednávka tovaru tričká na športovú súťaž 13 ks 26,42 s DPH 15.06.2024 LPP SLovakia sr.o., Banská Bystrica ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 15.06.2024
Faktúra 4/2024/217 Faktúra AITEC pracovné zošity SKD 121,77 s DPH 12.06.2024 AITEC, s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.05.2024 12.06.2024
Faktúra 4/2024/218 Faktúra O2 telefon 52024 127,01 s DPH 12.06.2024 O2 Slovakia , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 12.06.2024 12.06.2024
Faktúra 4/2024/216 Faktúra SF strava zamestnancov máj 2024 246,00 s DPH 10.06.2024 ZŠ s MŠ V.Záborského Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.06.2024 10.06.2024
Faktúra 4/2024/215 Faktúra SJ strava zamestnancov máj 2024 1 107,00 s DPH 10.06.2024 ZŠ s MŠ V.Záborského Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.06.2024 10.06.2024
Faktúra 4/2024/211 Faktúra Ján Luley čistiace prostriedky SJ máj 2024 265,20 s DPH 10.06.2024 Ján Luley -Femira Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.06.2024 10.06.2024
Faktúra 4/2024/212 Faktúra ZUS spracovanie miezd máj 2024 480,70 s DPH 10.06.2024 Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.06.2024 10.06.2024
Faktúra 4/2024/213 Faktúra Fantázia ubytovanie a strava Škola v prírode 1 800,00 s DPH 10.06.2024 Fantázia dp. s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.06.2024 10.06.2024
Faktúra 4/2024/214 Faktúra ZSE energia máj 2024 2 022,24 s DPH 10.06.2024 ZSE Energia a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.06.2024 10.06.2024
Zmluva 3/2024/20 Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci 588,00 s DPH 10.06.2024 VIS Slovensko s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.06.2024
Faktúra 4/2024/209 Faktúra VIS doplatok do balíčka strava Standard 168,00 s DPH 06.06.2024 VIS Slovensko s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.06.2024 06.06.2024
Faktúra 4/2024/210 Faktúra IDEMES GDPR 62024 35,00 s DPH 06.06.2024 Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo IDemes.NR.s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.06.2024 06.06.2024
Faktúra 4/2024/207 Faktúra Maláriková PO a BOZP marec - máj 2024 130,00 s DPH 06.06.2024 Mgr. Zuzana Maláriková Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.06.2024 06.06.2024
Faktúra 4/2024/206 Faktúra REVIS SERVIS prenájom kopírky a odpočet kópií 219,66 s DPH 06.06.2024 REVIS SERVIS s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.06.2024 06.06.2024
Faktúra 11/2024 OF Prefakturácia spotreby vody jún 21,69 s DPH 06.06.2024 ZS s MS V.Záborského ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.06.2024
Faktúra 4/2024/205 Faktúra EM SCHOP vysávač MIELE 339,00 s DPH 06.06.2024 EM -SHOP s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.06.2024 06.06.2024
Faktúra 12/2024 OF Prefakturácia spotreby plynu jún 342,66 s DPH 06.06.2024 ZS s MS V.Záborského ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.06.2024
Faktúra 4/2024/208 Faktúra BITCOMP tonerová náplň 85,00 s DPH 06.06.2024 BitComp s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.06.2024 06.06.2024
Faktúra 4/2024/204 Faktúra SLovak Telecom telefon 52024 32,39 s DPH 04.06.2024 Slovak Telecom , a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.06.2024 04.06.2024
Faktúra 4/2024/203 Faktúra ELIS prenájom rohoží 52024 53,69 s DPH 04.06.2024 Elis Textile Care SK s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.06.2024 04.06.2024
Faktúra 4/2024/202 Faktúra EVO TECH vybavenie SJ 186,96 s DPH 04.06.2024 EVO TECH , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.06.2024 04.06.2024
Objednávka INT 26 Objednávka tovaru upratovací mop Vileda ultraSpeed s vedrom - 1ks 186,19 s DPH 04.06.2024 ROIN s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.06.2024
Objednávka INT 25 Objednávka tovaru vysávač Miele Duoflex HX1 modrá - 1 ks 339,00 s DPH 04.06.2024 EM- Shop s.r.o., Bratislava ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.06.2024
Faktúra 4/2024/195 Faktura SPP spotreba plynu byt 6/2024 5,00 s DPH 03.06.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.06.2024 03.06.2024
Faktúra 4/2024/199 Faktúra ZSV vodné stočné nedoplatok 2023/2024 1 235,10 s DPH 03.06.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.06.2024 03.06.2024
Faktúra 4/2024/194 Faktúra BitComp optika NUO 6/2024 13,24 s DPH 03.06.2024 BitComp s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.06.2024 03.06.2024
Faktúra 4/2024/193 Faktúra Mikra OOPP upratovačky 305,77 s DPH 03.06.2024 Milan Kramár MIKRA Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.06.2024 03.06.2024
Faktúra 4/2024/192 Faktúra Mikra OOPP školník 149,95 s DPH 03.06.2024 Milan Kramár MIKRA Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.06.2024 03.06.2024
Faktúra 4/2024/197 Faktúra Nomiland učebné pomôcky 146,00 s DPH 03.06.2024 NOMILAND s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.06.2024 03.06.2024
Faktúra 4/2024/201 Faktúra Komensky virtuálna knižnica 52024 25,66 s DPH 03.06.2024 KOmensky , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.06.2024 03.06.2024
Faktúra 4/2024/200 Faktúra Colombo kancelársky tovar 37,39 s DPH 03.06.2024 Colombo s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.06.2024 03.06.2024
Faktúra 4/2024/196 Faktúra spotreba plynu škola 6/2024 1 826,00 s DPH 03.06.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.06.2024 03.06.2024
Faktúra ZF jún Zálohová faktúra jún ZS s DPH 01.06.2024 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.06.2024
Objednávka 6/2024 Objednávky tovaru jún 2024 s DPH 01.06.2024 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.06.2024
Faktúra 6/2024 Potravinová faktúra jún SJ s DPH 01.06.2024 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.06.2024
Faktúra 4/2024/188 Faktúra UP stravné lístky MS a SJ 746,34 s DPH 28.05.2024 UP Dejeuner , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 16.05.2024 28.05.2024
Faktúra 4/2024/189 Faktúra Miroslav Kulich spoločenská hra 18,00 s DPH 28.05.2024 Miroslav Kulich Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.05.2024 28.05.2024
Faktúra 4/2024/190 Faktúra Kanal Servis čistenie kanalizácie 190,00 s DPH 28.05.2024 KANAL SERVIS NR s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 24.05.2024 28.05.2024
Faktúra 4/2024/191 Faktúra Legacy Invest spoločenská hra 20,50 s DPH 28.05.2024 Legacy Invest s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 13.05.2024 28.05.2024
Objednávka INT 24 Objednávka spoločenská hra Čo nepovieš 18,00 s DPH 20.05.2024 Miroslav Kulich , Žilina ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.05.2024
Faktúra 4/2024/186 Faktúra Legacy Invest spoločenská hra 20,50 s DPH 16.05.2024 Legacy Invest s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 13.05.2024 16.05.2024
Faktúra 4/2024/187 Faktura VIDAL XL paraván 80,14 s DPH 16.05.2024 VIDA XL EUROPE B.V. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 09.04.2024 16.05.2024
Objednávka INT 23 Objednávka stravné karty 123 ks 738,00 s DPH 15.05.2024 UP Dejeuner s.r.o., BRATISLAVA ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 15.05.2024
Faktúra 4/2024/185 Faktúra SJ príspevok zo SF na stravu apríl 2024 271,20 s DPH 13.05.2024 ZŠ s MŠ V.Záborského Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 13.05.2024
Faktúra 4/2024/184 Faktúra SJ strava zamestnancov apríl 2024 1 220,40 s DPH 13.05.2024 ZŠ s MŠ V.Záborského Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 13.05.2024 13.05.2024
Faktúra 4/2024/183 Faktúra NKS vývoz odpadu apríl 39,60 s DPH 13.05.2024 Nitrianske komunálne služby s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 13.05.2024 13.05.2024
Objednávka 36/2024/4 Objednávka tovaru a služieb apríl 2024 s DPH 13.05.2024 Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 13.05.2024
Objednávka 36/2024/3 Objednávka tovaru a služieb marec 2024 s DPH 13.05.2024 Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.03.2024
Objednávka 36/2024/2 Objednávka tovaru a služieb február 2024 s DPH 13.05.2024 Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.02.2024
Faktúra 4/2024/182 Faktúra O2 telefón apríl 2024 127,00 s DPH 13.05.2024 O2 Slovakia , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 13.05.2024 13.05.2024
Objednávka INT 22 Objednávka tovaru Veselo je v školskom klube 1 - 16 ks , Veselo je v školskom klube 2- 25 ks 121,77 s DPH 13.05.2024 AITEC s.r.o., ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 13.05.2024
Faktúra 4/2024/178 Faktúra Revis servis prenájom kopíriek 215,66 s DPH 10.05.2024 REVIS SERVIS s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.05.2024 10.05.2024
Faktúra 4/2024/181 Faktúra ZSE Energie 4/2024 2 139,24 s DPH 10.05.2024 ZSE Energia a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.05.2024 10.05.2024
Faktúra 4/2024/179 Faktúra Cairos výmena TÚV ohrievača 890,00 s DPH 10.05.2024 Cairos s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.05.2024 10.05.2024
Faktúra 4/2024/180 Faktúra TCom telefon 42024 31,88 s DPH 10.05.2024 Slovak Telecom , a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.05.2024 10.05.2024
Zmluva 3/2024/18 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 10.05.2024 Stredná odborná škola pedagogická Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 13.05.2024
Faktúra 4/2024/167 Faktúra Miloš Kozolka materiál na údržbu 456,27 s DPH 07.05.2024 Miloš Kozolka Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.05.2024 07.05.2024
Faktúra 4/2024/163 Faktúra Luley čistiace prostriedky SJ 160,94 s DPH 07.05.2024 Ján Luley -Femira Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.05.2024 07.05.2024
Faktúra 4/2024/164 Faktúra MIRKOM PLUS čistiace a jednorázový riad 35,16 s DPH 07.05.2024 MIRKOM PLUS s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.05.2024 07.05.2024
Faktúra 4/2024/165 Faktúra ELIS prenájom rohoží 41,98 s DPH 07.05.2024 Elis Textile Care SK s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.05.2024 07.05.2024
Faktúra 4/2024/166 Faktúra Kramár čistiace prostriedky 75,24 s DPH 07.05.2024 Milan Kramár MIKRA Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.05.2024 07.05.2024
Faktúra 4/2024/174 Faktúra Komensky virtuálna knižnica 4/2024 25,66 s DPH 07.05.2024 KOmensky , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 16.05.2024 07.05.2024
Faktúra 4/2024/168 Faktúra ZUŠ spracovanie miezd 4/2024 480,70 s DPH 07.05.2024 Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.05.2024 07.05.2024
Faktúra 4/2024/170 Faktúra SPP spotreba plynu 5/2024 1 826,00 s DPH 07.05.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.05.2024 07.05.2024
Faktúra 4/2024/171 Faktúra SPP spotreba plynu 5/2024 5,00 s DPH 07.05.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.05.2024 07.05.2024
Faktúra 4/2024/172 Faktúra BitComp Optika NUO 5/2024 13,24 s DPH 07.05.2024 BitComp s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.05.2024 07.05.2024
Faktúra 4/2024/173 Faktúra DOK okenné siete 324,00 s DPH 07.05.2024 D.O.K servis Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.05.2024 07.05.2024
Faktúra 4/2024/175 Faktura IDemes NR GDPR 52024 35,00 s DPH 07.05.2024 Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo IDemes.NR.s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.05.2024 07.05.2024
Faktúra 4/2024/176 Faktúra Štefan Drgoňa elektroinštalácia 219,37 s DPH 07.05.2024 Štefan Drgoňa Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.05.2024 07.05.2024
Faktúra 4/2024/177 Faktúra Nagy maľovanie 550,00 s DPH 07.05.2024 Faktúra Peter Nagy PENA -STAV Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.05.2024 07.05.2024
Faktúra 4/2024/169 Faktúra Ing. Kročka servis počítača 25,80 s DPH 07.05.2024 Ing. Peter Kročka - IT RESCUE Kročka Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.05.2024 07.05.2024
Faktúra 9/2024 OF Prefakturácia spotreby vody máj 21,69 s DPH 06.05.2024 ZS s MS V.Záborského ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.05.2024
Faktúra 10/2024 OF Prefakturácia spotreby plynu máj 342,66 s DPH 06.05.2024 ZS s MS V.Záborského ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.05.2024
Objednávka INT 21 Objednávka tovaru Twister spoločenská hra - 2 ks 20,50 s DPH 02.05.2024 Legacy invest s.r.o., Ostrava ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.05.2024
Faktúra ZF máj Zálohová faktúra máj ZS s DPH 01.05.2024 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.05.2024
Faktúra Dobropis máj ZS Dobropis máj ZS s DPH 01.05.2024 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.05.2024
Faktúra 52024 Potravinová faktúra máj SJ s DPH 01.05.2024 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.05.2024
Objednávka 5/2024 Objdnávka Objednávky tovaru máj 2024 s DPH 01.05.2024 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.05.2024
Faktúra 4/2024 Potravinová faktúra Potravinová faktúra apríl s DPH 01.05.2024 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.05.2024
Faktúra 4/2024/152 Faktúra PaedDr. Horváthová doučovanie žiakov UK 600,00 s DPH 29.04.2024 PaedDr. Judita Horváthová Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 29.04.2024
Faktúra 4/2024/159 Faktúra D.O.K servis vertikálne žalúzie 524,00 s DPH 29.04.2024 D.O.D. servis s.r.o. Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 29.04.2024
Faktúra 4/2024/156 Faktúra Eliška Zlejšiová EBEN nábytok 442,00 s DPH 29.04.2024 Eliška Zlejšiová EBEN Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 29.04.2024
Faktúra 4/2024/155 Faktúra EVO TECH oprava elektrického kotla 627,00 s DPH 29.04.2024 EVO TECH , s.r.o. Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 29.04.2024
Faktúra 4/2024/160 Faktúra Kanal Servis oprava kanalizačného potrubia 295,00 s DPH 29.04.2024 KANAL SERVIS NR s.r.o. Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 29.04.2024
Faktúra 4/2024/161 Faktúra EVO TECH oprava konvektomatu 239,76 s DPH 29.04.2024 EVO TECH , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 29.04.2024
Faktúra 4/2024/162 Faktúra DIMEX nálepky na schody 400,00 s DPH 29.04.2024 DIMEX - SLOVENSKO , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 29.04.2024
Faktúra 4/2024/154 Faktúra Colomco kancelársky tovar SKD 47,09 s DPH 29.04.2024 Colombo s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 29.04.2024
Faktúra 4/2024/157 Faktúra BERCON kreslá 470,00 s DPH 29.04.2024 BERCON s.r.o. Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 29.04.2024
Faktúra 4/2024/153 Faktúra Colombo kancelársky tovar SJ 30,26 s DPH 29.04.2024 Colombo s.r.o. Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 29.04.2024
Faktúra 4/2024/158 Faktúra ZSE doplatok energie 3/2024 106,96 s DPH 29.04.2024 ZSE Energia a.s. Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 29.04.2024
Objednávka INT 20 Objednávka služieb výmena ohrievača TÚV , prípoj na nové umývadlo v ŠJ 890,00 s DPH 16.04.2024 Cairos s.r.o., Nitra ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 16.04.2024
Faktúra 4/2024/151 Faktúra O2 telefon 32024 127,15 s DPH 11.04.2024 O2 Slovakia , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 12.04.2024 11.04.2024
Faktúra 4/2024/146 Faktúra JUDr. Bedlovičová školenie 120,00 s DPH 11.04.2024 JUDr. Bedlovičová Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.04.2024 11.04.2024
Objednávka INT 16 Objednávka seminára Pracovný čas a prekážky v práci zamestnancov školstva 120,00 s DPH 11.04.2024 JUDr. Bedlovičová Danica ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.04.2024
Faktúra 4/2024/150 Faktúra SJ stravovanie príspevok SF 32024 196,20 s DPH 11.04.2024 ZŠ s MŠ V.Záborského Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.04.2024 11.04.2024
Faktúra 4/2024/145 Faktúra ZSE Energie 32024 1 818,62 s DPH 11.04.2024 ZSE Energia a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.04.2024 11.04.2024
Faktúra 4/2024/147 Faktúra UNIKOR učebné pomôcky predškoláci 490,00 s DPH 11.04.2024 UNIKOR trade s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.04.2024 11.04.2024
Faktúra 4/2024/148 Faktúra NKS vývoz kuchynského odpadu 3/2024 39,60 s DPH 11.04.2024 Nitrianske komunálne služby s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.04.2024 11.04.2024
Faktúra 4/2024/149 Faktúra SJ stravovanie zamestnancov 32024 882,90 s DPH 11.04.2024 ZŠ s MŠ V.Záborského Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.04.2024 11.04.2024
Faktúra 4/2024/143 Faktúra Bako materiál na opravu a údržbu 207,30 s DPH 09.04.2024 Pavel Bako PESERVIS Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 09.04.2024 09.04.2024
Faktúra 4/2024/144 Faktúra ZUS spracovanie miezd 32024 480,70 s DPH 09.04.2024 Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 09.04.2024 09.04.2024
Faktúra 4/2024/137 Faktúra Komensky Virtuálna knižnica 32024 25,66 s DPH 05.04.2024 KOmensky , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.04.2024 05.04.2024
Faktúra 4/2024/138 Faktúra IDEMES GDPR 4/2024 35,00 s DPH 05.04.2024 Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo IDemes.NR.s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.04.2024 05.04.2024
Faktúra 4/2024/140 Faktúra Kapela Dora kultúrne vystúpenie 600,00 s DPH 05.04.2024 Kapela DORA Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.04.2024 05.04.2024
Faktúra 4/2024/141 Faktúra DOK oprava žalúzií MŠ 370,44 s DPH 05.04.2024 D.O.K servis Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.04.2024 05.04.2024
Faktúra 4/2024/142 Faktúra Slovak Telecom telefón 3/2024 32,10 s DPH 05.04.2024 Slovak Telecom , a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.04.2024 05.04.2024
Objednávka INT 18 Objednávka tovaru nálepky na schody Násobilka2 -2 ks, násobilka 6- 10 ks , slovenčina hlásky 8 ks, cudzie výrazy 10 ks ,angličtina 10 ks 400,00 s DPH 05.04.2024 DIMEX SLOVENSKO s.r.o.Martin ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.04.2024
Faktúra 4/2024/139 Faktúra Peter Bogyo kancelársky tovar 438,60 s DPH 05.04.2024 Peter Bogyó MRAVČEK HRAČKY PAPIER Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.04.2024 05.04.2024
Faktúra 4/2024/135 Faktúra SKL nákup športových potrieb 111,95 s DPH 04.04.2024 SKL s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.03.2024 04.04.2024
Faktúra 4/2024/136 Faktúra BitComp Optika Nuo 4/2024 13,24 s DPH 04.04.2024 BitComp s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.04.2024 04.04.2024
Faktúra 4/2024/134 Faktúra REVIS SERVIS prenájom kopíriek 191,90 s DPH 04.04.2024 REVIS SERVIS s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.04.2024 04.04.2024
Objednávka INT 19 Objednávka tovaru panelový paraván hnedý 240x170x4 látkový 80,14 s DPH 03.04.2024 VIDA XL Europe ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.04.2024
Objednávka INT 17 Objednávka nábytku Skriňa vešiak Asistent 2006 - 1 ks, skriňa dole dvierka Asistent 2002- 2 ks, sokel ku ksrinkám Asistent 2031- 3 ks 442,00 s DPH 03.04.2024 Zlejšiová Eben, Vráble ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.04.2024
Faktúra 8/2024 OF Prefakturácia spotreby plynu apríl 342,66 s DPH 03.04.2024 ZS s MS V.Záborského ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.04.2024
Faktúra 4/2024/130 Faktúra ELIS prenájom rohoží 41,98 s DPH 03.04.2024 Elis Textile Care SK s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.04.2024 03.04.2024
Faktúra 4/2024/128 Faktúra ALZA SK - SDD Disky 142,49 s DPH 03.04.2024 ALZA , SK s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.04.2024 03.04.2024
Faktúra 7/2024 OF Prefakturácia spotreby vody apríl 21,69 s DPH 03.04.2024 ZS s MS V.Záborského ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.04.2024
Faktúra 4/2024/129 Faktúra ALZA USB disky 231,37 s DPH 03.04.2024 ALZA , SK s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 25.03.2024 03.04.2024
Faktúra 4/2024/131 Faktúra SPP byt 4/2024 5,00 s DPH 03.04.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.04.2024 03.04.2024
Faktúra 4/2024/132 Faktúra SPP 4/2024 1 826,00 s DPH 03.04.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.04.2024 03.04.2024
Faktúra 4/2024/133 Faktúra Michalinová Zuzana odznaky 79,00 s DPH 03.04.2024 MgA.Zuzana Michalinová Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.04.2024 03.04.2024
Faktúra 3/2024 Potravinová faktúra Potravinová faktúra marec s DPH 31.03.2024 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.03.2024
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa I.Q 2024 Súhrnná správa bez DPH 29.03.2024 29.03.2024
Faktúra 4/2024/127 Faktúra Nomiland učebné pomôcky predškoláci 1 278,79 s DPH 26.03.2024 NOMILAND s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 26.03.2024 26.03.2024
Faktúra 4/2024/124 Faktúra Ján Luley čistiace prostriedky SJ 415,13 s DPH 26.03.2024 Ján Luley -Femira Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 26.04.2024 26.03.2024
Faktúra 4/2024/126 Faktúra Lean Commerce s.r.o. - držiaky na mydlá 39,85 s DPH 26.03.2024 Lean Commerce s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 25.03.2024 26.03.2024
Faktúra 4/2024/125 Faktúra BENU SK 77 28,90 s DPH 26.03.2024 BENU SK 77 s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 21.03.2024 26.03.2024
Faktúra 4/2024/123 Faktúra Poradca podnikateľa ročný prístup 228,00 s DPH 26.03.2024 Poradca podnikateľa s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 21.03.2024 26.03.2024
Faktúra 4/2024/120 Faktúra TFA Slovakia - teplomer SJ 204,00 s DPH 25.03.2024 TFA Slovakia Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 25.03.2024 25.03.2024
Faktúra 4/2024/119 Faktúra Alfa Pureo čistiace 118,00 s DPH 25.03.2024 Alfa Pureo s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 25.04.2024 25.03.2024
Faktúra 4/2024/121 Faktúra IMI TRADE učebné pomôcky prváci 412,90 s DPH 25.03.2024 IMI TRADE s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 25.03.2024 25.03.2024
Faktúra 4/2024/122 Faktúra Slavomír Binčík perá 103,68 s DPH 25.03.2024 Slavomír Binčík JUNIOR Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 25.03.2024 25.03.2024
Objednávka INT 14 Objednávka tovaru odznaky pre prvákov - v tvare školskej tašky 25 ks dievčatá a 25 ks pre chlapcov 79,00 s DPH 22.03.2024 MgA. Zuzana Michalinová ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 22.03.2024
Faktúra 4/2024/118 Faktúra príspevok na stravu zamestnancov zo SF 2/2024 248,40 s DPH 22.03.2024 ZŠ s MŠ V.Záborského Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 21.03.2024 22.03.2024
Faktúra 4/2024/117 Faktúra SJ strava zamestnancov február 2024 1 117,80 s DPH 22.03.2024 ZŠ s MŠ V.Záborského Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 21.03.2024 22.03.2024
Objednávka INT 15 Objednávka učebné pomôcky pre predškolákov hracia konzola -1 ks, ročné obdobia -1 ks, kde žijú zvieratká - 1 ks , hľadanie tvarov -1 ks 490,00 s DPH 20.03.2024 UNIKOR trade s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.03.2024
Faktúra 4/2024/114 Faktúra Faktúra Beáta Mészárosová Thiam 25,00 s DPH 20.03.2024 Faktúra Beáta Mészárosová Thiam Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 18.03.2024 20.03.2024
Faktúra 4/2024/113 Faktúra Beáta Mészárosová Thiam 25,00 s DPH 20.03.2024 Faktúra Beáta Mészárosová Thiam Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 18.03.2024 20.03.2024
Faktúra 4/2024/112 Faktúra SPP spotreba plynu byt 3/2024 5,00 s DPH 20.03.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.03.2024 20.03.2024
Faktúra 4/2024/116 Faktúra Cairos oprava vodovodného potrubia 214,80 s DPH 20.03.2024 Cairos s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.03.2024 20.03.2024
Faktúra 4/2024/115 Faktúra František Straka revízia komínov 73,55 s DPH 20.03.2024 Frrantišek Straka STRAKA KOMIARSTVO Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 18.03.2024 20.03.2024
Faktúra 4/2024/109 Faktúra Mikla klimatizácia 1 282,80 s DPH 18.03.2024 AM KLIMA Lúčnica nad Žitavou Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 18.03.2024
Faktúra 4/2024/110 Faktúra AM Klima klimatizácia 1 282,80 s DPH 18.03.2024 AM KLIMA Lúčnica nad Žitavou Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 18.03.2024
Faktúra 4/2024/108 Faktúra IDEA nábytok knižnica 68,50 s DPH 18.03.2024 IDEA Nábytok, Nitra Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 18.03.2024 18.03.2024
Faktúra 4/2024/111 Faktúra 453,95 s DPH 18.03.2024 RM Gastro -JAZ s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 08.02.2024 18.03.2024
Objednávka INT 13 Objednávka za projekt Eko na to v školách pre prvý stupeň 25,00 s DPH 17.03.2024 Beáta Meszárosová Thlam ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 17.03.2024
Objednávka INT 12 Objednávka za projekt Eko na to v školách 25,00 s DPH 17.03.2024 Beáta Meszárosová Thlam ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 17.03.2024
Zmluva 3/2024/19 Zmluva o nájme nebytových priestorov 320,00 s DPH 14.03.2024 Veselá veda Slovensko o.z. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.06.2024
Faktúra 4/2024/104 Faktúra O2 telefon 22024 127,15 s DPH 13.03.2024 O2 Slovakia , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 13.03.2024 13.03.2024
Faktúra 4/2024/89 Faktúra Bitcomp monitor 165,00 s DPH 13.03.2024 BitComp s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.03.2024 13.03.2024
Faktúra 4/2024/105 Faktúra MIRA OFFICE učebné pomôcky HN 49,80 s DPH 13.03.2024 MIRA OFFICE s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 13.03.2024 13.03.2024
Faktúra 4/2024/106 Faktúra NKS vývoz odpadu 2/2024 52,80 s DPH 13.03.2024 Nitrianske komunálne služby s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 13.03.2024 13.03.2024
Faktúra 4/2024/102 Faktúra Komensky virtuálna knižnica 25,66 s DPH 13.03.2024 KOmensky , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 12.03.2024 13.03.2024
Faktúra 4/2024/103 Faktúra DOK servis a montáž zariadení SJ 334,80 s DPH 13.03.2024 D.O.K servis Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 13.03.2024 13.03.2024
Faktúra 4/2024/98 Faktúra NOMILAND Učebné pomôcky 1 461,00 s DPH 13.03.2024 NOMILAND s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 12.03.2024 13.03.2024
Faktúra 4/2024/101 Faktúra KOmensky virtuálna knižnica 25,66 s DPH 13.03.2024 KOmensky , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 12.03.2024 12.03.2024
Faktúra 4/2024/90 Faktúra COLOMBO kancelársky materiál 120,82 s DPH 13.03.2024 Colombo s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.03.2024 13.03.2024
Faktúra 4/2024/87 Faktura IDEMES GDPR 3/2024 35,00 s DPH 13.03.2024 Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo IDemes.NR.s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.03.2024 13.03.2024
Faktúra 4/2024/86 Faktúra Ing. Peter Kročka servis počítača 204,00 s DPH 13.03.2024 Ing. Peter Kročka - IT RESCUE Kročka Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.03.2024 13.03.2024
Faktúra 4/2024/85 Faktúra KANAL SERVIS oprava kanalizacie 288,00 s DPH 13.03.2024 KANAL SERVIS NR s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.03.2024 13.03.2024
Faktúra 4/2024/84 Faktúra Bitcomp Optoka NUO 3/2024 13,24 s DPH 13.03.2024 BitComp s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.03.2024 13.03.2024
Faktúra 4/2024/83 Faktúra Slovak Telecom telefón 22024 31,88 s DPH 13.03.2024 Slovak Telecom , a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.03.2024 13.03.2024
Faktúra 4/2024/82 Faktúra ZUS spracovanie miezd 480,70 s DPH 13.03.2024 Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.03.2024 13.03.2024
Faktúra 4/2024/81 Faktúra Elis prenájom rohoží 41,98 s DPH 13.03.2024 Elis Textile Care SK s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.03.2024 13.03.2024
Faktúra 4/2024/91 Faktúra SPP plyn 3/2024 1 826,00 s DPH 13.03.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.03.2024 13.03.2024
Faktúra 4/2024/100 Faktúra JUKOMONT dvere 1 698,96 s DPH 13.03.2024 JUKOMONT s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 12.03.2024 13.03.2024
Faktúra 4/2024/92 Faktúra Maláriková PO a BOZP 130,00 s DPH 13.03.2024 Mgr. Zuzana Maláriková Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 15.03.2024 13.03.2024
Faktúra 4/2024/93 Faktúra ZSE 2/2024 2 435,63 s DPH 13.03.2024 ZSE Energia a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.03.2024 13.03.2024
Faktúra 4/2024/94 Faktúra Drgoňa elektroinštalačné práce 736,28 s DPH 13.03.2024 Štefan Drgoňa Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.03.2024 13.03.2024
Faktúra 4/2024/95 Faktúra DIDACTIVE učebné pomôcky 151,60 s DPH 13.03.2024 DIDACTIVE s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.03.2024 13.03.2024
Faktúra 4/2024/97 Faktúra Ing. Šlacha KAMEA sol a ocot na umývanie 17,17 s DPH 13.03.2024 Ing. Vladimír Šlachta KAMEA Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 12.03.2024 13.03.2024
Faktúra 4/2024/88 Faktúra EVOTECH oprava zariadení SJ 616,80 s DPH 13.03.2024 EVO TECH , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.03.2024 13.03.2024
Faktúra 4/2024/99 Faktúra JUKOMONT plastove dvere 1 698,60 s DPH 13.03.2024 JUKOMONT s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 12.03.2024 13.03.2024
Faktúra 4/2024/96 Faktúra REVIS SERVIS prenájom kopíriek 237,90 s DPH 13.03.2024 REVIS SERVIS s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.03.2024 13.03.2024
Faktúra 4/2024/68 Faktúra Origin SOlution Microsoft Plus 24,90 s DPH 06.03.2024 Origin Solution s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.02.2024 06.03.2024
Faktúra 4/2024/67 Faktúra Komensky Virtuálna knižnica január 2024 25,66 s DPH 06.03.2024 KOmensky , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.02.2024 13.02.2024
Faktúra 4/2024/55 Faktúra BitComp tonerové náplne 322,00 s DPH 06.03.2024 BitComp s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.02.2024 06.03.2024
Faktúra 4/2024/70 Faktúra B2B Partner sedačka 534,00 s DPH 06.03.2024 B2B Partner s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 22.02.2024 21.02.2024
Faktúra 4/2024/71 Faktúra Pečiatky Vizitky s.r..o. 32,50 s DPH 06.03.2024 Pečiatky Vizitky s.r..o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 22.02.2024 06.03.2024
Faktúra 4/2024/72 Faktúra MAPA Slovakia Trade s.r.o. 150,70 s DPH 06.03.2024 MAPA Slovakia Trade s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 22.02.2024 06.03.2024
Faktúra 4/2024/73 Faktúra Slavomír Binčík JUNIOR 82,88 s DPH 06.03.2024 Slavomír Binčík JUNIOR Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 22.02.2024 06.03.2024
Faktúra 4/2024/74 Faktúra Ing. Šlachta KAMEA sol do umývačky 12,69 s DPH 06.03.2024 Ing. Vladimír Šlachta KAMEA Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.01.2024 06.03.2024
Faktúra 4/2024/75 Faktúra Jedáleň strava ZS 12024 1 098,90 s DPH 06.03.2024 ZŠ s MŠ V.Záborského Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.02.2024 06.03.2024
Faktúra 4/2024/76 Faktúra IKAR učebnice 24,00 s DPH 06.03.2024 IKAR a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 26.02.2024 06.03.2024
Faktúra 4/2024/77 Faktúra ZUS spracovanie miezd a smernic 337,50 s DPH 06.03.2024 Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 23.02.2024 06.03.2024
Faktúra 4/2024/78 Faktúra ZUS spracovanie miezd 480,70 s DPH 06.03.2024 Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 23.02.2024 06.03.2024
Faktúra 4/2024/79 Faktúra Športujeme penové kocky 78,90 s DPH 06.03.2024 Športujeme sr.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 23.02.2024 06.03.2024
Faktúra 4/2024/80 Faktúra Datard rádio 55,80 s DPH 06.03.2024 ELEKTROSPED a.s Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 23.02.2024 06.03.2024
Faktúra 4/2024/53 Faktúra SPP plyn 2/2024 5,00 s DPH 06.03.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.02.2024 01.02.2024
Faktúra 4/2024/54 Faktúra SPP spotreba plynu ZS 2/2024 1 826,00 s DPH 06.03.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.02.2024 06.03.2024
Faktúra 4/2024/69 Faktúra HANKO samolepky na podlahy 465,00 s DPH 06.03.2024 HANKO s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 22.02.2024 06.03.2024
Faktúra 4/2024/56 Faktúra BtiComp optika NUO 2/2024 13,24 s DPH 06.03.2024 BitComp s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.02.2024 06.03.2024
Faktúra 4/2024/58 Faktúra Slovak Telecom telefón 1/2024 31,88 s DPH 06.03.2024 Slovak Telecom , a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.02.2024 06.03.2024
Faktúra 4/2024/66 Faktúra RM Gastro vybavenie SJ 453,95 s DPH 06.03.2024 RM Gastro -JAZ s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 12.02.2024 06.03.2024
Faktúra 4/2024/65 Faktúra NKS vývoz odpadu 52,80 s DPH 06.03.2024 Nitrianske komunálne služby s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 12.02.2024 06.03.2024
Faktúra 4/2024/63 Faktúra Faktúra Smart Books licencia Škola Štandard 2 000,00 s DPH 06.03.2024 Smart Books, a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 08.02.2024 06.03.2024
Faktúra 4/2024/62 Faktura O2 telefón 1/2024 127,12 s DPH 06.03.2024 O2 Slovakia , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 12.02.2024 07.02.2024
Faktúra 4/2024/61 Faktúra Smart Books licencia Škola Štandard 1 463,00 s DPH 06.03.2024 Smart Books, a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 08.02.2024 06.03.2024
Faktúra 4/2024/60 Faktúra EVO TECH oprava zariadení SJ 492,60 s DPH 06.03.2024 EVO TECH , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.02.2024 06.02.2024
Faktúra 4/2024/59 Faktúra ZSE Energia spotreba 1/2024 2 603,82 s DPH 06.03.2024 ZSE Energia a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 12.02.2024 06.03.2024
Faktúra 4/2024/64 Faktúra UP stravné lístky 746,34 s DPH 06.03.2024 UP Dejeuner , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.02.2024 06.03.2024
Faktúra 4/2024/57 Faktúra IDemes GDPR 2/2024 35,00 s DPH 06.03.2024 Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo IDemes.NR.s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.02.2024 05.02.2024
Faktúra 6/2024 OF Prefakturácia spotreby plynu marec 342,66 s DPH 05.03.2024 ZS s MS V.Záborského ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.03.2024
Faktúra 5/2024 OF Prefakturácia spotreby vody marec 21,69 s DPH 05.03.2024 ZS s MS V.Záborského ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.03.2024
Faktúra 4/2024/51 Faktúra B2B Partner Vybavenie SJ 430,80 s DPH 04.03.2024 B2B PRTNER S.R.O. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.03.2024
Faktúra 4/2024/52 Faktúra Ing . Vladimír Šlachta prostriedky do umývačky riadu 12,69 s DPH 04.03.2024 Ing. Vladimír Šlachta KAMEA Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.01.2024 31.01.2024
Faktúra 4/2024/45 Faktúra JUDr. Bedlovičová školenie 55,00 s DPH 04.03.2024 JUDr. Bedlovičová Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.01.2024 29.01.2024
Faktúra 4/2024/50 Faktúra REVIS SERVIS prenájom kopírovacích strojov 227,86 s DPH 04.03.2024 REVIS SERVIS s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.03.2024
Faktúra 4/2024/47 Faktúra Ján Belančík tonerové náplne 38,88 s DPH 04.03.2024 Ján Belančík Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.03.2024
Faktúra 4/2024/46 Faktúra EVO TECH vybavenie sj 180,24 s DPH 04.03.2024 EVO TECH , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.01.2024 04.03.2024
Faktúra 4/2024/49 Faktúra Elis Textile CARE prenájom rohoží 41,98 s DPH 04.03.2024 Elis Textile Care SK s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.03.2024
Faktúra 4/2024/48 Faktúra KANAL SERVIS oprava kanalizačného potrubia 144,00 s DPH 04.03.2024 KANAL SERVIS NR s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.01.2024 04.03.2024
Faktúra Dobropis marec ZS Dobropis marec ZS s DPH 01.03.2024 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.03.2024
Faktúra 4/2024/38 Faktúra Bitcomp server 610,00 s DPH 01.03.2024 BitComp s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.03.2024
Faktúra 4/2024/39 Faktúra Alfa Pureo - čistiace prostriedky 552,90 s DPH 01.03.2024 Alfa Pureo s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 23.01.2024 23.01.2024
Faktúra 4/2024/40 Faktúra Ing. Miroslav Osička čierna protišmyková guma 18,48 s DPH 01.03.2024 Ing. Miroslav Osička Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.01.2024 01.03.2024
Faktúra 4/2024/41 Faktúra EVO TECH 122,04 s DPH 01.03.2024 EVO TECH , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 25.01.2024 01.03.2024
Faktúra 4/2024/43 Faktúra Colombo kancelársky tovar 80,51 s DPH 01.03.2024 Colombo s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 14.02.0024 01.03.2024
Faktúra 4/2024/44 Faktúra Drgoňa osvetlenie 1 217,04 s DPH 01.03.2024 Štefan Drgoňa Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.01.2024
Faktúra ZF marec Zálohová faktúra marec ZS s DPH 01.03.2024 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.03.2024
Faktúra 4/2024/42 Faktúra Colombo kancelársky papier 57,42 s DPH 01.03.2024 Colombo s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.01.2024
Faktúra marec Odberateľské faktúry marec s DPH 01.03.2024-31.3.2024 ZS s MS V.Záborského Cirkevná škola Sv. Vojtecha 31.03.2025
Faktúra 4/2024/28 Faktúra Cairos oprava potrubia SJ 6 930,00 s DPH 28.02.2024 Cairos s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.01.2024 28.02.2024
Faktúra 4/2024/31 Faktúra SPP nedoplatok za rok 2023 1,02 s DPH 28.02.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 15.01.2024 28.02.2024
Faktúra 4/2024/34 Faktúra SPP spotreba plynu január ZS 1 826,00 s DPH 28.02.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 24.01.2024 28.02.2024
Faktúra 4/2024/35 Faktúra EVO TECH vybavenie SJ čistiace prostriedky 631,32 s DPH 28.02.2024 EVO TECH , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 24.01.2024 28.02.2024
Faktúra 4/2024/36 Faktúra EKO VIS vyčistenie odlučovača tukov SJ 480,00 s DPH 28.02.2024 EKO VIS s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 25.01.2024 28.02.2024
Faktúra 4/2024/37 Faktúra BITCOMP počítač 1 193,00 s DPH 28.02.2024 BitComp s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.03.2024
Faktúra 4/2024/21 Faktúra Bitcomp Služba Optika NUO január 2024 13,24 s DPH 28.02.2024 BitComp s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.01.2024 01.01.2024
Faktúra 4/2024/22 Faktúra Komensky s.r.o.- Virtuálna knižnica 12/2023 23,56 s DPH 28.02.2024 KOmensky , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.01.2024 28.02.2024
Faktúra 4/2024/23 Faktúra VIS servis počítača ŠJ 120,00 s DPH 28.02.2024 VIS Slovensko s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 29.01.2024 28.02.2024
Faktúra 4/2024/24 Faktúra ZSE Energia 12/2023 3 089,46 s DPH 28.02.2024 ZSE Energia a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.01.2024 28.02.2024
Faktúra 4/2024/29 Faktúra NKS vývoz odpadu SJ 36,00 s DPH 28.02.2024 Nitrianske komunálne služby s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 18.01.2024 28.02.2024
Faktúra 4/2024/25 Faktúra VIS licenčná zmluva na program SJ 417,60 s DPH 28.02.2024 VIS Slovensko s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.01.2024 28.02.2024
Faktúra 4/2024/30 Faktúra IDemes NR - GDPR 1/2024 35,00 s DPH 28.02.2024 Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo IDemes.NR.s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 15.01.2024 28.02.2024
Faktúra 4/2024/32 Faktúra Ján Luley FEMIRA čistiace prostriedky SJ 350,39 s DPH 28.02.2024 Ján Luley -Femira Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.01.2024 28.02.2024
Faktúra 2/2024 Potravinová faktúra Potravinová faktúra február s DPH 28.02.2024 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.02.2024
Faktúra 4/2024/26 Faktúra D.O.K. žalúzie a sitká na okná 301,20 s DPH 28.02.2024 Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.01.2024 28.02.2024
Faktúra 4/2024/27 Faktúra ZO RVC Nitra - členské na školenia za rok 2024 130,00 s DPH 28.02.2024 Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.01.2024 28.02.2024
Faktúra 4/2024/33 Faktúra SPP plyn spotreba január byt 5,00 s DPH 28.02.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 23.01.2024 28.02.2024
Zmluva 3/2024/17 Darovacia zmluva OZ HARMONS Vráble 100,00 s DPH 23.02.2024 Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 24.02.2024
Objednávka INT 9 Objednávka tovaru Sedacia súprava Softy avokádová - 1 ks 534,00 s DPH 21.02.2024 B2B Partner ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 21.02.2024
Objednávka INT 7 Objednávka tovaru Popisovateľná magnetická tabuľa 1 ks 150,70 s DPH 20.02.2024 Mapa Slovakia Trade s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.02.2024
Objednávka INT 3 Objednávka tovaru Microsoft Office 2021 Plus - 1 ks 24,90 s DPH 20.02.2024 Gigasoft ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.02.2024
Objednávka INT 11 Objednávka tovaru učebné pomôcky podľa výberu pre I. stupeň 1 461,00 s DPH 20.02.2024 NOMILAND s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.02.2024
Objednávka INT 10 Objednávka tovaru Plagát na tabuľu Riadky s pomocnými linkami - 13 ks a EURA veľká magnetická tabuľa - 100 ks 151,60 s DPH 20.02.2024 DIDACTIVE .SK s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.02.2024
Objednávka INT 8 Objednávka tovaru Školská tabuľa Centropen A4 - 32 ks 82,88 s DPH 20.02.2024 Slavomír Binčík ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.02.2024
Objednávka INT6 Objednávka tovaru veľké penové kocky s bodkami - 3 ks 78,90 s DPH 20.02.2024 Deivo.sk ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.02.2024
Objednávka INT 5 Objednávka tovaru USB flasdisk ADATA čierny 1 ks a Rádiomagnetofón Hyundai - 1 ks 55,80 s DPH 20.02.2024 Elektrosped a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.02.2024
Objednávka INT 4 Objednávka tovaru Motivačná a hodnotiaca pečiatka - 1 ks 28,00 s DPH 20.02.2024 Pečiatky - Vizitky s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.02.2024
Faktúra 4/2024 OF Prefakturácia spotreby vody február 21,69 s DPH 19.02.2024 ZS s MS V.Záborského ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.02.2024
Faktúra 1/2024 OF Prefakturácia spotreby plynu január 342,66 s DPH 19.02.2024 ZS s MS V.Záborského ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.02.2024
Faktúra 2/2024 OF Prefakturácia spotreby plynu február 342,66 s DPH 19.02.2024 ZS s MS V.Záborského ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.02.2024
Faktúra 3/2024 OF Prefakturácia spotreby vody január 21,69 s DPH 19.02.2024 ZS s MS V.Záborského ZŠ sv. Vojtecha , Levická 903, 952 01 Vráble Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.02.2024
Objednávka INT 2 Objednávka tovaru - podlahová guma čierna 1 ks 81,85 s DPH 15.02.2024 FLOMAT.sk ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 15.02.2024
Zmluva 3/2024/15 Zmluva č. 6/2024 o poskytnutí finančných prostriedkov na stravovanie žiakov 20 000,00 s DPH 09.02.2024 Nitriansky samosprávny kraj Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.02.2024
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa Smart Books Súhrnná správa 1 666.66 bez DPH 08.02.2024 ZŠ s MŠ Viliama Záborského 13.05.2024
Zmluva 3/2024/10 Zmluva o prenájme softvéru a Licenčná zmluva číslo OP-24-098 3 463,00 s DPH 07.02.2024 Smart Books, a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 13.02.2024
Objednávka INT1 Objednávka stravné lístky 123 ks 738,00 s DPH 06.02.2024 UP Dejeuner s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.02.2024
Faktúra Február Odberateľské faktúry február s DPH 1.2.2024- 28.2.2024 ZS s MS V.Záborského Cirkevná škola Sv. Vojtecha 28.02.2024
Faktúra ZF februar Zálohová faktúra február ZS s DPH 01.02.2024 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 29.02.2024
Objednávka 1/2024 Objednávka tovaru a služieb január ZS s DPH 31.01.2024 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.01.2024
Faktúra 1/2024 Potravinová faktúra Potravinová faktúra január s DPH 31.01.2024 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.01.2024
Faktúra 72/2023/307 Faktúra ZUS mzdy 12/2023 480,70 s DPH 23.01.2024 Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.12.2023 23.01.2024
Faktúra 72/2023/296 Faktúra Tatiana Balko - inventár na školskú akciu 142,00 s DPH 23.01.2024 Tatiana Balko ATELIÉR Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.12.2023 20.12.2023
Faktúra 72/2023/314 Faktúra ELIS prenájom rohoží 28,60 s DPH 23.01.2024 Elis Textile Care SK s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.01.2024 23.01.2024
Faktúra 72/2023/313 Faktúra SJ strava zamestnancov 12/2023 721,05 s DPH 23.01.2024 ZŠ s MŠ V.Záborského Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 15.01.2024 23.01.2024
Faktúra 72/2023/312 Faktúra O2 telefón 12/2023 127,00 s DPH 23.01.2024 O2 Slovakia , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.01.2024 23.01.2024
Faktúra 72/2023/311 Faktúra KANAL SERVIS oprava kanalizácie 261,60 s DPH 23.01.2024 KANAL SERVIS NR s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.01.2024 23.01.2024
Faktúra 72/2023/310 Faktúra NOVID materiál na opravu a údržbu 313,01 s DPH 23.01.2024 NOVID spol. s r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.01.2024 23.01.2024
Faktúra 72/2023/297 Faktúra Wolters Kluwer Casopis ROPO a OBCI 115,00 s DPH 23.01.2024 Wolters Kluwer SR s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.12.2023 23.01.2024
Faktúra 72/2023/309 Faktúra Gastro servis oprava kotla 186,00 s DPH 23.01.2024 Gastro servis Štastný Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.01.2024 23.01.2024
Faktúra 72/2023/308 Faktúra REVIS SERVIS prenájom kopíriek 188,23 s DPH 23.01.2024 REVIS SERVIS s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.01.2024 23.01.2024
Faktúra 72/2023/294 Faktúra VIS servis programu 108,00 s DPH 23.01.2024 VIS Slovensko s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 22.11.2023 23.01.2024
Faktúra 72/2023/306 Faktúra EVO TECH materiál do SJ vybavenie 3 656,40 s DPH 23.01.2024 EVO TECH , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 21.12.2023 23.01.2024
Faktúra 72/2023/305 Faktúra Luley FEMIRA čistiace prostriedky 2 193,71 s DPH 23.01.2024 Ján Luley -Femira Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 21.12.2023 23.01.2024
Faktúra 72/2023/304 Faktúra Bpgyo MRAVČEK kancelársky tovar 797,00 s DPH 23.01.2024 Peter Bogyó MRAVČEK HRAČKY PAPIER Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.12.2023 23.01.2024
Faktúra 72/2023/303 Faktúra REVIS SERVIS kancelársky tovar 1 800,00 s DPH 23.01.2024 REVIS SERVIS s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.12.2023 23.01.2024
Faktúra 72/2023/302 Faktúra NOVID oprava kanalizácie 1 208,40 s DPH 23.01.2024 NOVID spol. s r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 21.12.2023 23.01.2024
Faktúra 72/2023/301 Faktúra Horváthová servis a revízia kotla 153,20 s DPH 23.01.2024 Gabriela Horváthová G G Servis Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 22.12.2023 23.01.2024
Faktúra 72/2023/300 Faktúra KOZOLKA náradie a materiál na opravu 220,16 s DPH 23.01.2024 Miloš Kozolka Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.12.2023 23.01.2024
Faktúra 72/2023/295 Faktúra Verlag Dashoofer online smernice 181,20 s DPH 23.01.2024 Verlag Dashofer , vydavateľstvo , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.11.2023 23.01.2024
Faktúra 72/2023/299 Faktúra KANAL SERVIS oprava kanalizácie 288,00 s DPH 23.01.2024 KANAL SERVIS NR s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.12.2023 23.01.2024
Faktúra 72/2023/298 Faktúra KANAL SERVIS oprava kanalizácie 144,00 s DPH 23.01.2024 KANAL SERVIS NR s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.12.2023 23.01.2024
Faktúra 4/2024/20 Faktúra Kanal Servis oprava potrubia 261,60 s DPH 11.01.2024 KANAL SERVIS NR s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.01.2024 11.01.2024
Faktúra 4/2024/8 Faktúra Kanal Servis oprava potrubia 144,00 s DPH 11.01.2024 KANAL SERVIS NR s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.12.2023 11.01.2024
Faktúra 4/2024/1 Faktúra VIS servis počítača program SJ 108,00 s DPH 11.01.2024 VIS Slovensko s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 22.12.2023 11.01.2024
Faktúra 4/2024/2 Faktúra Verlag Dashofer Smernice na rok 2024 181,20 s DPH 11.01.2024 Verlag Dashofer , vydavateľstvo , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.11.2023 11.01.2024
Faktúra 4/2024/3 Faktúra Tatiana Balko ATELIÉR prenájom inventára na školskú akciu 142,00 s DPH 11.01.2024 Tatiana Balko ATELIÉR Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.12.2023 11.01.2024
Faktúra 4/2024/4 Faktúra Wolters Kluwer časopis ROBO a OBCI na rok 2024 115,00 s DPH 11.01.2024 Wolters Kluwer SR s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.12.2023 11.01.2024
Faktúra 4/2024/107 Faktúra Kanal Servis oprava potrubia 144,00 s DPH 11.01.2024 KANAL SERVIS NR s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.12.2023 11.01.2024
Faktúra 4/2024/6 Faktúra KANAL SERVIS oprava potrubia 288,00 s DPH 11.01.2024 KANAL SERVIS NR s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.12.2023 11.01.2024
Faktúra 4/2024/7 Faktúra Kozolka materiál na opravu a údržbu 220,16 s DPH 11.01.2024 Miloš Kozolka Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.12.2023 11.01.2024
Faktúra 4/2024/9 Faktúra Gabriela Horváthová servis kotla 153,20 s DPH 11.01.2024 Gabriela Horváthová G G Servis Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 22.12.2023 11.01.2024
Faktúra 4/2024/19 Faktúra O2 telefón 122023 127,00 s DPH 11.01.2024 O2 Slovakia , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.01.2024 11.01.2024
Faktúra 4/2024/10 Faktúra NOVID oprava potrubia 1 208,40 s DPH 11.01.2024 NOVID spol. s r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 21.12.2023 11.01.2024
Faktúra 4/2024/11 REVIS SERVIS kancelársky materiál 1 800,00 s DPH 11.01.2024 REVIS SERVIS s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.12.2023 11.01.2024
Faktúra 4/2024/12 Faktúra Luley cistiace prostriedky 2 193,71 s DPH 11.01.2024 Ján Luley -Femira Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 21.12.2023 11.01.2024
Faktúra 4/2024/13 Faktúra EVO TECH vybavenie strojov a prístrojov SJ 3 656,40 s DPH 11.01.2024 EVO TECH , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 21.12.2023 11.01.2024
Faktúra 4/2024/14 Faktúra ZUS Spracovanie miezd 12/2023 480,70 s DPH 11.01.2024 Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.12.2023 11.01.2024
Faktúra 4/2024/16 Faktúra Gastro Servis oprava varného kotla 186,00 s DPH 11.01.2024 Gastro servis Štastný Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.01.2024 11.01.2024
Faktúra 4/2024/17 Faktúra NOVID materiál na opravu a údržbu 313,01 s DPH 11.01.2024 NOVID spol. s r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.01.2024 11.01.2024
Faktúra 4/2024/15 Faktúra Bogyo kancelársky tovar 797,00 s DPH 11.01.2024 Peter Bogyó MRAVČEK HRAČKY PAPIER Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.12.2023 11.01.2024
Faktúra 4/2024/18 Faktúra REVIS servis prenájom kopíriek 188,23 s DPH 11.01.2024 REVIS SERVIS s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.01.2024 11.01.2024
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa Cairos Súhrnná správa 5 775.00 bez DPH 09.01.2024 ZŠ s MŠ Viliama Záborského 13.05.2024
Zmluva 3/2024/3 Rámcová kúpna zmluva 2 s DPH 08.01.2024 Ján Luley -Femira Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 23.01.2024
Zmluva 3/2024/4 Rámcová kúpna zmluva 3 s DPH 08.01.2024 Miloš Kozolka Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 23.01.2024
Zmluva 3/2024/5 Rámcová kúpna zmluva 4 s DPH 08.01.2024 Milan Kramár MIKRA Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 23.01.2024
Zmluva 3/2024/6 Rámcová kúpna zmluva 5 s DPH 08.01.2024 Pavel Bako PESERVIS Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 23.01.2024
Zmluva 3/2024/7 Rámcová kúpna zmluva 6 s DPH 08.01.2024 NOVID spol. s r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 23.01.2024
Zmluva 3/2024/8 Rámcová kúpna zmluva 7 s DPH 08.01.2024 Peter Bogyó MRAVČEK HRAČKY PAPIER Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 23.01.2024
Zmluva 3/2024/2 Rámcová kúpna zmluva 1 s DPH 08.01.2024 Colombo s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 23.01.2024
Zmluva 3/2024/16 Rámcová zmluva na dodanie tovaru Ing. Šlachta s DPH 02.01.2024 Ing. Vladimír Šlachta KAMEA Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 23.02.2024
Zmluva 3/2024/9 Zmluva o odbere zložiek komunálneho odpadu zo zariadení spoločného stravovania s DPH 02.01.2024 Nitrianske komunálne služby s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 25.01.2024
Zmluva 3/2024/11 Zmluva Ján Machovič s DPH 02.01.2024 JánMachovič EDEN Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 14.02.2024
Zmluva 3/2024/13 Zmluva Mikrom Plus s.r.o. s DPH 02.01.2024 MIRKOM PLUS s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 14.02.2024
Faktúra Dobropis január ZS Dobropis január ZS s DPH 01.01.2024 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.01.2024
Zmluva 3/2024/12 Zmluva ATC- JR s.r.o. s DPH 01.01.2024 ATC - JR s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 14.02.2024
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa SPP Súhrnná správa 18 260.00 bez DPH 01.01.2024 ZŠ s MŠ Viliama Záborského 13.05.2024
Faktúra 11/2023 Faktúra potraviny december 2023 s DPH 31.12.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.12.2023 31.12.2023
VO: Súhrnná správa Suhrnna správa IV.Q 2023 Súhrnná správa bez DPH 31.12.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského 31.12.2023
VO: Súhrnná správa IV.Q 19/2023 Súhrnná správa bez DPH 31.12.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského 31.12.2023
Zmluva 3/2024/36 Rámcová kúpna zmluva č. 057/161/2024 s DPH 30.12.2023 AG FOODS SK s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.01.2024
Zmluva 3/2024/1 Zmluva č.231007 o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov 35,00 s DPH 28.12.2023 Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo IDemes.NR.s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.01.2024
Faktúra 72/2023/293 Faktura Gastrolux tyčový ponorný mixér 427,20 s DPH 15.12.2023 Gastrolux s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 15.12.2023 15.12.2023
Faktúra 72/2023/292 Faktúra NKS vývoz kuchynského odpadu 11 48,00 s DPH 15.12.2023 Nitrianske komunálne služby s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 14.12.2023 15.12.2023
Faktúra 72/2023/291 Faktúra VAMONT kontrola váh 44,00 s DPH 15.12.2023 Vamont s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 14.12.2023 15.12.2023
Faktúra 72/2023/283 Faktúra Pavel Bako PESERVIS materiál na údržbu a opravu 191,00 s DPH 14.12.2023 Pavel Bako PESERVIS Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 13.12.2023 14.12.2023
Faktúra 72/2023/282 Faktúra Peter Bogyó Mravček kancelárske potreby 31,88 s DPH 14.12.2023 Peter Bogyó MRAVČEK HRAČKY PAPIER Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 13.12.2023 14.12.2023
Faktúra 72/2023/281 Faktúra Unimont Jókay oprava kotla 225,00 s DPH 14.12.2023 Silvester Jókay UNIMONT Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 13.12.2023 14.12.2023
Faktúra 72/2023/286 Faktúra Legal Soft učebné pomôcky na matematiku 227,25 s DPH 14.12.2023 LegalSoft s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 13.12.2023 14.12.2023
Faktúra 72/2023/287 Faktúra O2 telefón 112023 127,00 s DPH 14.12.2023 O2 Slovakia , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 13.12.2023 14.12.2023
Faktúra 72/2023/288 Faktúra Mikra - OOPP SJ 500,00 s DPH 14.12.2023 Milan Kramár MIKRA Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 13.12.2023 14.12.2023
Faktúra 72/2023/289 Faktúra SJ strava zamestnancov 11/2023 1 047,42 s DPH 14.12.2023 ZŠ s MŠ V.Záborského Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 14.12.2023 14.12.2023
Faktúra 72/2023/290 Faktúra SJ strava zamestnancov 11/2023 príspevok zo SF 207,00 s DPH 14.12.2023 ZŠ s MŠ V.Záborského Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 14.12.2023 14.12.2023
Faktúra 72/2023/284 Faktúra Ján Luley čistiace prostriedky 453,38 s DPH 14.12.2023 Ján Luley -Femira Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 13.12.2023 14.12.2023
Faktúra 72/2023/285 Faktúra KIBO SPORT učebné pomôcky predškoláci 155,00 s DPH 14.12.2023 Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 13.12.2023 14.12.2023
Faktúra 72/2023/280 Faktúra Gastro Kosi 690,10 s DPH 12.12.2023 Gastro Kosi s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 12.12.2023 12.12.2023
Faktúra 72/2023/279 Faktúra Ján Luley Femira čistiace prostriedky SJ 557,02 s DPH 11.12.2023 Ján Luley -Femira Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.12.2023 11.12.2023
Faktúra 72/2023/278 Faktúra Ján Luley Femira čistiace prostriedky MS 198,59 s DPH 11.12.2023 Ján Luley -Femira Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 08.12.2023 11.12.2023
Faktúra 72/2023/277 Milan Kramár Mikra - OOPP SJ 179,44 s DPH 08.12.2023 Milan Kramár MIKRA Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 08.12.2023 08.12.2023
Faktúra 72/2023/276 Faktúra Mega Computer Notebook SJ 807,00 s DPH 08.12.2023 MEGA COMPUTER S.R.O. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 08.12.2023 08.12.2023
Faktúra 72/2023/271 Faktúra RM GASTRO JAZ vybavenie SJ 1 177,07 s DPH 07.12.2023 RM Gastro -JAZ s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.12.2023 07.12.2023
Faktúra 72/2023/275 Faktúra ZSE energie 11/2023 3 451,21 s DPH 07.12.2023 ZSE Energia a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.12.2023 07.12.2023
Faktúra 72/2023/274 Faktúra Stiefel učebné pomôcky predškoláci 450,00 s DPH 07.12.2023 Stiefel Eurocart s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.12.2023 07.12.2023
Faktúra 72/2023/273 Faktúra Nomiland učebné pomôcky predškoláci 1 756,63 s DPH 07.12.2023 NOMILAND s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.12.2023 07.12.2023
Faktúra 72/2023/272 Faktúra RM GASTRO krájač zeleniny 1 648,08 s DPH 07.12.2023 RM Gastro -JAZ s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.12.2023 07.12.2023
Faktúra 72/2023/270 Faktúra REVIS SERVIS prenájom kopírovacích strojov 112023 209,95 s DPH 07.12.2023 REVIS SERVIS s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.12.2023 07.12.2023
Faktúra 72/2023/269 Faktúra AJ Produkty - upratovací vozík do SJ 196,80 s DPH 05.12.2023 AJ Produkty a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.12.2023 05.12.2023
Faktúra 72/2023/268 Faktúra Mgr. Maláriková PO a BOZP 9-11/2023 130,00 s DPH 05.12.2023 Mgr. Zuzana Maláriková Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.12.2023 05.12.2023
Faktúra 72/2023/267 Faktúra ELIS prenájom rohoží 112023 48,43 s DPH 04.12.2023 Elis Textile Care SK s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.12.2023 04.12.2023
Faktúra 72/2023/266 Faktúra BitComp služba Optika NUO 12/2023 13,24 s DPH 04.12.2023 BitComp s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.12.2023 04.12.2023
Faktúra 72/2023/265 Faktúra Slovak Telecom telefón 112023 33,11 s DPH 04.12.2023 Slovak Telecom , a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.12.2023 04.12.2023
Faktúra 72/2023/264 Faktúra Komensky Virtuálna knižnica 11/2023 23,56 s DPH 04.12.2023 KOmensky , s.r.o. m riaditeľka školy 04.12.2023 04.12.2023
Faktúra 72/2023/263 Faktúra ZUS spracovanie miezd 112023 480,70 s DPH 04.12.2023 Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.12.2023 04.12.2023
Faktúra 72/2023/262 Faktúra ZUS včasné a kvalitné vykonávanie mzdovej agendy za rok 2023 675,00 s DPH 04.12.2023 Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.12.2023 05.12.2023
Faktúra 72/2023/261 Faktúra Colombo kancelárske potreby 63,19 s DPH 04.12.2023 Colombo s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.12.2023 04.12.2023
Faktúra 72/2023/258 Faktúra Peter Bogyo Mravcek 410,54 s DPH 01.12.2023 Peter Bogyó MRAVČEK HRAČKY PAPIER Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.12.2023 01.12.2023
Faktúra 72/2023/260 Faktúra Miloš Kozolka - náradie na údržbu a opravy 963,20 s DPH 01.12.2023 Miloš Kozolka Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.11.2023 01.12.2023
Faktúra 72/2023/259 Faktúra PAMAS novoročenky 172,20 s DPH 01.12.2023 PAMAS - Trenčín , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 29.11.2023 01.12.2023
Faktúra 10/2023 Faktúra potraviny november 2023 s DPH 01.12.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.12.2023 01.12.2023
Objednávka 12/2023 Objednávky december 2023 s DPH 12/2023 01.12.2023 - 31.12.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.12.2023
Faktúra 10/2023 Faktúra potraviny november 2023 s DPH 30.11.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.11.2023 30.11.2023
Faktúra 72/2023/257 Faktúra Dagmar Drgoňová vybavenie SJ 339,90 s DPH 29.11.2023 Dagmar Drgoňová Kuchynka domáce potreby Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 29.12.2023 29.11.2023
Faktúra 72/2023/248 Faktúra Drgoňová vybavenie kuchynky 339,90 s DPH 27.11.2023 Dagmar Drgoňová Kuchynka domáce potreby Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 29.11.2023 27.11.2023
Faktúra 72/2023/256 Faktúra Kanal Servis čistenie kanalizačného potrubia 140,00 s DPH 27.11.2023 KANAL SERVIS NR s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 27.11.2023 27.11.2023
Faktúra 72/2023/255 Faktúra LIDL regál do SJ 35,89 s DPH 27.11.2023 Lidl Slovenská republika , v.o.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 27.11.2023
Faktúra 72/2023/254 Faktúra LIDL regál do SJ 35,89 s DPH 27.11.2023 Lidl Slovenská republika , v.o.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 27.11.2023
Faktúra 72/2023/253 Faktúra LIDL regál do SJ 35,89 s DPH 27.11.2023 Lidl Slovenská republika , v.o.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 27.11.2023
Faktúra 72/2023/252 Faktúra Osobný údaj 12/2023 40,80 s DPH 27.11.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.12.2023 27.11.2023
Faktúra 72/2023/251 Faktúra SPP spotreba plynu 122023 byt 9,00 s DPH 27.11.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.12.2023 27.11.2023
Faktúra 72/2023/250 Faktúra SPP spotreba plynu 122023 1 073,00 s DPH 27.11.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.12.2023 01.12.2023
Faktúra 72/2023/249 Faktúra Milan Kramár MIKRA - OOPP 312,30 s DPH 27.11.2023 Milan Kramár MIKRA Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.12.2023 27.11.2023
Faktúra 72/2023/244 Faktúra Kancelária 24h - Archivačná skrinka vysoká 269,94 s DPH 24.11.2023 Kancelaria 24h s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 24.11.2023 24.11.2023
Faktúra 72/2023/245 Faktura AR interaktívna tabula 1 699,00 s DPH 24.11.2023 AR s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 24.11.2023 24.11.2023
Faktúra 72/2023/246 Faktura AR montáž zdvíhacieho mechanizmu 441,00 s DPH 24.11.2023 AR s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 24.11.2023 24.11.2023
Faktúra 72/2023/247 Faktúra AR zdvíhací mechanizmu a krídla na tabulu 1 699,00 s DPH 24.11.2023 AR s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 24.11.2023 24.11.2023
Zmluva 77/2023/25 Zmluva Komunálna poisťovňa - Poistenie majetku počítače 584,97 s DPH 23.11.2023 Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 24.11.2023
Faktúra 72/2023/236 Faktúra Ján Luley čistiace prostriedky SJ 157,91 s DPH 22.11.2023 Ján Luley -Femira Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 22.11.2023 22.11.2023
Faktúra 72/2023/243 Faktúra Thomann - aparatúra 1 042,76 s DPH 22.11.2023 Thomann Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 22.11.2023 22.11.2023
Faktúra 72/2023/242 Faktúra Slovenské pedagogické nakladateľstvo Učebnice MAT 71,10 s DPH 22.11.2023 Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 22.11.2023 22.11.2023
Faktúra 72/2023/241 Faktúra Emil Obert revízia TELOCVIČNE 198,00 s DPH 22.11.2023 Emil Obert Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 22.11.2023 22.11.2023
Faktúra 72/2023/240 Faktúra Emil Obert revízia preliezok 198,00 s DPH 22.11.2023 Emil Obert Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 22.11.2023 22.11.2023
Faktúra 72/2023/239 Faktúra Marián Bujalko MBTECH pozáručný servis 1 600,00 s DPH 22.11.2023 Marián Bujalko MB technic Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 22.11.2023 22.11.2023
Faktúra 72/2023/238 Faktúra EVO TECH oprava kotla 649,58 s DPH 22.11.2023 EVO TECH , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 22.11.2023 22.11.2023
Faktúra 72/2023/237 Faktúra Ján Luley čistiace prostriedky SJ 260,28 s DPH 22.11.2023 Ján Luley -Femira Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 22.11.2023 22.11.2023
Faktúra 72/2023/233 Faktúra SJ strava príspevok na stravu zo SF 102023 237,50 s DPH 20.11.2023 ZŠ s MŠ V.Záborského Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 16.11.2023 20.11.2023
Faktúra 72/2023/234 Faktúra Horex revízia hasiacich prístrojov 318,10 s DPH 20.11.2023 HOREX HX s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 16.11.2023 20.11.2023
Faktúra 72/2023/235 Faktúra Synexa - odpadkový kôš 35,92 s DPH 20.11.2023 Synexa - Ing. Henrieta Hubinská Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 16.11.2023 20.11.2023
Faktúra 72/2023/231 Faktúra NKS vývoz kuchynského odpadu 102023 48,00 s DPH 20.11.2023 Nitrianske komunálne služby s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 16.11.2023 20.11.2023
Faktúra 72/2023/229 Faktúra Fast Advert interaktívne učebnice 1 197,00 s DPH 20.11.2023 Fast Advert spol. s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 16.11.2023 20.11.2023
Faktúra 72/2023/230 Faktúra PreVas s.r.o. - diáre a kalendáre na rok 2024 127,44 s DPH 20.11.2023 PreVás s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 16.11.2023 20.11.2023
Faktúra 72/2023/232 Faktúra SJ strava zamestnancov 102023 1 201,75 s DPH 20.11.2023 ZŠ s MŠ V.Záborského Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 16.11.2023 20.11.2023
Zmluva 77/2023/28 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb 541,56 s DPH 15.11.2023 Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 23.01.2024
Faktúra 72/2023/222 Faktúra ZSEnergia 10/2023 3 257,52 s DPH 10.11.2023 ZSE Energia a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 09.11.2023 10.11.2023
Faktúra 72/2023/224 Faktúra RM GASTRO JAZ - vybavenie kuchyne SJ 526,96 s DPH 10.11.2023 RM Gastro -JAZ s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 09.11.2023 10.11.2023
Faktúra 72/2023/226 Faktúra Lamitec laminovací stroj + fólie 188,36 s DPH 10.11.2023 Lamitec , spol. s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 09.11.2023 10.11.2023
Faktúra 72/2023/225 Faktúra BitComp tonerová náplň do tlačiarne SJ 223,00 s DPH 10.11.2023 BitComp s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 09.11.2023 10.11.2023
Faktúra 72/2023/223 Faktúra EVO TECH oprava univerzálneho robota 108,00 s DPH 10.11.2023 EVO TECH , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 09.11.2023 10.11.2023
Faktúra 72/2023/227 Faktúra Nomiland učebné pomôcky predškoláci 405,00 s DPH 10.11.2023 NOMILAND s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 09.11.2023 10.11.2023
Zmluva 77/2023/20 Zmluva o uskutočnení školy v prírode 160 € na žiaka s DPH 10.11.2023 Fantázia dp. s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.11.2023
Faktúra 72/2023/228 Faktúra O2 telefón 10/2023 127,00 s DPH 10.11.2023 O2 Slovakia , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.11.2023 10.11.2023
Faktúra 73/2023/294 Faktúra VIS program SJ 2024 108,00 s DPH 08.11.2023 VIS Slovensko s.ro. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 22.12.2023 31.12.2023
Faktúra 72/2023/221 Faktúra Komensky virtuálna knižnica 102023 23,56 s DPH 03.11.2023 KOmensky , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.11.2023 03.11.2023
Faktúra 72/2023/220 Faktúra Ing. Kročka - servis projektora 114,00 s DPH 03.11.2023 Ing. Peter Kročka - IT RESCUE Kročka Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.11.2023 03.11.2023
Faktúra 72/2023/219 Faktúra Komensky virtuálna knižnica 23,56 s DPH 03.11.2023 KOmensky , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.11.2023 03.11.2023
Faktúra 72/2023/218 Faktúra Integra šatňové skrinky 2 046,00 s DPH 03.11.2023 Interga chranené dielne Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.11.2023 03.11.2023
Faktúra 72/2023/213 Faktúra SPP spotreba plynu 112023 1 073,00 s DPH 02.11.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.11.2023 02.11.2023
Faktúra 72/2023/209 Faktúra NOMILAND stoly do SKD 764,00 s DPH 02.11.2023 NOMILAND s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.11.2023 02.11.2023
Faktúra 72/2023/210 D.O.D.servis - Faktúra oprava žalúzií 564,96 s DPH 02.11.2023 D.O.D. servis s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.11.2023 02.11.2023
Faktúra 72/2023/211 Faktúra Luley Femira čistiace prostriedky SJ 131,48 s DPH 02.11.2023 Ján Luley -Femira Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.11.2023 02.11.2023
Faktúra 72/2023/212 Faktúra EVO TECH čistiace prostriedky SJ 291,60 s DPH 02.11.2023 EVO TECH , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.11.2023 02.11.2023
Faktúra 72/2023/215 Faktúra Osobný udaj GDPR 112023 40,80 s DPH 02.11.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.11.2023 02.11.2023
Faktúra 72/2023/214 Faktúra SPP spotreba plynu byt 112023 9,00 s DPH 02.11.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.11.2023 02.11.2023
Faktúra 72/2023/216 Faktúra Štefan Drgoňa elektroinštalačné práce Sj 1 396,78 s DPH 02.11.2023 Štefan Drgoňa Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.11.2023 02.11.2023
Faktúra 72/2023/217 Faktúra ELIS prenájom rohoží SKD 39,67 s DPH 02.11.2023 Elis Textile Care SK s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.11.2023 02.11.2023
Objednávka 11/2023 Objednávky november 2023 s DPH 11/2023 01.11.2023 - 30.11.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.11.2023
Faktúra 9/2023 Faktúra potraviny október 2023 s DPH 31.10.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.10.2023 31.10.2023
Faktúra 9/2023 Faktúra potraviny október 2023 s DPH 31.10.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.10.2023 31.10.2023
VO: Podlimitná zákazka 103/2023/1 Súhrnná správa 14 s DPH 27.10.2023 Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 27.10.2023
VO: Podlimitná zákazka 103/2023/4 Súhrnná správa 17 s DPH 27.10.2023 Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 27.10.2023
VO: Podlimitná zákazka 103/2023/7 Súhrnná správa 20 s DPH 27.10.2023 Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 27.10.2023
VO: Podlimitná zákazka 103/2023/5 Súhrnná správa 18 s DPH 27.10.2023 Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 27.10.2023
VO: Podlimitná zákazka 103/2023/6 Súhrnná správa 19 s DPH 27.10.2023 Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 27.10.2023
VO: Podlimitná zákazka 103/2023/11 Súhrnná správa 24 s DPH 27.10.2023 Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 27.10.2023
VO: Podlimitná zákazka 103/2023/8 Súhrnná správa 21 s DPH 27.10.2023 Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 27.10.2023
VO: Podlimitná zákazka 103/2023/9 Súhrnná správa 22 s DPH 27.10.2023 Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 27.10.2023
VO: Podlimitná zákazka 103/2023/3 Súhrnná správa 16 s DPH 27.10.2023 Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 27.10.2023
VO: Podlimitná zákazka 103/2023/13 Súhrnná správa 26 s DPH 27.10.2023 Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 27.10.2023
VO: Podlimitná zákazka 103/2023/10 Súhrnná správa 23 s DPH 27.10.2023 Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 27.10.2023
VO: Podlimitná zákazka 103/2023/12 Súhrnná správa 25 s DPH 27.10.2023 Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 27.10.2023
VO: Podlimitná zákazka 103/2023/2 Súhrnná správa 15 s DPH 27.10.2023 Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 27.10.2023
Faktúra 72/2023/206 Nomiland učebné pomôcky MŠ 24,00 s DPH 26.10.2023 NOMILAND s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 26.10.2023 26.10.2023
Faktúra 72/2023/207 Faktúra Martinus učebnice ANJ 21,80 s DPH 26.10.2023 Martinus s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 16.10.2023 26.10.2023
Faktúra 72/2023/208 Faktúra Metro reprezentačné výdavky na súťaž 35,70 s DPH 26.10.2023 Metro Cash and Carry SR s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 24.10.2023 26.10.2023
Faktúra 72/2023/203 Faktúra ZS s MS SJ strava príspevok zo SF 9/2023 148,00 s DPH 25.10.2023 Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 24.10.2023 25.10.2023
Faktúra 72/2023/204 Faktúra Mirra Office učebné pomôcky HN 99,60 s DPH 25.10.2023 MIRA OFFICE s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 25.10.2023 25.10.2023
Faktúra 72/2023/205 Faktúra Pymasell počítadlo 99,10 s DPH 25.10.2023 Pymasell s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 25.10.2023 25.10.2023
Faktúra 72/2023/202 Faktúra ZS s MS - SJ Strava zamestnancov 92023 748,88 s DPH 25.10.2023 Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 24.10.2023 25.10.2023
Faktúra 72/2023/201 Faktúra KOmensky ročná odmena za balíček Bez kriedy 72,00 s DPH 24.10.2023 KOmensky , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.10.2023 24.10.2023
Faktúra 72/2023/200 Faktúra B2B Partner servírovací vozík do SJ 124,80 s DPH 24.10.2023 B2B PRTNER S.R.O. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 13.10.2023 24.10.2023
Faktúra 72/2023/199 Faktúra Inštitút osobnostného rozvoja školenie 15,00 s DPH 24.10.2023 Inštitút osobnostného rozvoja , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 24.10.2023 24.10.2023
Zmluva 77/2023/26 Zmluva o nájme telocvične 6/2023 160,00 s DPH 23.10.2023 Požitavská futbalová akadémia FC VION , združenie Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.11.2023
Faktúra 72/2023/195 Faktúra Metro reprezentačné výdavky 44,65 s DPH 19.10.2023 Metro Cash and Carry SR s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 18.10.2023 19.10.2023
Faktúra 72/2023/194 Faktúra LeglSoft učebné pomôcky pre I. stupeň 88,90 s DPH 19.10.2023 LegalSoft s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 16.10.2023 19.10.2023
Faktúra 72/2023/191 Faktúra Metro - reprezentačné výdavky 267,30 s DPH 19.10.2023 Metro Cash and Carry SR s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 17.10.2023 19.10.2023
Faktúra 72/2023/193 Faktúra Ján Belančík tonerové náplne 38,88 s DPH 19.10.2023 Ján Belančík Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.10.2023 19.10.2023
Faktúra 72/2023/192 Faktúra Nomiland - učebné pomôcky pre predškolákov 1 332,39 s DPH 19.10.2023 NOMILAND s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.10.2023 19.10.2023
Faktúra 72/2023/196 Faktúra Katkyn s.r.o. - učebné pomôcky predškoláci 238,68 s DPH 19.10.2023 Katkyn s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.10.2023 19.10.2023
Faktúra 72/2023/198 Faktúra Mladé letá učebnice MAT 699,70 s DPH 19.10.2023 Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.10.2023 19.10.2023
Faktúra 72/2023/197 Faktúra EVOTECH kontrola elektrického pripojenia 184,80 s DPH 19.10.2023 EVO TECH , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.10.2023 19.10.2023
Zmluva 77/2023/19 Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu Dajme spolu gól ZS a MS s DPH 17.10.2023 Slovenskžý futbalový zväz Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 26.10.2023
Zmluva 77/2023/18 Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu Dajme spolu gól ZS a MS s DPH 17.10.2023 Slovenskžý futbalový zväz Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 26.10.2023
Zmluva 77/2023/23 Zmluva o nájme telocvične 5/2023 110,00 s DPH 16.10.2023 Michal Kajanovič Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 22.11.2023
Faktúra 72/2023/190 Faktúra ŠEVT tlačivá 187,80 s DPH 13.10.2023 ŠEVT a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 09.10.2023 13.10.2023
Faktúra 72/2023/189 Faktúra O2 telefon 92023 127,00 s DPH 13.10.2023 O2 Slovakia , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 13.10.2023 13.10.2023
Faktúra 72/2023/188 Faktúra Preškoly učebnice Matematika 78,20 s DPH 13.10.2023 PreSkoly.sk s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 13.10.2023 13.10.2023
Faktúra 72/2023/187 Faktúra ALZA - reproduktory 293,91 s DPH 13.10.2023 ALZA , SK s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 13.10.2023 13.10.2023
Faktúra 72/2023/186 Faktúra Indicia - softvér s Emilom 3 204,80 s DPH 13.10.2023 Indícia , n.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 09.10.2023 13.10.2023
Faktúra 72/2023/185 Faktúra ZSE 9/2023 spotreba elektrickej energie 2 507,46 s DPH 13.10.2023 ZSE Energia a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 13.10.2023 13.10.2023
Faktúra 72/2023/183 Faktúra NKS vývoz kuchynského odpadu 48,00 s DPH 13.10.2023 Nitrianske komunálne služby s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 13.10.2023 13.10.2023
Faktúra 72/2023/184 Faktúra Kanál Servis čistenie kanalizačného potrubia 248,00 s DPH 13.10.2023 KANAL SERVIS NR s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 13.10.2023 13.10.2023
Faktúra 72/2023/182 Faktúra Peter Bogyó Mravček kancelársky materiál 416,83 s DPH 13.10.2023 Peter Bogyó MRAVČEK HRAČKY PAPIER Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 13.10.2023 13.10.2023
Faktúra 72/2023/180 Faktúra AR s.r.o. - Notebooky NIVAM 1 116,00 s DPH 09.10.2023 AR s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 09.10.2023 09.10.2023
Faktúra 72/2023/179 Faktúra ALZA notebook do SKD 527,61 s DPH 09.10.2023 ALZA , SK s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 09.10.2023 09.10.2023
Faktúra 72/2023/181 Faktúra Róbert Šrobár Littera - učebnice Etická výchova 42,40 s DPH 09.10.2023 Richard šrobár Littera Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.10.2023 09.10.2023
Zmluva 77/2023/17 Zmluva 75/161/2023 o prenájme hnuteľnej veci AG FOODS SK s.r.o. s DPH 09.10.2023 AG FOODS SK s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 09.10.2023
Faktúra 72/2023/168 Faktúra Štefan Drgoňa elektroinštalačné práce SJ 1 322,58 s DPH 05.10.2023 Štefan Drgoňa Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.10.2023 05.10.2023
Faktúra 72/2023/169 Faktúra Colombo kancelársky tovar MŠ 84,68 s DPH 05.10.2023 Colombo s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.10.2023 05.10.2023
Faktúra 72/2023/170 Faktúra Colombo kancelársky tovar SKD 154,08 s DPH 05.10.2023 Colombo s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.10.2023 05.10.2023
Faktúra 72/2023/167 Faktúra ZUŠ spracovanie miezd 82023 404,30 s DPH 05.10.2023 Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.10.2023 05.10.2023
Faktúra 72/2023/172 Faktúra Revis Servis prenájom kopírovacieho stroja 220,12 s DPH 05.10.2023 REVIS SERVIS s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.10.2023 05.10.2023
Faktúra 72/2023/173 Faktúra Slovak Telecom telefón 92023 31,88 s DPH 05.10.2023 Slovak Telecom , a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.10.2023 05.10.2023
Faktúra 72/2023/174 Faktúra ZUS spracovanie miezd 92023 480,70 s DPH 05.10.2023 Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.10.2023 05.10.2023
Faktúra 72/2023/175 Faktura IVES aktualizácia programu na rok 2024 376,80 s DPH 05.10.2023 IVES Košice Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.10.2023 05.10.2023
Faktúra 72/2023/176 Faktúra ŠEVT tlačivá do ŠKD 51,17 s DPH 05.10.2023 ŠEVT a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.10.2023 05.10.2023
Faktúra 72/2023/178 Faktúra DAVS koberec 127,30 s DPH 05.10.2023 DAVS s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.10.2023 05.10.2023
Faktúra 72/2023/171 Faktúra Colombo Kancelársky tovar SJ 107,66 s DPH 05.10.2023 Colombo s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.10.2023 05.10.2023
Faktúra 72/2023/177 Faktúra Ján Luley FEMIRA čistiace prostriedky SJ 320,50 s DPH 05.10.2023 Ján Luley -Femira Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.10.2023 05.10.2023
Faktúra 72/2023/162 Faktúra Komensky - virtuálna knižnica 92023 23,56 s DPH 04.10.2023 KOmensky , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.10.2023 04.10.2023
Faktúra 72/2023/158 Faktúra SPP za byt 102023 9,00 s DPH 04.10.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.10.2023 04.10.2023
Faktúra 72/2023/156 FaktúRA ELIS prenájom rohoži do vestibulu 39,67 s DPH 04.10.2023 Elis Textile Care SK s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.10.2023 04.10.2023
Faktúra 72/2023/157 Faktúra Milan Kramár MIKRA - materiál na údržbu a opravu 26,60 s DPH 04.10.2023 Milan Kramár MIKRA Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.10.2023 04.10.2023
Faktúra 72/2023/166 Faktúra Ing. Peter Kročka IT RESCUE - údržba PC 42,00 s DPH 04.10.2023 Ing. Peter Kročka - IT RESCUE Kročka Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.10.2023 04.10.2023
Faktúra 72/2023/165 Faktúra Ján Luley Femira čistiace prostriedky 211,78 s DPH 04.10.2023 Ján Luley -Femira Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.10.2023 04.10.2023
Faktúra 72/2023/164 Faktúra Ján Luley Femira čistiace prostriedky 119,60 s DPH 04.10.2023 Ján Luley -Femira Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.10.2023 04.10.2023
Faktúra 72/2023/163 Faktúra CD KEYS - licencia Office Profesional Plus 2019 21,99 s DPH 04.10.2023 CD- Keys , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 29.09.2023 04.10.2023
Faktúra 72/2023/161 Faktúra BITCOMP Služba Optika NUO 102023 13,24 s DPH 04.10.2023 BitComp s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.10.2023 04.10.2023
Faktúra 72/2023/160 Faktúra Osobný údaj 10/2023 40,80 s DPH 04.10.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.10.2023 04.10.2023
Faktúra 72/2023/159 Faktúra SPP škola 10/2023 1 073,00 s DPH 04.10.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.10.2023 04.10.2023
Zmluva 77/2023/24 Kúpna zmluva o obchodných a dodacích podmienkach s DPH 01.10.2023 JánMachovič EDEN Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 22.11.2023
Objednávka 10/2023 Objednávky október 2023 s DPH 10/2023 01.10.2023-31.10.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.10.2023
VO: Súhrnná správa III.Q 18/2023 Súhrnná správa bez DPH 30.09.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského 30.09.2023
Faktúra 8/2023 Faktúra potraviny september 2023 s DPH 30.09.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.09.2023 30.09.2023
Faktúra 72/2023/154 Faktúra Dagmar Drgoňová - vybavenie kuchynským naradím SJ 1 379,00 s DPH 29.09.2023 Dagmar Drgoňová Kuchynka domáce potreby Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 29.09.0023 29.09.2023
Faktúra 72/2023/155 Faktúra REVIS SERVIS kancelársky papier 468,00 s DPH 29.09.2023 REVIS SERVIS s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 29.09.2023 29.09.2023
Faktúra 72/2023/150 Faktúra EVOTECH oprava elektrického konvektomatu 651,60 s DPH 26.09.2023 EVO TECH , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 22.09.2023 26.09.2023
Faktúra 72/2023/149 Faktúra 29,40 s DPH 26.09.2023 Martinus s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 25.09.2023 26.09.2023
Faktúra 72/2023/151 Faktúra EVOTECH škrabka na zemiaky 1 507,20 s DPH 26.09.2023 EVO TECH , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 22.09.2023 26.09.2023
Zmluva 77/2023/27 Zmluva Poistná zmluva zamestnancov školy na rok 2023 a 2024 184,80 s DPH 26.09.2023 Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.12.2023
Zmluva 77/2023/15 Poistná zmluva K- ŠKOLE poistenie zamestnancov školy 184,80 s DPH 26.09.2023 Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 29.09.2023
Faktúra 72/2023/153 Faktúra Orbis Pictus Instropolitana - učebnice II . stupeň 231,00 s DPH 26.09.2023 Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 26.09.2023 26.09.2023
Zmluva 77/2023/22 Zmluva o nájme telocvične 4/2023 800,00 s DPH 22.09.2023 Občianske zruženie Fan klub KLIK-KLAK Vráble Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 22.11.2023
Faktúra 72/2023/148 Faktúra T COM telefón 82023 32,09 s DPH 20.09.2023 Slovak Telecom , a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 18.09.2023 20.09.2023
Faktúra 72/2023/147 Faktúra Aitec učebné pomôcky pre I. stupeň 159,72 s DPH 20.09.2023 AITEC, s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.09.2023 20.09.2023
Faktúra 72/2023/136 Faktúra Poradca podnikateľa školenie zamestnancov 72,00 s DPH 18.09.2023 Poradca podnikateľa spol. s r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.09.2023 18.09.2023
Faktúra 72/2023/137 Faktúra ZSE energie 8/2023 817,98 s DPH 18.09.2023 ZSE Energia a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 12.09.2023 18.09.2023
Faktúra 72/2023/146 Faktúra UP stravné lístky - september - december 2023 2 042,34 s DPH 18.09.2023 UP Dejeuner , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.09.2023 18.09.2023
Faktúra 72/2023/145 Faktúra Pre školy učebnice II. Stupeň 79,00 s DPH 18.09.2023 PreSkoly.sk s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 14.09.2023 18.09.2023
Faktúra 72/2023/144 Faktúra O2 telefón 8/2023 123,58 s DPH 18.09.2023 O2 Slovakia , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 13.09.2023 18.09.2023
Faktúra 72/2023/143 Faktúra Friendly Stores - koberec 54,64 s DPH 18.09.2023 Friendly Stores s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 13.09.2023 18.09.2023
Faktúra 72/2023/142 Faktúra Nay - kuchynský robot SJ 204,88 s DPH 18.09.2023 Nay a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.09.2023 18.09.2023
Faktúra 72/2023/141 Faktúra Nancynka - potrava pre agamy 60,00 s DPH 18.09.2023 Nancynka s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 12.09.2023 18.09.2023
Faktúra 72/2023/140 Faktúra Expondo -servírovací vozík SJ 109,00 s DPH 18.09.2023 Expondo GmbH Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 12.09.2023 18.09.2023
Faktúra 72/2023/139 Faktúra Kozolka - materiál na údržbu SJ 309,42 s DPH 18.09.2023 Miloš Kozolka Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 12.09.2023 18.09.2023
Faktúra 72/2023/138 Faktúra B2B partner - skladací vozík 115,20 s DPH 18.09.2023 B2B PRTNER S.R.O. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 12.09.2023 18.09.2023
Faktúra 72/2023/135 Faktúra Preskoly s.r.o. - učebnice Geografia 79,00 s DPH 14.09.2023 PreSkoly.sk s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 14.09.2023 14.09.2023
Zmluva 77/2023/16 Zmluva o poskytovaní stravy, úhrade platby a režijných nákladov - dodatok č.1 k zmluve zo dňa 11.1.2023 s DPH 13.09.2023 Technická schránka Čifáre Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.10.2023
Faktúra 72/2023/134 Faktúra AITEC predplatné CD učebné pomôcky 71,88 s DPH 08.09.2023 AITEC, s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.09.2023 08.09.2023
Faktúra 72/2023/133 Faktúra EVOTECH elektrický varný kotol 6 240,00 s DPH 07.09.2023 EVO TECH , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.09.2023 07.09.2023
Faktúra 72/2023/132 Faktúra EVOTECH čistiace prostriedky 265,80 s DPH 07.09.2023 EVO TECH , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.09.2023 07.09.2023
Faktúra 72/2023/131 Faktúra UP stravné lístky 1 598,34 s DPH 07.09.2023 UP Dejeuner , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 25.08.2023 07.09.2023
Faktúra 72/2023/130 Faktúra Expol pedagogika učebnice pre II. stupeň 661,50 s DPH 07.09.2023 EXPOL Pedagogika s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.09.2023 07.09.2023
Faktúra 72/2023/129 Faktúra Irena Matláková dievčenské kroje do MŠ 1 328,00 s DPH 07.09.2023 Irena Matláková Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.09.2023 07.09.2023
Faktúra 72/2023/128 Faktúra Revis Servis tonerová náplň 54,00 s DPH 07.09.2023 REVIS SERVIS s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.09.2023 07.09.2023
Faktúra 72/2023/117 Faktúra Revis Servis prenájom kopírovacích strojov 127,86 s DPH 06.09.2023 REVIS-SERVIS spol. s r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.09.2023 06.09.2023
Faktúra 72/2023/123 Faktúra BitComp Optika NUO 9/2023 13,24 s DPH 06.09.2023 BitComp s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.09.2023 06.09.2023
Faktúra 72/2023/119 Faktúra Aitec učebnice pre I. stupeň 277,20 s DPH 06.09.2023 AITEC, s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.06.2023 06.09.2023
Faktúra 72/2023/120 Faktúra Mgr. Maláriková PO a BOZP jún - august 2023 130,00 s DPH 06.09.2023 Mgr. Zuzana Maláriková Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.09.2023 06.09.2023
Faktúra 72/2023/121 Faktúra SPP spotreba plynu 92023 byyt 9,00 s DPH 06.09.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.09.2023 06.09.2023
Faktúra 72/2023/122 Faktúra SPP škola 9/2023 1 073,00 s DPH 06.09.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.09.2023 06.09.2023
Faktúra 72/2023/127 Faktúra Cairos výmena potrubia v SJ 856,80 s DPH 06.09.2023 Cairos s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.09.2023 06.09.2023
Faktúra 72/2023/124 Faktúra Osobný údaj 92023 40,80 s DPH 06.09.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.09.2023 06.09.2023
Faktúra 72/2023/125 Faktúra 23,56 s DPH 06.09.2023 KOmensky , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.09.2023 06.09.2023
Faktúra 72/2023/126 Faktúra Luley čistiace prostriedky SJ 166,57 s DPH 06.09.2023 Ján Luley -Femira Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.09.2023 06.09.2023
Faktúra 72/2023/118 Faktúra Aitec učebnice pre I. stupeň 145,20 s DPH 06.09.2023 AITEC, s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.06.2023 06.09.2023
Objednávka 9/2023 Objednávky september 2023 s DPH 9/2023 01.09.2023-30.9.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.09.2023
Faktúra 72/2023/115 Faktúra EVOTECH pracovné stoly do SJ 1 326,00 s DPH 31.08.2023 EVO TECH , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.08.2023 31.08.2023
Zmluva 77/2023/14 Dodatok č. 2/2023 k Zmluve o zabezpečení agendy zamestnancov školstva 5 768,40 s DPH 31.08.2023 Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 29.09.2023
Faktúra 72/2023/116 Faktúra ŠEVT tlačivá do MŠ 34,92 s DPH 31.08.2023 ŠEVT a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 08.08.2023 31.08.2023
Faktúra 72/2023/114 Faktúra LIDL regál SJ 49,99 s DPH 28.08.2023 Lidl Slovenská republika , v.o.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.08.2023 28.08.2023
Faktúra 72/2023/113 Faktúra LIDL regál SJ 49,99 s DPH 28.08.2023 Lidl Slovenská republika , v.o.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.08.2023 28.08.2023
Faktúra 72/2023/112 Faktúra LIDL regál SJ 49,99 s DPH 28.08.2023 Lidl Slovenská republika , v.o.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.08.2023 28.08.2023
Faktúra 72/2023/111 Faktúra LIDL regál SJ 49,99 s DPH 28.08.2023 Lidl Slovenská republika , v.o.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.08.2023 28.08.2023
Faktúra 72/2023/110 Faktúra LIDL regál do SJ 49,99 s DPH 28.08.2023 Lidl Slovenská republika , v.o.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.08.2023 28.08.2023
Faktúra 72/2023/109 Faktúra LIDL regál SJ 50,99 s DPH 28.08.2023 Lidl Slovenská republika , v.o.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.08.2023 28.08.2023
Faktúra 72/2023/105 Faktúra Peter Nagy PENA -STAV maľovanie ZŠ 2 229,00 s DPH 25.08.2023 Faktúra Peter Nagy PENA -STAV Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 24.08.2023 25.08.2023
Faktúra 72/2023/101 Faktúra Čurgali maľovanie SJ 4 557,45 s DPH 25.08.2023 Čurgali Štefan Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 21.08.2023 25.08.2023
Faktúra 72/2023/102 Faktúra Luley Femira čistiace prostriedky SJ 155,50 s DPH 25.08.2023 Ján Luley -Femira Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 21.08.2023 25.08.2023
Faktúra 72/2023/103 Faktúra Luley Femira čistiace prostriedky SJ523,31 523,31 s DPH 25.08.2023 Ján Luley -Femira Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 21.08.2023 25.08.2023
Faktúra 72/2023/104 Faktúra Peter Bogyó MRAVČEK učebné pomôcky pre prvákov 552,73 s DPH 25.08.2023 Peter Bogyó MRAVČEK HRAČKY PAPIER Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 23.08.2023 25.08.2023
Faktúra 72/2023/108 Faktúra NOVID revízia kotlov a plynových zariadení 528,00 s DPH 25.08.2023 NOVID spol. s r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 25.08.2023 25.08.2023
Faktúra 72/2023/106 Faktúra Peter Nagy PENA -STAV výmena obkladačiek ZŠ 520,00 s DPH 25.08.2023 Faktúra Peter Nagy PENA -STAV Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 24.08.2023 25.08.2023
Faktúra 72/2023/107 Faktúra UP stravné lístky júl - september 2023 MŠ 232,74 s DPH 25.08.2023 UP Dejeuner , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 18.07.2023 25.08.2023
Faktúra 72/2023/98 Faktúra NKS vývoz kuchynského odpadu 72023 36,00 s DPH 25.08.2023 Nitrianske komunálne služby s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 21.08.2023 25.08.2023
Faktúra 72/2023/99 Faktúra Aga 24 magnetická tabuľa biela 60,20 s DPH 25.08.2023 Aga24, s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 16.08.2023 25.08.2023
Faktúra 72/2023/97 Faktúra O2 telefón 72023 135,00 s DPH 25.08.2023 O2 Slovakia , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 21.08.2023 25.08.2023
Faktúra 72/2023/100 Faktúra Internet Mall Slovakia - káble a adaptér 40,84 s DPH 25.08.2023 Internet Mall Slovakia s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 16.08.2023 25.08.2023
Zmluva 77/2023/13 Dodatok č.7 k Zmluve o odovzdaní a prevzatí do správy zo dňa 1.5.2003 12 397,65 s DPH 21.08.2023 Mesto Vráble Hlavná 1221, 95201 Vráble Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.08.2023
Zmluva 77/2023/12 Dodatok č. 005 k Zmluvám o dodávke plynu s DPH 18.08.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 21.08.2023
Zmluva 98/2023/1 Zmluva č.2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_864 o vzájomnej spolupráci pri implementácií projektových aktivít v rámci národného projektu „ Podpora pomáhajúcich profesií 3" s DPH 14.08.2023 Národný inštitút vzdelávania a mládeže Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 25.08.2023
Faktúra 72/2023/96 Faktúra ZSEnergie elektrická energia 7/ 2023 1 307,39 s DPH 08.08.2023 ZSE Energia a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.08.2023 08.08.2023
Faktúra 72/2023/93 Faktura ZUŠ spracovanie miezd 72023 404,30 s DPH 07.08.2023 Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.08.2023 07.08.2023
Faktúra 72/2023/94 Faktúra Slovak Telecom telefón 7/2023 31,88 s DPH 07.08.2023 Slovak Telecom , a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.08.2023 07.08.2023
Faktúra 72/2023/95 Faktúra Mikkino s.r.o. potrava pre agamy 60,00 s DPH 07.08.2023 Mikkino s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 03.08.2023 07.08.2023
Faktúra 72/2023/92 Faktúra Osobný údaj 8/2023 - Výkon zodpovednej osoby 40,80 s DPH 02.08.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.08.2023 02.08.2023
Faktúra 72/2023/91 Faktúra BitComp služba Optika NUO 8/2023 13,24 s DPH 02.08.2023 BitComp s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.08.2023 02.08.2023
Faktúra 72/2023/90 Faktúra Komensky Virtuálna knižnica 7/2023 23,56 s DPH 02.08.2023 KOmensky , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.08.2023 02.08.2023
Faktúra 72/2023/89 Faktúra SPP spotreby plynu ZS 82023 1 073,00 s DPH 02.08.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.08.2023 02.08.2023
Faktúra 72/2023/88 Faktúra SPP spotreba plynu byt 82023 9,00 s DPH 02.08.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.08.2023 02.08.2023
Objednávka 8/2023 Objednávky august 2023 s DPH 8/2023 01.08.2023-31.8.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.08.2023
Faktúra 7/2023 Faktúra potraviny júl 2023 s DPH 31.07.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.07.2023 31.07.2023
Faktúra 72/2023/87 Faktúra za stravu zamestnancov za 72023 161,92 s DPH 31.07.2023 ZŠ s MŠ V.Záborského Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.07.2023 31.07.2023
Faktúra 72/2023/86 Faktúra príspevok na stravu júl 2023 zo SF 32,00 s DPH 31.07.2023 ZŠ s MŠ V.Záborského Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.07.2023 31.07.2023
Faktúra 72/2023/85 Faktúra NKS vývoz kuchynského odpadu 6/2023 48,00 s DPH 25.07.2023 Nitrianske komunálne služby s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 25.07.2023 25.07.2023
Faktúra 72/2023/84 Faktúra Belančík tonerové náplne 38,88 s DPH 25.07.2023 Ján Belančík Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 25.07.2023 25.07.2023
Faktúra 72/2023/83 Faktúra Milan Kramár Mikra - OOPP + čistiace prostriedky SJ 214,60 s DPH 19.07.2023 Milan Kramár MIKRA Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.07.2023 19.07.2023
Faktúra 72/2023/82 Faktúra Verlag Dashofer Online kniha ROPO 2023/2024 221,39 s DPH 17.07.2023 Verlag Dashofer , vydavateľstvo , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 12.07.2023 17.07.2023
Faktúra 72/2023/80 Faktúra Luley čistiace prostriedky MS 67,50 s DPH 12.07.2023 Ján Luley -Femira Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 12.07.2023 12.07.2023
Faktúra 72/2023/81 Faktúra Luley - Čistiace prostriedky ZS 1 472,62 s DPH 12.07.2023 Ján Luley -Femira Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 12.07.2023 12.07.2023
Faktúra 72/2023/67 Faktúra BITCOMP Služba Optika NUO 7/2023 13,24 s DPH 11.07.2023 BitComp s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.07.2023 11.07.2023
Faktúra 72/2023/56 Faktúra Milan Kramár MIKRA - OOPP 393,72 s DPH 11.07.2023 Milan Kramár MIKRA Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.07.2023 11.07.2023
Faktúra 72/2023/57 Faktúra REVIS SERVIS prenájom kopírovacích strojov 188,66 s DPH 11.07.2023 REVIS SERVIS s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.07.2023 11.07.2023
Faktúra 72/2023/58 Faktúra ELIS prenájom rohoží 39,67 s DPH 11.07.2023 Elis Textile Care SK s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.07.2023 11.07.2023
Faktúra 72/2023/59 Faktúra COLOMBO kancelársky tovar 38,80 s DPH 11.07.2023 Colombo s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.07.2023 11.07.2023
Faktúra 72/2023/61 Faktúra Základná umelecká škola spracovanie miezd 404,30 s DPH 11.07.2023 Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.07.2023 11.07.2023
Faktúra 72/2023/62 Faktúra strava zamestnancov jún príspevok SF 197,00 s DPH 11.07.2023 Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.06.2023 11.07.2023
Faktúra 72/2023/63 Faktúra strava zamestnancov jún 2023 996,82 s DPH 11.07.2023 Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.06.2023 11.07.2023
Faktúra 72/2023/64 Faktúra SPP plyn byt 7/2023 9,00 s DPH 11.07.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.07.2023 11.07.2023
Faktúra 72/2023/65 Faktúra SPP spotreba plynu 7/2023 1 073,00 s DPH 11.07.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.07.2023 11.07.2023
Faktúra 72/2023/66 Faktúra Osobny udaj 7/2023 40,80 s DPH 11.07.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.07.2023 11.07.2023
Faktúra 72/2023/75 Faktúra ZSE elektrická energia 6/2023 2 634,17 s DPH 11.07.2023 ZSE Energia a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.07.2023 11.07.2023
Faktúra 72/2023/68 Faktúra TCOM telefón 62023 31,88 s DPH 11.07.2023 Slovak Telecom , a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.07.2023 11.07.2023
Faktúra 72/2023/69 Faktúra KOMENSKY virtuálna knižnica 62023 23,56 s DPH 11.07.2023 KOmensky , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.07.2023 11.07.2023
Faktúra 72/2023/70 Faktúra CARMENKA potrava pre agamy 60,00 s DPH 11.07.2023 Carmenka s.r..o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.07.2023 11.07.2023
Faktúra 72/2023/71 Faktúra AITEC učebnice pre prvý stupeň 1 611,28 s DPH 11.07.2023 AITEC, s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 29.06.2023 11.07.2023
Faktúra 72/2023/72 Faktúra TERA POTREBY hmlovač do paludária 80,32 s DPH 11.07.2023 Tera potreby sk, 3CH s.r.o Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 29.06.2023 11.07.2023
Faktúra 72/2023/73 Faktúra PREŠKOLY učebnice pre druhý stupeň ZŠ 357,90 s DPH 11.07.2023 PreSkoly.sk s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.07.2023 11.07.2023
Faktúra 72/2023/74 Faktúra O2 telefón 6/2023 135,51 s DPH 11.07.2023 O2 Slovakia , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.07.2023 11.07.2023
Faktúra 72/2023/54 Faktúra Marián Bujalko traktor na kosenie 1 699,90 s DPH 11.07.2023 Marián Bujalko MB technic Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.07.2023 11.07.2023
Faktúra 72/2023/76 Faktúra Preliezky Trubíni stĺpiky pieskoviska 175,20 s DPH 11.07.2023 Preliezky Trubíni s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.06.2023 11.07.2023
Faktúra 72/2023/77 Faktúra Strom života - členský poplatok 89,00 s DPH 11.07.2023 Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.06.2023 11.07.2023
Faktúra 72/2023/78 Faktúra Peter Bogyó MRAVČEK kancelársky materiál 181,75 s DPH 11.07.2023 Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.06.2023 11.07.2023
Faktúra 72/2023/79 Faktúra Internet Handel - učebnice pre II. stupeň ZŠ 153,47 s DPH 11.07.2023 Internet HANDEL s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 29.06.2023 11.07.2023
Faktúra 72/2023/55 Faktúra Marián Bujalko deflektor 259,00 s DPH 11.07.2023 Marián Bujalko MB technic Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.07.2023 11.07.2023
Faktúra 72/2023/60 Faktúra COLOMBO kancelársky materiál 195,46 s DPH 11.07.2023 Colombo s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.07.2023 11.07.2023
Objednávka 7/2023 Objednávky júl 2023 s DPH 7/2023 01.07.2023-31.7.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.07.2023
VO: Súhrnná správa III.Q Súhrnná správa bez DPH 1.7.2023 - 30.9.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského 30.09.2023
VO: Súhrnná správa III.Q Súhrnná správa bez DPH od 1.7.2023 - 30.9.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského 30.09.2023
Faktúra 6/2023 Faktúra potraviny jún 2023 s DPH 30.06.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.06.2023 30.06.2023
VO: Súhrnná správa II.Q 2023 16/2023 Súhrnná správa 1 472,62 s DPH 30.06.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského 30.06.2023
VO: Súhrnná správa II.Q 2023 14/2023 Súhrnná správa 1 699.90 s DPH 30.06.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského 30.06.2023
VO: Súhrnná správa II.Q 2023 15/2023 Súhrnná správa 1 611,28 s DPH 29.06.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského 29.06.2023
Zmluva 77/2023/11 Zmluva o spolupráci 40/2023 Strom života o.z. s DPH 29.06.2023 Strom života , o.z. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.07.2023
Faktúra 72/2023/53 Faktúra Knihomol - Učebnice pre I.stupeň ZŠ 118,80 s DPH 28.06.2023 Knihomol s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.06.2023 28.06.2023
Faktúra 72/2023/52 Faktúra Irena Matláková chlapčenské kroje pre predškolákov 1 476,00 s DPH 27.06.2023 Irena Matláková Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 26.06.2023 27.06.2023
Faktúra 72/2023/51 Faktúra AITEC učebnice pre I. ročník 193,60 s DPH 27.06.2023 AITEC, s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.06.2023 27.06.2023
Faktúra 72/2023/50 Faktúra Metro nákup potravín Projekt Deň Ukrajiny 351,35 s DPH 27.06.2023 Metro Cash and Carry SR s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.06.2023 27.06.2023
Zmluva Dodatok k Zmluve č. ZO/2018A14922-1 O zabezpečení výkon činností zodpovednej osoby Dodatok k Zmluve č. ZO/2018A14922-1 O zabezpečení výkon činností zodpovednej osob 408,00 s DPH 26.06.2023 Osobny udaj.sk s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.06.2023
VO: Súhrnná správa II.Q 2023 13/2023 Súhrnná správa 1 476,00 s DPH 26.06.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského 26.06.2023
Faktúra 72/2023/49 Faktúra Nomiland učebné pomôcky predškoláci 235,22 s DPH 22.06.2023 NOMILAND s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 22.06.2023 22.06.2023
Faktúra 72/2023/43 Faktúra Pre školy za učebnice pre I.stupeň 551,30 s DPH 21.06.2023 Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.06.2023 21.06.2023
Faktúra 72/2023/48 Faktúra ASC Agenda komplet na rok 2024 519,00 s DPH 21.06.2023 ASC s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.06.2023 21.06.2023
Faktúra 72/2023/44 Faktúra spotreba elektrickej energie 5/2023 2 886,44 s DPH 21.06.2023 ZSE Energia a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.06.2023 21.06.2023
Faktúra 72/2023/45 Faktúra mobilné telefóny 5/2023 135,24 s DPH 21.06.2023 O2 Slovakia , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.06.2023 21.06.2023
Faktúra 72/2023/46 Faktúra predplatné časopisu Geografia 15,00 s DPH 21.06.2023 EPL s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.06.2023 21.06.2023
Faktúra 72/2023/47 Faktúra za vývoz kuchynského odpadu 5/2023 60,00 s DPH 21.06.2023 Nitrianske komunálne služby s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.06.2023 21.06.2023
Zmluva Dohoda o realizácií experimentálneho overovania Dohoda o realizácií experimentálneho overovania - zavádzanie SkVP s DPH 15.06.2023 Národný inštitút vzdelávania a mládeže ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 15.06.2023
Zmluva Zmluva o spolupráci - Kúpna zmluva Zmluva o spolupráci - Kúpna zmluva na ovocie a zeleninu pre deti a žiakov s DPH 07.06.2023 Boni Fructi spol. s r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 08.06.2023
Faktúra 72/2023/42 Faktúra harmonogram budúcich platieb vodné stočné od 6/2023 - 5 /2024 2 880,00 s DPH 05.06.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.06.2023 05.06.2023
Faktúra 72/2023/41 Faktúra Revis Servis prenájom kopírovacích strojov a odpočet kópií za 5/2023 188,29 s DPH 05.06.2023 REVIS-SERVIS spol. s r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.06.2023 05.06.2023
Faktúra 72/2023/40 Faktúra ZVS vyúčtovacia faktúra za rok 2022 vodne stočné 340,98 s DPH 05.06.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.06.2023 05.06.2023
Faktúra 72/2023/39 Faktúra Mikkino potrava pre agamy 35,90 s DPH 05.06.2023 Mikkino s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.06.2023 05.06.2023
Faktúra 72/2023/38 Faktúra Slovak Telecom 5/2023 31,88 s DPH 05.06.2023 Slovak Telecom , a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.06.2023 05.06.2023
Faktúra 72/2023/36 Faktúra za spracovanie mzdovej agendy maj 404,30 s DPH 02.06.2023 Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.06.2023 02.06.2023
Faktúra 72/2023/33 Faktúra za spotrebu plynu jún 1 073,00 s DPH 02.06.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.06.2023 02.06.2023
Faktúra 72/2023/27 Faktúra Milan Kramár MIKRA - svietidlové LED panely 106,92 s DPH 02.06.2023 Milan Kramár MIKRA Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.06.2023 02.06.2023
Faktúra 72/2023/28 Faktúra za prenájom rohoží máj 2023 50,75 s DPH 02.06.2023 Elis Textile Care SK s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.06.2023 02.06.2023
Faktúra 72/2023/29 Faktúra za kancelársky tovar máj 2023 52,87 s DPH 02.06.2023 Colombo s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.06.2023 02.06.2023
Faktúra 72/2023/30 Faktúra sa službu Optika NUO 6/2023 13,24 s DPH 02.06.2023 BitComp s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 12.06.2023 02.06.2023
Faktúra 72/2023/31 Faktúra za spracovanie výkonu zodpovednej osoby 6/2023 36,00 s DPH 02.06.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.06.2023 02.06.2023
Faktúra 72/2023/32 Faktúra za stravu zamestnancov máj 1 095,49 s DPH 02.06.2023 Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.06.2023 02.06.2023
Faktúra 72/2023/34 Faktúra za spotrebu plynu byt jún 9,00 s DPH 02.06.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.06.2023 02.06.2023
Faktúra 72/2023/35 Faktúra za PO a BOZP marec - maj 130,00 s DPH 02.06.2023 Mgr. Zuzana Maláriková Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 12.06.2023 02.06.2023
Objednávka 76/2023/8 Objednávka tovaru na svietidlové LED panely 106,92 s DPH 02.06.2023 Milan Kramár MIKRA Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.06.2023
Faktúra 72/2023/37 Faktúra za virtuálnu knižnicu máj 2023 23,56 s DPH 02.06.2023 KOmensky , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.06.2023 02.06.2023
Objednávka 6/2023 Objednávky jún 2023 s DPH 6/2023 01.06.2023-30.6.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.06.2023
VO: Súhrnná správa II.Q 2023 12/2023 Súhrnná správa 1 095,49 s DPH 01.06.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského 01.06.2023
Faktúra 5/2023 Faktúra potraviny máj 2023 s DPH 31.05.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.05.2023 31.05.2023
VO: Súhrnná správa II.Q 2023 17/2023 Súhrnná správa 2 880,00 s DPH 30.05.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského 30.05.2023
Objednávka 76/2023/7 Objednávka tovaru čipové prívesky na dochádzku žiakov s DPH 25.05.2023 ASC s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 25.05.2023
Faktúra 72/2023/26 Faktúra ASC Agenda čipové prívesky na dochádzku žiakov 120,00 s DPH 542 25.05.2023 ASC s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 25.05.2023 25.05.2023
Zmluva Zmluva o spolupráci NIVAM Zmluva o spolupráci NIVAM s DPH 19.05.2023 NIVAM ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.05.2023
Objednávka 76/2023/6 Objednávka Združenie STORM preventívne workshopy pre žiakov 130,00 s DPH 19.05.2023 Združenie STORM Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.05.2023
Faktúra 72/2023/25 Faktúra Združenie STORM preventívne workshopy pre žiakov 130,00 s DPH 19.05.2023 Združenie STORM Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 19.05.2023 19.05.2023
Faktúra 72/2023/23 Faktúra NKS vývoz kuchynského odpadu 4/2023 36,00 s DPH 17.05.2023 Nitrianske komunálne služby s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 17.05.2023 17.05.2023
Faktúra 72/2023/24 Faktúra Preliezky Trubíni - plachta na pieskovisko + stôl 472,80 s DPH 17.05.2023 Preliezky Trubíni s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 17.05.2023 17.05.2023
Objednávka 38/2023 Objednávka tovaru plachta na pieskovisko a stôl do altánku 472,80 s DPH 15.05.2023 Preliezky Trubíni s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 15.05.2023
Faktúra 72/2023/22 Faktúra EXACT Invest čistiace prostriedky 84,60 s DPH 12.05.2023 EXACT Invest s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 12.05.2023 12.05.2023
Objednávka 76/2023/4 Objednávka EVO TECH oprava a servis umývačky riadu s DPH 12.05.2023 EVO TECH , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 20.04.2023
Faktúra 72/2023/21 Faktúra EVO TECH oprava a servis umývačky riadu 689,18 s DPH 12.05.2023 EVO TECH , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 12.05.2023 12.05.2023
Faktúra 72/2023/20 Faktúra Indícia za účastnícky poplatok online kurz 69,00 s DPH 12.05.2023 Indícia , n.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 14.04.2023 12.05.2023
Faktúra 72/2023/17 Faktúra O2 za telefón 4/2023 143,48 s DPH 11.05.2023 O2 Slovakia , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.05.2023 11.05.2023
Faktúra 72/2023/19 Faktúra Komenský - Virtuálna knižnica 4/2023 23,56 s DPH 11.05.2023 KOmensky , s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.05.2023 11.05.2023
Faktúra 72/2023/18 Faktúra PreSkoly za učebnice pre 1. ročník 36,80 s DPH 11.05.2023 PreSkoly.sk s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 11.05.2023 11.05.2023
Faktúra 72/2023/16 Faktúra za spotrebu elektrickej energie 4/2023 2 743,32 s DPH 09.05.2023 ZSE Energia a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 09.05.2023 09.05.2023
Zmluva Zmluva o nájme telocvične č 2/2023 Zmluva o nájme telocvične č 2/2023 585,00 s DPH 05.05.2023 OZ N Dance Company ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.05.2023
Faktúra 72/2023/15 Faktúra príspevok na stravu zamestnancov zo SF 4/2023 166,50 s DPH 05.05.2023 ZŠ s MŠ V.Záborského Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.05.2023 05.05.2023
Faktúra 72/2023/12 Faktúra AITEC pracovné zošity 112,86 s DPH 05.05.2023 AITEC, s.r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 27.04.2023 28.04.2023
Faktúra 72/2023/14 Faktúra Školská jedáleň strava zamestnanci 4/2023 842,49 s DPH 05.05.2023 ZŠ s MŠ V.Záborského Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.05.2023 05.05.2023
Faktúra 72/2023/13 Faktúra REVIS SERVIS spol. s r.o. - prenájom kopírovacích strojov 187,13 s DPH 05.05.2023 REVIS-SERVIS spol. s r.o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 05.05.2023 05.05.2023
Faktúra 72/2023/9 Faktúra BitComp internet 5/2023 13,24 s DPH 04.05.2023 BitComp s.r.o. 02.05.2023 04.05.2023
Faktúra 72/2023/3 Faktúra Friendly Stores s.r.o. - za dodanie interaktívneho koberca preškoláci 696,79 s DPH 238 04.05.2023 Friendly Stores s.r.o. Duncová Alena Ekonómka školy 02.05.2023 04.05.2023
Objednávka 76/2023/1 Objednávka tovaru na interaktívny koberec pre predškolákov MS 696,79 s DPH 04.05.2023 Friendly Stores s.r.o. Uhrínová Martina riaditeľka školy 04.05.2023
Faktúra 72/2023/4 Faktúra Základná umelecká škola spracovanie miezd 4/2023 404,30 s DPH 241 04.05.2023 Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble 04.05.2023 04.05.2023
Faktúra 72/2023/7 Faktúra Carmenka s.r.o.,- potrava pre Agamy 39,85 s DPH 246 04.05.2023 Carmenka s.r..o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.05.2023 04.05.2023
Objednávka 76/2023/2 Objednávka Carmenka potrava pre Agamy 39,85 s DPH 04.05.2023 Carmenka s.r..o. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.05.2023
Faktúra 72/2023/8 Faktura SPP byt 5/2023 9,00 s DPH 04.05.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 02.05.2023 04.05.2023
Faktúra 72/2023/10 Faktúra Ing. Kročka oprava počítača SDD 76,80 s DPH 04.05.2023 Ing. Peter Kročka - IT RESCUE Kročka 04.05.2023 04.05.2023
Objednávka 76/2023/3 Objednávka na servis počítača SJ 76,80 s DPH 04.05.2023 Ing. Peter Kročka - IT RESCUE Kročka Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 25.04.2023
Faktúra 72/2023/11 Faktúra Slovak Telecom za telefón 4/2023 31,88 s DPH 04.05.2023 Slovak Telecom , a.s. Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.05.2023 04.05.2023
Objednávka 5/2023 Objednávky máj 2023 s DPH 5/2023 01.05.2023-31.5.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.05.2023
Faktúra 4/2023 Faktúra potraviny apríl 2023 s DPH 30.04.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.04.2023 30.04.2023
Faktúra 72/2023/1 Zálohová faktúra AITEC s.r.o. 112,86 s DPH 28.04.2023 Mgr. Martina Uhrínová Riaditeľka školy 27.04.2023 28.04.2023
Faktúra 72/2023/2 Faktúra ProSchool s.r.o. 480,00 s DPH 28.04.2023 Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.04.2023 28.04.2023
Faktúra Faktúra 98 Faktúra za vdelávacie služby pedagogických zamestnancov 480,00 s DPH 34 20.04.2023 ProSchool s.r.o ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.04.2023 28.04.2023
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme telocvične č. 3/2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme telocvične č. 3/2022 s DPH 18.04.2023 OZ N Dance Company Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 18.04.2023
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme telocvične č.4/2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme telocvične č.4/2022 s DPH 18.04.2023 Ján Krahulec Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 18.04.2023
Objednávka 34 Objednávka vzdelávanie pedagogických zamestnancov 480,00 s DPH 17.04.2023 ProSchool s.r.o ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.04.2023
Faktúra Zálohová faktúra 6 Predplatné pracovných zošitov 112,86 s DPH 33 17.04.2023 Aitec s.r.o., ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 27.04.2023 28.04.2023
Objednávka 33 Objednávka predplatné pracovných zošitov 112,86 s DPH 17.04.2023 Aitec s.r.o., ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.04.2023
VO: Súhrnná správa II.Q 2023 11/2023 Súhrnná správa 2 100.00 s DPH 15.04.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského 15.04.2023
Objednávka 4/2023 Objednávky apríl 2023 s DPH 01.04.2023-30.4.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 30.04.2023
Faktúra 3/2023 Faktúra potraviny marec 2023 s DPH 31.03.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.03.2023 31.03.2023
Faktúra 3/2023 Marec SJ Faktúry SJ marec 2023 s DPH 31.03.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.03.2023
Faktúra 3/2023 Marec ZS Faktúry ZS marec 2023 s DPH 31.03.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.03.2023
Objednávka 3/2023 Objednavka ZS Objednávky ZS marec 2023 s DPH 31.03.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.03.2023
VO: Súhrnná správa I.Q 2023 10/2023 Súhrnná správa 1 750,00 bez DPH 31.03.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského 31.03.2023
VO: Súhrnná správa I.Q 2023 8/2023 Súhrnná správa 1 710,00 bez DPH 29.03.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského 29.03.2023
VO: Súhrnná správa I.Q 2023 9/2023 Súhrnná správa 2 093,00 bez DPH 29.03.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského 29.03.2023
Zmluva 11/2023/1 Kúpna zmluva 2 511,60 s DPH 23.03.2023 EXKLUZÍV bezpečnostné dvere s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 23.03.2023
Zmluva 12/2023/1 Zmluva elektronická komunikačná služba prístupu do sietí BitComp 313,92 s DPH 22.03.2023 BitComp s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 22.03.2023
VO: Súhrnná správa I.Q 2023 6/2023 Súhrnná správa 6 050,00 bez DPH 06.03.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského 06.03.2023
VO: Súhrnná správa I.Q 2023 7/2023 Súhrnná správa 2 142,00 bez DPH 06.03.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského 06.03.2023
Zmluva 9/2023/1 Kúpna zmluva 2 570,00 s DPH 06.03.2023 A&R s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.03.2023
Zmluva 10/2023/1 Kúpna zmluva 7 260,00 s DPH 06.03.2023 A&R s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 06.03.2023
Zmluva Kúpno -predajná zmluva o kúpe a predaji tovaru Kúpno -predajná zmluva o kúpe a predaji tovaru s DPH 01.03.2023 QUALITED s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.03.2023
Zmluva Rámcová zmluva Rámcová zmluva s DPH 01.03.2023 Comida , s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.03.2023
Zmluva RKZ 7/2023 Rámcová kúpna zmluva na kancelárske potreby s DPH 01.03.2023 Peter Bogyó MRAVČEK ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.03.2023
Objednávka 3/2023 Objednávky marec 2023 s DPH 01.03.2023-31.3.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.03.2023
Faktúra 2/2023 Február SJ Faktúry SJ február 2023 s DPH 28.02.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 14.05.2026 28.02.2023
Faktúra 2/2023 Faktúra potraviny február 2023 s DPH 28.02.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.02.2023 28.02.2023
Objednávka 2/2023 Objednavka ZS Objednávky ZS február 2023 s DPH 28.02.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.02.2023
Faktúra 2/2023 Február ZS Faktúry ZS február 2023 s DPH 28.02.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.02.2023
Zmluva 21/2023 Zmluva č.21/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na stravovanie žiakov 17 600,00 s DPH 14.02.2023 Nitriansky samosprávny kraj ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 14.02.2023
Zmluva 3939024907 Tuzemské cestovné poistenie na Lyžiarsky výcvik 100,80 s DPH 10.02.2023 Komunálna poisťovňa a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 10.02.2023
Zmluva 2023-03 Zmluva o nájme kopírovacieho stroja / multifunkčného zariadenia/ tlačiarne 6 136,32 s DPH 07.02.2023 REVIS - SERVIS spol. s r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 07.02.2023
Objednávka 2/2023 Objednávky február 2023 s DPH 2/2023 1.2.2023-28.2.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 28.02.2023
Zmluva Zmluva o nájme telocvične č 1/2023 Zmluva o nájme telocvične č 1/2023 170,00 s DPH 01.02.2023 Michal Kajanovič Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.02.2023
VO: Súhrnná správa I.Q 2023 4/2023 Súhrnná správa 2 728.00 bez DPH 31.01.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského 17.02.2023
Faktúra 1/2023 Január SJ Faktúry SJ január 2023 s DPH 31.01.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.01.2023
Faktúra 1/2023 Faktúra potraviny január 2023 s DPH 31.01.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.01.2023 31.01.2023
Objednávka 1/2023 Objednavka ZS Objednávky ZS január 2023 s DPH 31.01.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.01.2023
Faktúra 1/2023 Január ZS Faktúry ZS január 2023 s DPH 31.01.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.01.2023
Zmluva 3/2024/14 Rámcová kúpna zmluva Lorant Nagy NARIAS s DPH 30.01.2023 Lórant Nagy NARIAS Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 14.02.2024
Zmluva 8/2023/1 Zmluva ZŠ s MŠ V. Zábor. - CK Slniečko 4 070,00 s DPH 23.01.2023 CK Slniečko , s.r.o. Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka 23.01.2023
Zmluva 6/2023/1 Zmluva NSK - ZŠ s MŠ V. Zábor. s DPH 20.01.2023 Nitriansky samosprávny kraj Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka ZŠ s MŠ V. záborského
Zmluva 220103-2S Zmluva o odbere zložiek komunálneho odpadu zo zariadení spoločného stravovania s DPH 04.01.2023 Nitrianske komunálne služby s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.01.2023
Zmluva RKZ 6/2023 Rámcová kúpna zmluva na vodoinštalačný a kúrenásrky materiál s DPH 04.01.2023 NOVID spol. s r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.01.2023
Zmluva RKZ 1/2023 Rámcová kúpna zmluva na kancelárske potreby s DPH 04.01.2023 Colombo s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.01.2023
Zmluva RKZ 3/2023 Rámcová kúpna zmluva na materiál opravu a údržbu s DPH 04.01.2023 Miloš Kozolka ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.01.2023
Zmluva RKZ 4/2023 Rámcová kúpna zmluva na OOPP s DPH 04.01.2023 Milan Mikra Kramár ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.01.2023
Zmluva RKZ 5/2023 Rámcová kúpna zmluva na elektroinštalačný materiál s DPH 04.01.2023 Pavel Bako PSERVIS ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.01.2023
Zmluva RKZ 2/2023 Rámcová kúpna zmluva na cistiace prostriedky s DPH 04.01.2023 Ján Luley - Femira ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 04.01.2023
VO: Súhrnná správa I.Q 2023 3/2023 Súhrnná správa 2 000,00 bez DPH 04.01.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského 04.01.2023
Zmluva Kúpna zmluva 026/2023 Kúpna zmluva 026/2023 s DPH 02.01.2023 ATC-JR . s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 02.01.2023
Objednávka 1/2023 Objednávky január 2023 s DPH 1/2023 1.1.2023 - 31.1.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 31.01.2023
VO: Súhrnná správa I.Q 2023 1/2023 Súhrnná správa 10 730.00 bez DPH 01.01.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského 01.01.2023
VO: Súhrnná správa I.Q 2023 2/2023 Súhrnná správa 32 000,00 bez DPH 01.01.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského 01.01.2023
Zmluva PO a BOZP 1/2023 Zmluva o zabezpečovaní úloh v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s DPH 01.01.2023 Mgr. Zuzana Maláriková ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.01.2023
VO: Súhrnná správa I.Q 2023 5/2023 Súhrnná správa 2 000,00 bez DPH 01.01.2023 ZŠ s MŠ Viliama Záborského 01.01.2023
Zmluva Dodávateľsko - odberateľská zmluva / Kúpna zmluva Dodávateľsko - odberateľská zmluva / Kúpna zmluva s DPH 01.01.2023 FOODSERVICE NITRA s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Martina Uhrínová riaditeľka školy 01.01.2023
VO: Súhrnná správa IV.Q 2022 18//2022 Učebné pomôcky Predškoláci 1 989,80 s DPH 21.12.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského 21.12.2022
Faktúra 321 Faktúry za 12/2022 ZS 478,12 s DPH 21.12.2022 Lórant Nagy Narias ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.12.2022
VO: Súhrnná správa IV.Q 2022 19//2022 Učebné pomôcky Predškoláci 1 843,00 s DPH 19.12.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského 19.12.2022
VO: Súhrnná správa IV.Q 2022 16//2022 Učebné pomôcky Predškoláci 1 367,33 s DPH 06.12.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského 06.12.2022
VO: Súhrnná správa IV.Q 2022 17//2022 Bezpečnostné dvere 1 367.33 s DPH 06.12.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského 06.12.2022
Zmluva 2421259100 Kúpna zmluva 468,00 s DPH 02.12.2022 O2 Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 02.12.2022
Zmluva 5600015664 Poistná zmluva 180,00 s DPH 02.12.2022 Maxima pojišťovna a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 02.12.2022
Objednávka 12/2022 ZS Objednávka Objednávka tovaru s DPH 01.12.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.12.2022
Faktúra 12/2022 SJ Faktúry za 12/2022 SJ s DPH 01.12.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.12.2022
Faktúra 12/2022 ZS Faktúry za 12/2022 ZS s DPH 01.12.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.12.2022
Faktúra 11/2022 ZS Faktúry za 11/2022 ZS s DPH 30.11.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.11.2022
Zmluva 4439008823 Poistná zmluva žiakov od 22.11.2022 - 21.11.2023 468,42 s DPH 21.11.2022 Komunálna poisťovňa, ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr.Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 21.11.2022
Objednávka 11/2022 ZS Objednávka Objednávka tovaru s DPH 01.11.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.11.2022
Faktúra 11/2022 SJ Faktúry za 11/2022 SJ s DPH 01.11.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.11.2022
Faktúra 11/2022 SJ Faktúry za 11/2022 SJ s DPH 01.11.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.11.2022
Zmluva 5/2022 Zmluva o prenájme telocvične 110,00 s DPH 07.10.2022 Michal Kajanovic ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr.Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 07.10.2022
VO: Súhrnná správa IV.Q 2022 15//2022 Stravné lístky 1 267,14 s DPH 04.10.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského 04.10.2022
Zmluva Zmluva o výkone činnosti športového trénera v rámci projektu Dajme spolu gól 2022/23 1.10.2022 s DPH 01.10.2022 Hamar Dávid ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 01.10.2022
Objednávka 10/2022 ZS Objednávka Objednávka tovaru s DPH 01.10.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr.Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.10.2022
Faktúra 10/82022 SJ Faktúry za 10/2022 SJ s DPH 01.10.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr.Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.10.2022
Zmluva Zmluva o výkone činnosti športového trénera v rámci projektu Dajme spolu gól 2022/23 1.10.2022 s DPH 01.10.2022 Hamar Dávid ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 01.10.2022
Faktúra 10/2022 ZS Faktúry za 10/2022 ZS s DPH 01.10.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr.Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.10.2022
Faktúra 9/82022 SJ Faktúry za 09/2022 SJ s DPH 30.09.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr.Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.09.2022
VO: Súhrnná správa III.Q 2022 14/ /2022 Maliarske práce 1 980,00 s DPH 15.09.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského 15.09.2022
Zmluva 3/2022 Zmluva o nájme telocvične 3/2022 2 697,50 s DPH 14.09.2022 NDance Company ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr.Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 14.09.2022
Zmluva Zmluva o spolupráci SFZ Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení ralizácie projektu Dajme spolu gól s DPH 07.09.2022 Slovenský futbalový zväz ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 07.09.2022
Zmluva 4/2022 Zmluva o prenájme telocvične 400,00 s DPH 05.09.2022 Ján Krahulec ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr.Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 05.09.2022
Zmluva 77/2023/21 Zmluva o nájme telocvične 3/2023 420,00 s DPH 05.09.2022 Ján Krahulec Mgr.Martina Uhrínová riaditeľka školy 22.11.2023
VO: Súhrnná správa III.Q 2022 13//2022 Epoxidová podlaha 3 168.00 s DPH 05.09.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského 05.09.2022
Faktúra 9/2022 ZS Faktúry za 09/2022 ZS s DPH 01.09.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr.Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.09.2022
Objednávka 9/2022 ZS Objednávka Objednávka tovaru s DPH 01.09.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr.Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.09.2022
Objednávka 8/2022 ZS Objednávka Objednávka tovaru s DPH 31.08.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr.Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.08.2022
Faktúra 8/2022 ZS Faktúry za 08/2022 ZS s DPH 31.08.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr.Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.08.2022
VO: Súhrnná správa III.Q 2022 12//2022 Epoxidová podlaha 3 780.00 s DPH 30.08.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského 30.08.2022
VO: Súhrnná správa III.Q 2022 11//2022 Školská tabuľa 1 217.00 s DPH 10.08.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského 10.08.2022
VO: Súhrnná správa III.Q 2022 9/2022 Osvetlenie školy 12 252.00 s DPH 31.07.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského 21.07.2022
Faktúra 7/2022 ZS Faktúry za 07/2022 ZS s DPH 31.07.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr.Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.07.2022
Objednávka 7/2022 ZS Objednávka Objednávka tovaru s DPH 31.07.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr.Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.07.2022
VO: Súhrnná správa III.Q 2022 10/2022 Učebnice 2 411.50 s DPH 13.07.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského 13.07.2022
Zmluva 2/2022 Zmluva o nájme telocvične 520,00 s DPH 11.07.2022 Mgr. Norbert Grofčík ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr.Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 11.07.2022
Objednávka 6/2022 ZS Objednávka Objednávka tovaru s DPH 30.06.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr.Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.06.2022
Faktúra 6/82022 SJ Faktúry za 06/2022 SJ s DPH 30.06.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr.Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.06.2022
Faktúra 6/2022 ZS Faktúry za 06/2022 ZS s DPH 30.06.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr.Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.06.2022
VO: Súhrnná správa II.Q 2022 7/2022 Doprava a ubytovanie Škola v prírode 1 200.00 s DPH 08.06.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského 08.06.2022
VO: Súhrnná správa II.Q 2022 5/2022 Letecká doprava Erasmus 4 118,75 s DPH 03.06.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského 03.06.2022
Objednávka 5/2022 ZS Objednávka Objednávka tovaru s DPH 31.05.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr.Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.05.2022
Faktúra 5/2022 SJ Faktúry za 05/2022 SJ s DPH 31.05.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr.Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.05.2022
Faktúra 5/2022 ZS Faktúry za 05/2022 ZS s DPH 31.05.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr.Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.05.2022
VO: Súhrnná správa II.Q 2022 6/2022 Spotreby vody II.Q 1 680,00 s DPH 20.05.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského 20.05.2022
Zmluva 19/2022 Zmluva 19/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov na stravovanie žiakov 18 000,00 s DPH 10.05.2022 Nitriansky samosprávny kraj ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 20.05.2022
Objednávka 4/2022 ZS Objednávka Objednávka tovaru s DPH 30.04.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr.Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.04.2022
Faktúra 4/2022 SJ Faktúry za 04/2022 SJ s DPH 30.04.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr.Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.04.2022
Faktúra 4/2022 ZS Faktúry za 04/2022 ZS s DPH 30.04.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr.Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.04.2022
VO: Súhrnná správa II.Q 2022 4/2022 Učebné pomôcky Predškoláci 1 630,00 s DPH 14.04.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského 14.04.2022
VO: Súhrnná správa II.Q 2022 3/2022 Interaktívna tabula 3 429,00 s DPH 05.04.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského 05.04.2022
VO: Súhrnná správa II.Q 2022 2/2022 Nábytok 3 762,00 s DPH 05.04.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského 05.04.2022
Faktúra 3/2022 SJ Faktúry za 03/2022 SJ s DPH 31.03.2022 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.03.2022
Objednávka 3/2022 ZS Objednávka Objednávka tovaru s DPH 31.03.2022 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.03.2022
Faktúra 3/2022 ZS Faktúry za 03/2022 ZS s DPH 31.03.2022 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 14.05.2026 31.03.2022
Faktúra 2/2022 ZS Faktúry za 02/2022 ZS s DPH 28.02.2022 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 28.02.2022
Faktúra 2/2022 SJ Faktúry za 02/2022 SJ s DPH 28.02.2022 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 28.02.2022
Objednávka 2/2022 ZS Objednavka Objednávka tovaru s DPH 28.02.2022 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 28.02.2022
Faktúra 1/2022 SJ Faktúry za 01/2022 SJ s DPH 31.01.2022 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.01.2022
Objednávka 1/2022 ZS Objednavka Objednávka tovaru s DPH 31.01.2022 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.01.2022
Faktúra 1/2022 ZS Faktúry za 01/2022 ZS s DPH 31.01.2022 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.01.2022
Zmluva 1/2022 Rámcová kúpna zmluva s DPH 03.01.2022 Colombo s.r.o. ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 06.01.2022
Zmluva 6/2022 Rámcová kúpna zmluva s DPH 03.01.2022 NOVID s.r.o. ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 07.01.2022
Zmluva 3/2022 Rámcová kúpna zmluva s DPH 03.01.2022 Ján Luley - Femira ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 06.01.2022
Zmluva 4/2022 Rámcová kúpna zmluva s DPH 03.01.2022 Miloš Kozolka ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 06.01.2022
Zmluva 5/2022 Rámcová kúpna zmluva s DPH 03.01.2022 Pavel Bako - Peservis ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 06.01.2022
Zmluva 2/2022 Rámcová kúpna zmluva s DPH 03.01.2022 Mikra - Milan Kramár ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 06.01.2022
Zmluva 220103-2S Zmluva o odbere zložiek komunálneho odpadu zo zariadení spoločného stravovania s DPH 03.01.2022 Nitrianske komunálne služby s.r.o. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 03.01.2022
VO: Súhrnná správa I.Q 2022 1/2022 Spotreba plynu za rok 2022 13 300.00 bez DPH 01.01.2022 ZS s MS Viliama Záborského 01.01.2022
Faktúra 1/2022 - 12/2022 Odberateľské faktúry s DPH 01.01.2022- 31.12.2022 ZŠ s MŠ V.Záborského Cirkevná škola 31.12.2022
Faktúra Dobropis Dobropis s DPH 01.01.2022-31.12.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.12.2022
Faktúra Zálohová faktúra Zálohová faktúra s DPH 01.01.2022- 31.12.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.12.2022
Faktúra 12/2021 December SJ Faktúry za 12/2021 SJ s DPH 31.12.2021 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.12.2021
Faktúra 12/2021 December ZS Faktúry za 12/2021 ZS s DPH 31.12.2021 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 14.05.2026 31.12.2021
Objednávka 12/2021 Objednavka ZS Objednávka tovaru s DPH 31.12.2021 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.12.2021
Faktúra 11/2021 November ZS Faktúry za 11/2021 ZS s DPH 30.11.2021 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.11.2021
Objednávka 11/2021 objednavka ZS Objednávka tovaru s DPH 30.11.2021 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.11.2021
VO: Súhrnná správa IV.Q/ 2021 Učebné pomôcky predškoláci 2 699.00 s DPH 10.11.2021 ZS s MS Viliama Záborského 23.11.2021
Objednávka 10/2021 objednavka ZS Objednávka tovaru s DPH 31.10.2021 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.10.2021
Faktúra 10/2021 oktober ZS Faktúry za 10/2021 ZS s DPH 31.10.2021 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.10.2021
Faktúra 10/2021 oktober SJ Faktúry za 10/2021 SJ s DPH 31.10.2021 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.10.2021
Zmluva 27/2021 Poskytnutie fin. prostr. na stravovanie žiakov s DPH 06.10.2021 Nitriansky samosprávny kraj Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 9/2021 september ZS Faktúry za 09/2021 ZS s DPH 30.09.2021 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 01.10.2021
Objednávka 9/2021 objednavka ZS Objednávka tovaru s DPH 30.09.2021 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.09.2021
Faktúra 9/2021 september SJ Faktúry za 09/2021 SJ s DPH 30.09.2021 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 01.10.2021
VO: Súhrnná správa III.Q/ 2021 Výmena a montáž svietidiel 1 588,68 s DPH 08.09.2021 ZS s MS Viliama Záborského 01.10.2021
Faktúra 8/2021 august SJ Faktúry za 08/2021 SJ s DPH 31.08.2021 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 01.10.2021
Objednávka 8/2021 objednavka ZS Objednávka tovaru s DPH 31.08.2021 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.08.2021
VO: Súhrnná správa III.Q/ 2021 Výmena radiátorov 2 761,06 s DPH 31.08.2021 ZS s MS Viliama Záborského 01.10.2021
Faktúra 8/2021 august ZS Faktúry za 08/2021 ZS s DPH 31.08.2021 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 01.10.2021
VO: Súhrnná správa IV.Q /2021 Murárske , maliarske a natieračske práce 3 707.44 bez DPH 27.08.2021 ZS s MS Viliama Záborského 23.11.2021
VO: Súhrnná správa III.Q/ 2021 Školské lavice a stoličky 3 657,60 s DPH 27.08.2021 ZS s MS Viliama Záborského 01.10.2021
VO: Súhrnná správa III.Q/ 2021 Učebnice 1 463,44 s DPH 27.08.2021 ZS s MS Viliama Záborského 01.10.2021
VO: Súhrnná správa IV.Q/ 2021 Interaktívne tabule 3 707.44 s DPH 25.08.2021 ZS s MS Viliama Záborského 23.11.2021
VO: Súhrnná správa IV.Q/ 2021 Stavebné práce 8 555.82 s DPH 18.08.2021 ZS s MS Viliama Záborského 23.11.2021
VO: Súhrnná správa III.Q/ 2021 Konvektomat 4 488,00 s DPH 17.08.2021 ZS s MS Viliama Záborského 01.10.2021
Faktúra 7/2021 jul SJ Faktúry za 07/2021 SJ s DPH 31.07.2021 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 01.10.2021
Faktúra 7/2021 jul ZS Faktúry za 07/2021 ZS s DPH 31.07.2021 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 01.10.2021
VO: Súhrnná správa IV.Q/ 2021 Stavebné práce 14 946.84 s DPH 23.07.2021 ZS s MS Viliama Záborského 23.11.2021
Objednávka 7/2021 objednavka ZS Objednávka tovaru s DPH 01.07.2021 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.07.2021
Faktúra 6/2021 jun SJ Faktúry za 06/2021 SJ s DPH 30.06.2021 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.06.2021
Faktúra 6/2021 jun ZS Faktúry za 06/2021 ZS s DPH 30.06.2021 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.06.2021
Objednávka 6/2021 objednavka ZS Objednávka tovaru s DPH 30.06.2021 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.06.2021
VO: Súhrnná správa II.Q /2021 Murárske , maliarske a natieračske práce 1 048,00 bez DPH 24.06.2021 ZS s MS Viliama Záborského 30.06.2021
Zmluva Dodatok č. 004 K Zmluve o dodávke plynu z 1.1.2017 s DPH 02.06.2021 SPP, a.s. ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 04.06.2021
Objednávka 5/2021 objednavka ZS Objednávka tovaru s DPH 31.05.2021 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.05.2021
Faktúra 5/2021 maj SJ Faktúry za 05/2021 SJ s DPH 31.05.2021 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.05.2021
Faktúra 5/2021 maj ZS Faktúry za 05/2021 ZS s DPH 31.05.2021 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.05.2021
VO: Súhrnná správa II.Q /2021 Interiérové úpravy 2 195,00 bez DPH 25.05.2021 ZS s MS Viliama Záborského 30.06.2021
VO: Súhrnná správa II.Q /2021 Murárske , maliarske a natieračske práce 1 986.00 bez DPH 10.05.2021 ZS s MS Viliama Záborského 30.06.2021
Faktúra 4/2021 april ZS Faktúry za 04/2021 ZS s DPH 30.04.2021 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.04.2021
Faktúra 4/2021 apríl SJ Faktúry za 04/2021 SJ s DPH 30.04.2021 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.04.2021
Objednávka 4/2021 objednavka ZS Objednávka tovaru s DPH 30.04.2021 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 20.07.2021
Zmluva 01/2021 Zmluva o nájme telocvične s DPH 29.04.2021 Norbert Grofčík Norbert Grofčík Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 03.05.2021
Objednávka 3/2021 objednavka ZS Objednávka tovaru s DPH 31.03.2021 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.03.2021
Faktúra 3/2021 marec SJ Faktúry za 03/2021 SJ s DPH 31.03.2021 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.03.2021 31.03.2021
Faktúra 3/2021 marec ZS Faktúry za 03/2021 ZS s DPH 31.03.2021 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.03.2021 17.05.2021
VO: Súhrnná správa I.Q 6/2021 Školské šatne 3 410.00 s DPH 15.03.2021 ZS s MS Viliama Záborského 24.05.2021
VO: Súhrnná správa I.Q 8/2021 Stoličky do šatní 2 579.04 bez DPH 15.03.2021 ZS s MS Viliama Záborského 24.05.2021
VO: Súhrnná správa I.Q 7/2021 Notebooky 1 050.00 s DPH 10.03.2021 ZS s MS Viliama Záborského 24.05.2021
Zmluva 27/2021 Poskytnutie fin. prostr. na stravov. žiakov s DPH 10.03.2021 Nitriansky samosprávny kraj ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 12.03.2021
VO: Súhrnná správa I.Q 9/2021 Kuchynský riad + stroje 1 137,14 bez DPH 08.03.2021 ZS s MS Viliama Záborského 24.05.2021
Objednávka 2/2021 objednavka ZS Objednávka tovaru s DPH 28.02.2021 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 28.02.2021
Faktúra 2/2021 február Faktúry za 02/2021 ZS s DPH 28.02.2021 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 28.02.2021 28.02.2021
Objednávka 2/2021 Objednávka tovaru Integra 3 410,00 s DPH 28.02.2021 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 15.03.2021
VO: Zákazka malého rozsahu I.Q 5/2021 Interaktívne tabule 8 259,18 bez DPH 18.02.2021 AandR ZS s MS Viliama Záborského 24.05.2021
VO: Zákazka malého rozsahu Interaktívny set - ELITEBOARD WINGS SET 8 995.20 s DPH 18.02.2021 25.02.2021 15.03.2021 18.02.2021 ZS s MS Viliama Záborského 18.02.2021
VO: Súhrnná správa I.Q 4/2021 Germicídne žiariče 1 556,44 bez DPH 17.02.2021 ZS s MS Viliama Záborského 24.05.2021
Zmluva 2410265970 Kúpna zmluva - mobilné telefóny s DPH 05.02.2021 O2 Slovakia ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 08.02.2021
VO: Súhrnná správa I.Q 2/2021 Čistiace prostriedky 1 600,00 bez DPH 02.02.2021 ZS s MS Viliama Záborského 24.05.2021
Faktúra 1/2021 január Faktúry za 01/2021 ZS s DPH 31.01.2021 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.01.2021 31.01.2021
Objednávka 1/2021 objednavka ZS Objednávka tovaru s DPH 31.01.2021 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.01.2021
Zmluva 6/2021 Rámcová kúpna zmluva s DPH 04.01.2021 Mikra - Milan Kramár ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 07.01.2021
Zmluva 3/2021 Rámcová kúpna zmluva s DPH 04.01.2021 Colombo s.r.o. ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 07.01.2021
Zmluva 5/2021 Rámcová kúpna zmluva s DPH 04.01.2021 Miloš Kozolka ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 07.01.2021
Zmluva 1/2021 Rámcová kúpna zmluva s DPH 04.01.2021 Kominárstvo - Tesárske Mlyňany ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 07.01.2021
Zmluva 4/2021 Rámcová kúpna zmluva s DPH 04.01.2021 Ján Luley - Femira ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 07.01.2021
Zmluva 2/2021 Rámcová kúpna zmluva s DPH 04.01.2021 NOVID s.r.o. ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 07.01.2021
Zmluva 7/2021 Rámcová kúpna zmluva s DPH 04.01.2021 Pavel Bako - Peservis ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 07.01.2021
VO: Súhrnná správa I.Q 5/2021 OOPP 4 500,00 bez DPH 02.01.2021 ZS s MS Viliama Záborského 24.05.2021
VO: Súhrnná správa I.Q 3/2021 Spracovanie miezd za rok 2021 4 288,80 s DPH 01.01.2021 ZS s MS Viliama Záborského 24.05.2021
VO: Zákazka malého rozsahu I.Q 3/2021 Spotreba plynu za rok 2021 14 220,00 s DPH 01.01.2021 SPP ZS s MS Viliama Záborského 24.05.2021
VO: Súhrnná správa I.Q 1/ 2021 Telekomunikačné služby 1 001,00 bez DPH 01.01.2021 ZS s MS Viliama Záborského 24.05.2021
VO: Zákazka malého rozsahu I.Q. 4/2021 Stravovacie poukážky 5 002,00 bez DPH 01.01.2021 UP Slovensko Bratislava ZS s MS Viliama Záborského 24.05.2021
VO: Zákazka malého rozsahu I.Q 2/2021 Spotreba elektrickej energie za rok 2021 10 000,00 bez DPH 01.01.2021 Západoslovenská energetika ZS s MS Viliama Záborského 24.05.2021
VO: Zákazka malého rozsahu I.Q 1/ 2021 Spotreba vody za rok 2021 2 400,00 bez DPH 01.01.2021 Západoslovenské vodárne ZS s MS Viliama Záborského 24.05.2021
Faktúra 12/2020 SJ Faktúry za 12/2020 SJ s DPH 31.12.2020 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.12.2020 09.02.2021
Faktúra 12/2020 ZS Faktúry za 12/2020 ZS s DPH 31.12.2020 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.12.2020 09.02.2021
Objednávka 12/2020 OB Objednávka tovaru s DPH 31.12.2020 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.12.2020
VO: Zákazka malého rozsahu IV.Q 5/2020 Vzduchotechnika 20 832.80 bez DPH 10.12.2020 EVO TECH 24.05.2021
VO: Súhrnná správa IV.Q 14/2020 Oprava schodov 4 166,00 bez DPH 30.11.2020 ZS s MS Viliama Záborského 24.05.2021
Objednávka 11/2020 OB Objednávka tovaru s DPH 30.11.2020 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.11.2020
Faktúra 11/2020 SJ Faktúry za 11/2020 SJ s DPH 30.11.2020 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.11.2020 09.02.2021
Faktúra 11/2020 ZS Faktúry za 11/2020 ZS s DPH 30.11.2020 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.11.2020 09.02.2021
VO: Súhrnná správa IV.Q 13/2020 Notebooky 1 685,00 bez DPH 16.11.2020 ZS s MS Viliama Záborského 24.05.2021
Objednávka 10/2020 OB Objednávka tovaru s DPH 31.10.2020 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.10.2020
Faktúra 10/2020 SJ Faktúry za 10/2020 SJ s DPH 31.10.2020 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.10.2020 09.02.2021
Faktúra 10/2020 ZS Faktúry za 10/2020 ZS s DPH 31.10.2020 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.10.2020 09.02.2021
Zmluva 202010287 Vydávanie certifikátov s DPH 29.10.2020 Disig, a. s. ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 04.11.2020
Zmluva 59797/2020 Rámcová kúpna zmluva - škol. mliečny program s DPH 30.09.2020 Tatranská mliekáreň a. s. ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 02.10.2020
Faktúra 9/2020 ZS Faktúry za 9/ 2020 ZS s DPH 30.09.2020 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.09.2020 30.09.2020
Objednávka 9/2020 OB Objednávka tovaru s DPH 30.09.2020 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.09.2020
VO: Súhrnná správa III.Q 12/2020 Kancelársky nábytok 2 878.00 s DPH 01.09.2020 ZS s MS Viliama Záborského 24.05.2021
Faktúra 8/2020 ZS Faktúry za 8/ 2020 ZS s DPH 31.08.2020 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.08.2020 31.08.2020
Objednávka 8/2020 OB Objednávka tovaru s DPH 31.08.2020 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.08.2020
Faktúra 7/2020 SJ Faktúry za 7/ 2020 SJ s DPH 31.07.2020 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.07.2020 31.07.2020
Faktúra 7/2020 ZS Faktúry za 7/ 2020 ZS s DPH 31.07.2020 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.07.2020 31.07.2020
Zmluva Dodatok č. ZK01/VK/09/09/223 Zmluva o poskytovaní služieb s DPH 03.07.2020 Komenský ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 07.07.2020
Faktúra 6/2020 ZS Faktúry za 6/ 2020 ZS s DPH 30.06.2020 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.06.2020 30.06.2020
Faktúra 6/2020 SJ Faktúry za 6/ 2020 SJ s DPH 30.06.2020 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.06.2020 30.06.2020
VO: Súhrnná správa II.Q 10/2020 Nábytok na chodby 1 569.00 s DPH 23.06.2020 ZS s MS Viliama Záborského 24.05.2021
Faktúra 5/2020 ZS Faktúry za 5/ 2020 ZS s DPH 29.05.2020 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 29.05.2020 29.05.2020
VO: Súhrnná správa II.Q 11/2020 Čistiace prostriedky 1 623,00 bez DPH 25.05.2020 ZS s MS Viliama Záborského 24.05.2021
Faktúra 4/2020 ZS Faktúry za 4/ 2020 ZS s DPH 30.04.2020 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.04.2020 30.04.2020
Objednávka 4/2020 OB Objednávka tovaru s DPH 01.04.2020 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.04.2020
Faktúra 3/2020 ZS Faktúry za 3/ 2020 ZS s DPH 31.03.2020 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.03.2020 31.03.2020
VO: Súhrnná správa 5/2020 Funtronic program pre výučbu 1 657,50 bez DPH 18.03.2020 ZS s MS Viliama Záborského 24.05.2021
Objednávka 3/2020 OB Objednávka tovaru s DPH 02.03.2020 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.01.2020
Faktúra 3/2020 SJ Faktúry za 3/ 2020 SJ s DPH 01.03.2020 ZS s MS Viliama Záborského Mária Kvaššayová vedúca ŠJ 31.03.2020 31.03.2020
Faktúra 2/2020 ZS Faktúry za 2/ 2020 ZS s DPH 28.02.2020 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 28.02.2020 28.02.2020
Faktúra 2/2020 SJ Faktúry za 2/ 2020 SJ s DPH 01.02.2020 ZS s MS Viliama Záborského Mária Kvaššayová vedúca ŠJ 28.02.2020 28.02.2020
Objednávka 2/2020 OB Objednávka tovaru s DPH 01.02.2020 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 28.02.2020
Faktúra 1/2020 ZS Faktúry za 1/ 2020 ZS s DPH 31.01.2020 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.01.2020 31.01.2020
VO: Súhrnná správa 2/2020 Fólie na okná MS - I.Q 2 068.00 s DPH 07.01.2020 ZS s MS Viliama Záborského 24.05.2021
Zmluva 6/2020 Rámcová kúpna zmluva s DPH 02.01.2020 NOVID s.r.o. ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 06.01.2020
Zmluva 1/2020 Rámcová kúpna zmluva s DPH 02.01.2020 Colombo s.r.o. ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 06.01.2020
VO: Zákazka malého rozsahu I.Q 1/2020 Stravovacie pokážky na rok 2020 6 100.00 bez DPH 01.01.2020 UP Slovensko Bratislava 24.05.2021
VO: Súhrnná správa 8/2020 OOPP 2 500,00 bez DPH 01.01.2020 ZS s MS Viliama Záborského 24.05.2021
Objednávka 1/2020 OB Objednávka tovaru s DPH 01.01.2020 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 1.1.2020 - 31.1.2020
Zmluva 5/2020 Rámcová kúpna zmluva s DPH 01.01.2020 Pavel Bako - Peservis ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 06.01.2020
Zmluva 3/2020 Rámcová kúpna zmluva s DPH 01.01.2020 Ján Luley - Femira ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 06.01.2020
Zmluva 2/2020 Rámcová kúpna zmluva s DPH 01.01.2020 Mikra - Milan Kramár ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 06.01.2020
VO: Zákazka malého rozsahu I.Q 2/2020 Murárske , maliarske a natieračske práce 10 860.00 s DPH 01.01.2020 Andrej Mikla 24.05.2021
VO: Súhrnná správa 9/2020 Telekomunikačné služby 1 001,00 bez DPH 01.01.2020 ZS s MS Viliama Záborského 24.05.2021
Faktúra 1/ 2020 SJ Faktúry za 1/ 2020 SJ s DPH 01.01.2020 ZS s MS Viliama Záborského Mária Kvaššayová vedúca ŠJ 31.01.2020 31.01.2020
VO: Súhrnná správa 7/2020 Čistiace prostriedky 2 000,00 bez DPH 01.01.2020 ZS s MS Viliama Záborského 24.05.2021
VO: Súhrnná správa 6/2020 Kancelárske potreby 1 500,00 bez DPH 01.01.2020 ZS s MS Viliama Záborského 24.05.2021
VO: Súhrnná správa 1/2020 Spotreba vody za rok 2020 2 000.00 s DPH 01.01.2020 ZS s MS Viliama Záborského 01.01.2020
VO: Zákazka malého rozsahu I.Q 3/2020 Spotreba elektrickej energie 7 670.00 bez DPH 01.01.2020 Slovenská energetika 24.05.2021
VO: Zákazka malého rozsahu I.Q 4/2020 Spotreba plynu 14 220.00 bez DPH 01.01.2020 SPP 24.05.2021
VO: Súhrnná správa 32020 Spracovanie miezd za rok 2020 4 098,00 s DPH 01.01.2020 ZS s MS Viliama Záborského 24.05.2021
VO: Súhrnná správa 4/2020 Poplatok za komunálny odpad za rok 2020 1 263,57 s DPH 01.01.2020 ZS s MS Viliama Záborského 24.05.2021
Objednávka 12/2019 OB Objednávka tovaru s DPH 31.12.2019 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.12.2019
VO: Súhrnná správa 10/2019 Murárske , maliarske a natieračske práce 3 022,50 bez DPH 04.12.2019 ZS s MS Viliama Záborského 26.05.2021
Faktúra 12/2019 SJ Faktúry za 12/2019 SJ s DPH 01.12.2019 ZS s MS Viliama Záborského Mária Kvaššayová vedúca ŠJ 31.12.2019 31.12.2019
Faktúra 12/2019 Faktúry za 12/2019 ZS s DPH 01.12.2019 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.12.2019 31.12.2019
Objednávka 11/2019 OB Objednávka tovaru s DPH 30.11.2019 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.11.2019
Faktúra 11/2019 Faktúry za 11/2019 ZS s DPH 01.11.2019 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.11.2019 30.11.2019
Faktúra 11/2019 SJ Faktúry za 11/2019 SJ s DPH 01.11.2019 ZS s MS Viliama Záborského Mária Kvaššayová vedúca ŠJ 30.11.2019 30.11.2019
Objednávka 10/2019 OB Objednávka tovaru s DPH 30.10.2019 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.10.2019
VO: Súhrnná správa 9/2019 Stravovacie poukážky 1 469,95 bez DPH 08.10.2019 ZS s MS Viliama Záborského 26.05.2021
VO: Súhrnná správa 11/2019 Kancelársky nábytok 2 537,50 bez DPH 02.10.2019 ZS s MS Viliama Záborského 26.05.2021
Faktúra 10/2019 Faktúry za 10/2019 ZS s DPH 01.10.2019 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.10.2019 31.10.2019
Faktúra 10/2019 SJ Faktúry za 10/2019 SJ s DPH 01.10.2019 ZS s MS Viliama Záborského Mária Kvaššayová vedúca ŠJ 31.10.2019 31.10.2019
Objednávka 9/2019 OB Objednávka tovaru s DPH 30.09.2019 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.09.2019
Objednávka 9/2019 OB Objednávka tovaru s DPH 30.09.2019 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.09.2019
Faktúra 9/2019 SJ Faktúry za 9/2019 SJ s DPH 01.09.2019 ZS s MS Viliama Záborského Mária Kvaššayová vedúca ŠJ 30.09.2019 30.09.2019
VO: Súhrnná správa 8/2019 Oprava schodov 1 750,00 bez DPH 01.09.2019 ZS s MS Viliama Záborského 26.05.2021
Faktúra 9/2019 Faktúry za 9/2019 ZS s DPH 01.09.2019 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.09.2019 30.09.2019
VO: Súhrnná správa 7/2019 Murárske , maliarske a natieračske práce 2 719,16 bez DPH 28.08.2019 ZS s MS Viliama Záborského 26.05.2021
Objednávka 08/2019 OB Objednávka tovaru s DPH 01.08.2019 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.08.2019
Faktúra 08/2019 Faktúry za 8/2019 ZS s DPH 01.08.2019 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.08.2019 31.08.2019
Faktúra 07/2019 Faktúry za 7/2019 ZS s DPH 31.07.2019 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.07.2019 31.07.2019
VO: Zákazka malého rozsahu 3/2019 Murárske , maliarske a natieračske práce 11 105,80 bez DPH 01.07.2019 Andrej Mikla ZS s MS Viliama Záborského 26.05.2021
Faktúra 06/2019 Faktúry za 6/2019 ZS s DPH 30.06.2019 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.06.2019 30.06.2019
Objednávka 6/2019 OB Objednávka tovaru s DPH 30.06.2019 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.06.2019
VO: Súhrnná správa 6/2019 Renovácia parkiet 1 408,00 bez DPH 19.06.2019 ZS s MS Viliama Záborského 26.05.2021
Faktúra 05/2019 Faktúry za 5/2019 ZS s DPH 31.05.2019 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.05.2020 31.05.2020
Objednávka 04/2019 ZS Objednávky tovaru a služieb s DPH 01.05.2019 ZS s MŠ Viliama Záborského Mgr. Vnuková Alžbeta riaditeľka školy 01.05.2019
Objednávka 5/2019 OB Objednávka tovaru s DPH 01.05.2019 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 29.05.2019
Faktúra 04/2019 Faktúry za 4/2019 ZS s DPH 30.04.2019 ZS s MŠ Viliama Záborského Mgr. Vnuková Alžbeta riaditeľka školy 30.04.2019
Objednávka 03/2019 ZS Objednávky tovaru a služieb s DPH 31.03.2019 ZS s MŠ Viliama Záborského Mgr. Vnuková Alžbeta riaditeľka školy 31.03.2019
Faktúra 03/2019 Faktúry za 3/2019 ZS s DPH 31.03.2019 ZS s MŠ Viliama Záborského Mgr. Vnuková Alžbeta riaditeľka školy 31.03.2019
Objednávka 02/2019 ZS Objednávky tovaru a služieb s DPH 28.02.2019 ZS s MŠ Viliama Záborského Mgr. Vnuková Alžbeta riaditeľka školy 28.02.2019
Faktúra 02/2019 Faktúry za 2/2019 ZS s DPH 28.02.2019 ZS s MŠ Viliama Záborského Mgr. Vnuková Alžbeta riaditeľka školy 28.02.2019
Objednávka 01/2019 ZS Objednávky tovaru a služieb s DPH 31.01.2019 ZS s MŠ Viliama Záborského Mgr. Vnuková Alžbeta riaditeľka školy 31.01.2019
Faktúra 1/2019 Faktúry za 1/2019 ZS s DPH 31.01.2019 ZS s MŠ Viliama Záborského Mgr. Vnuková Alžbeta riaditeľka školy 31.01.2019
VO: Súhrnná správa 3/2019 Školské šatne 1 141,60 bez DPH 04.01.2019 ZS s MS Viliama Záborského 26.05.2021
VO: Zákazka malého rozsahu 2/2019 Spotreba elektrickej energie za rok 2019 11 399,00 bez DPH 01.01.2019 Západoslovenská energetika ZS s MS Viliama Záborského 26.05.2021
VO: Zákazka malého rozsahu 1/2019 Spotreba plynu za rok 2019 8 710,00 bez DPH 01.01.2019 SPP ZS s MS Viliama Záborského 26.05.2021
VO: Súhrnná správa 1/2019 Spotreba vody za rok 2019 3 456,00 bez DPH 01.01.2019 26.05.2021
VO: Súhrnná správa 2/2019 Kancelárske potreby 1 930,00 bez DPH 01.01.2019 ZS s MS Viliama Záborského 26.05.2021
VO: Súhrnná správa 4/2019 Čistiace prostriedky 3 625,00 bez DPH 01.01.2019 ZS s MS Viliama Záborského 26.05.2021
VO: Súhrnná správa 5/2019 Spracovanie miezd za rok 2019 2 500,00 bez DPH 01.01.2019 ZS s MS Viliama Záborského 26.05.2021
Faktúra 12/2018 Faktúry za 12/2018 SJ s DPH 31.12.2018 ZS s MŠ Viliama Záborského Mgr. Vnuková Alžbeta riaditeľka školy 31.12.2018
Objednávka 12/2018 Objednávky tovaru a služieb s DPH 31.12.2018 ZS s MŠ Viliama Záborského Mgr. Vnuková Alžbeta riaditeľka školy 31.12.2018
Faktúra 12/2018 Faktúry za 12/2018 ZS s DPH 31.12.2018 ZS s MŠ Viliama Záborského Mgr. Vnuková Alžbeta riaditeľka školy 31.12.2018
Faktúra 12/2018 Faktúry za 12/2018 ZS s DPH 01.12.2018-31.12.2018 ZS s MŠ Viliama Záborského Mgr. Vnuková Alžbeta riaditeľka školy 31.12.2018
Objednávka 11/2018 Objednávky tovaru a služieb s DPH 30.11.2018 ZS s MŠ Viliama Záborského Mgr. Vnuková Alžbeta riaditeľka školy 30.11.2018
Faktúra 11/2018 Faktúry za 110/2018 SJ s DPH 30.11.2018 ZS s MŠ Viliama Záborského Mgr. Vnuková Alžbeta riaditeľka školy 30.11.2018
Faktúra 11/2018 Faktúry za 11/2018 ZS s DPH 30.11.2018 ZS s MŠ Viliama Záborského Mgr. Vnuková Alžbeta riaditeľka školy 30.11.2018
Faktúra 10/2018 Faktúry za 10/2018 SJ s DPH 31.10.2018 ZS s MŠ Viliama Záborského Mgr. Vnuková Alžbeta riaditeľka školy 31.10.2018
Objednávka 10/2018 Objednávky tovaru a služieb s DPH 31.10.2018 ZS s MŠ Viliama Záborského Mgr. Vnuková Alžbeta riaditeľka školy 31.10.2018
Faktúra 10/2018 Faktúry za 10/2018 ZS s DPH 31.10.2018 ZS s MŠ Viliama Záborského Mgr. Vnuková Alžbeta riaditeľka školy 31.10.2018
Faktúra 09/2018 Faktúry za 97/2018 SJ s DPH 30.09.2018 ZS s MŠ Viliama Záborského Mgr. Vnuková Alžbeta riaditeľka školy 30.09.2018
Faktúra 09/2018 Faktúry za 97/2018 s DPH 30.09.2018 ZS s MŠ Viliama Záborského Mgr. Vnuková Alžbeta riaditeľka školy 30.09.2018
Objednávka 09/2018 ZS Objednávky tovaru a služieb s DPH 30.09.2018 ZS s MŠ Viliama Záborského Mgr. Vnuková Alžbeta riaditeľka školy 30.09.2018
Zmluva 03/2018 Zmluva o nájme telocvične s DPH 07.09.2018 OSB tanečná škola, OZ ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 12.09.2018
Faktúra 08/2018 Faktúry za 8/2018 s DPH 31.08.2018 ZS s MŠ Viliama Záborského Mgr. Vnuková Alžbeta riaditeľka školy 31.08.2018
Objednávka 08/2018 ZS Objednávky tovaru a služieb s DPH 31.08.2018 ZS s MŠ Viliama Záborského Mgr. Vnuková Alžbeta riaditeľka školy 31.08.2018
Objednávka 07/2018 ZS Objednávky tovaru a služieb s DPH 31.07.2018 ZS s MŠ Viliama Záborského Mgr. Vnuková Alžbeta riaditeľka školy 31.07.2018
Faktúra 07/2018 Faktúry za 7/2018 s DPH 31.07.2018 ZS s MŠ Viliama Záborského Mgr. Vnuková Alžbeta riaditeľka školy 31.07.2018
Faktúra 07/2018 Faktúry za 7/2018 SJ s DPH 31.07.2018 ZS s MŠ Viliama Záborského Mgr. Vnuková Alžbeta riaditeľka školy 31.07.2018
Objednávka 6/2018 ZS Objednávky tovaru a služieb s DPH 30.06.2018 ZS s MŠ Viliama Záborského Mgr. Vnuková Alžbeta riaditeľka školy 30.06.2018
Faktúra 06/2018 Faktúry za 6/2018 SJ s DPH 30.06.2018 ZS s MŠ Viliama Záborského Mgr. Vnuková Alžbeta riaditeľka školy 30.06.2018
Objednávka 6/2018 ZS Objednávky tovaru a služieb s DPH 30.06.2018 ZS s MŠ Viliama Záborského Mgr. Vnuková Alžbeta riaditeľka školy 30.06.2018
Faktúra 6/2018 Faktúry za 6/2018 s DPH 30.06.2018 ZS s MŠ Viliama Záborského Mgr. Vnuková Alžbeta riaditeľka školy 30.06.2018
Zmluva Zabezpečovanie úloh v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP s DPH 08.06.2018 Mgr. Zuzana Maláriková Základná škola Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 08.06.2018
Faktúra 5/2018 SJ Skolská jedálen faktúry s DPH 31.05.2018 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 06.06.2018
Faktúra 5/2018 ZS Zakladná škola faktury s DPH 31.05.2018 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.05.2018
Faktúra 4/2018 SJ Skolská jedálen faktúry s DPH 30.04.2018 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.04.2018
Faktúra 4/2018 ZS Zakladná škola faktury s DPH 30.04.2018 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.04.2018
Faktúra 3/2018 SJ Skolská jedálen faktúry s DPH 31.03.2018 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.03.2018
Faktúra 3/2018 SJ Skolská jedálen faktúry s DPH 31.03.2018 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.03.2018
Faktúra 3/2018 ZS Zakladná škola faktury s DPH 31.03.2018 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.03.2018
Zmluva 24/2018 Poskytnutie finanč. prostriedkov na stravovanie žiakov 26 220,00 s DPH 05.03.2018 Nitriansky samosprávny kraj Nitriansky samosprávna kraj Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 06.03.2018
Faktúra 2/2018 SJ Skolská jedálen faktúry s DPH 28.02.2018 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 28.02.2018
Faktúra 2/2018 ZS Zakladná škola faktury s DPH 28.02.2018 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 28.02.2018
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 16.02.2018 ŠEVT a.s. Základná škola Miroslav Meluš zástupca riaditeľa školy 16.02.2018
Zmluva 02/2018 Zmluva o nájme telocvične 224,00 s DPH 16.02.2018 Richard Budai Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 20.02.2018
Faktúra 1/2018 ZS Zakladná škola faktury s DPH 31.01.2018 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.01.2018
Faktúra 1/2018 SJ Skolská jedálen faktúry s DPH 31.01.2018 ZS s MS Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.01.2018
Zmluva 01/2018 Zmluva o nájme telocvične 218,75 s DPH 15.01.2018 Požitavská futbalová akadémia FC VION FC Vion Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 15.01.2018
Zmluva 180103-1S Zmluva o odbere zložiek komunál. odpadu zo zariadení SS s DPH 03.01.2018 Nitrianske komunálne služby Základná škola Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 04.01.2018
Zmluva 2 Rámcová kúpna zmliva s DPH 02.01.2018 NOVID s.r.o. Základná škola Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 03.01.2018
Zmluva 3 Rámcová kúpna zmluva s DPH 02.01.2018 Colombo s.r.o. Základná škola Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 02.01.2018
Zmluva 4 Rámcová kúpna zmluva s DPH 02.01.2018 Ján Luley - Femira Základná škola Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 02.01.2018
Zmluva 5 Rámcová kúpna zmluva s DPH 02.01.2018 Miloš Kozolka Základná škola Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 02.01.2018
Zmluva 1 Rámcová kúpna zmluva s DPH 01.01.2018 Mikra - Milan Kramár Základná škola Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 02.01.2018
Zmluva 6 Rámcová kúpna zmluva s DPH 01.01.2018 Pavel Bako - Peservis Základná škola Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 02.01.2018
Zmluva Dodatok č. 3 Zabezpečenie agendy mzdového účtovníctva s DPH 29.12.2017 ZUŠ I. Godina Vráble Základná škola Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 29.12.2017
Zmluva 04/2017 Zmluva o nájme telocvične 56,00 s DPH 12.12.2017 Richard Budai Richard Budai Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 15.12.2017
Zmluva K 52 Zmluva o spolupráci s DPH 07.12.2017 Nadácia ekopolis Základná škola Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 11.12.2017
Zmluva 03/2017 Zmluva o nájme telocvične 371,00 s DPH 21.11.2017 OSB - tanečná škola, občianske združenie OSB - tanečná škola Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 24.11.2017
Zmluva 02/2017 Zmluva o nájme telocvične 201,00 s DPH 06.11.2017 Požitavská futbalová akadémia FC VION FC Vion Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 10.11.2017
Zmluva 01/2017 Zmluva o nájme telocvične 315,00 s DPH 19.10.2017 Ing. Milan Koma Ing. Milan Koma Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 23.10.2017
Faktúra 10/2017 Faktúry SJ od 1.10.2017- 31.10.2017 s DPH 1.10.2017 -31.10.2017 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.10.2017
Faktúra 10/2017 Faktúry ZS od 1.10.2017- 30.10.2017 s DPH 1.10.2017 -31.10.2017 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.10.2017
Faktúra 10/2017 Faktúry ZS od 1.10.2017- 30.10.2017 s DPH 1.10.2017 -31.10.2017 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.10.2017
Zmluva Dodatok č. 2 k zmluvám z 1.1.2017 Fixácia ceny SH24 1.1.2018 - 31.12.2019 s DPH 12.09.2017 SPP, a.s. Základná škola Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 18.09.2017
Faktúra 9/2017 Faktúry ZS od 1.9.2017- 30.9.2017 s DPH 1.9.2017 - 30.9.2017 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.09.2017
Faktúra 9/2017 Faktúry SJ od 1.9.2017- 30.9.2017 s DPH 1.9.2017 - 30.9.2017 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.09.2017
Faktúra 8/2017 ZS Faktúry ZS od 1.8.2017- 31.8.2017 s DPH od 1.8.2017- 31.8.2017 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.08.2017
Faktúra 7/2017 ZS Faktúry ZS od 1.7.2017- 31.7.2017 s DPH 1.7.2017-31.7.2017 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.07.2017
Faktúra 7/2017 SJ Faktúry SJ od 1.7.2017- 31.7.2017 s DPH 1.7.2017-31.7.2017 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.07.2017
Faktúra 6/2017 ZS Faktúry ZS od 1.6.2017- 30.6.2017 s DPH 01.06.2017 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.06.2017
Faktúra 6/2017 SJ Faktúry SJ od 1.6.2017- 30.6.2017 s DPH 01.06.2017 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.06.2017
Faktúra 5/2017 SJ Faktúry SJ od 1.5.2017- 31.5.2017 s DPH 01.05.2017 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.05.2017
Faktúra 5/2017 ZS Faktúry ZS od 1.5.2017- 31.5.2017 s DPH 01.05.2017 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.05.2017
VO: Zákazka malého rozsahu Gastrozariadenie - Univerzálny robot RM 60H 546,00 s DPH od 13.4.2017- 28.4.2017 od 13.4.2017- 28.4.2017 ZŠ s MŠ Viliama Záborského 13.04.2017
Faktúra Faktúry čísla od 72- 89 Faktúry ZS od 1.4.2017- 30.4.2017 s DPH 01.04.2017 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.04.2017
Faktúra 4/2017 SJ Faktúry SJ od 1.4.2017- 30.4.2017 s DPH 01.04.2017 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.04.2017
Faktúra Faktúry čísla od 36-71 Faktúry ZS od 1.3.2017- 31.3.2017 s DPH 01.03.2017 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.03.2017
Faktúra 3/2017 SJ Faktúry SJ od 1.3.2017- 31.3.2017 s DPH 01.03.2017 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.03.2017
Faktúra 2/2017 SJ Faktúry SJ od 1.2.2017- 28.2.2017 s DPH 01.02.2017 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 28.02.2017
Faktúra Faktúry čísla od 17- 35 Faktúry ZS od 1.2.2017- 28.2.2017 s DPH 01.02.2017 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 28.02.2017
Faktúra Faktúry čísla od 1- 16 Faktúry ZS od 1.1.2017- 31.1.2017 s DPH od 1.1.2017- 31.1.2017 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.01.2017
Faktúra 1/2017 SJ Faktúry SJ od 1.1.2017- 31.1.2017 s DPH 01.01.2017 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.01.2017
Zmluva SPP 1/2017 Zmluva o dodávke plynu s DPH 01.01.2017 SPP, a.s. ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 01.01.2017
Objednávka Objednávky od čísla 1- 22 Objednávky s DPH od 1.1.2017-31.3.2017 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.03.2017
Objednávka Objednávky od čísla 1- 22 Objednávky s DPH od 1.1.2017-31.3.2017 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.03.2017
Faktúra Faktúry čísla od 1- 16 Faktúry ZS od 1.1.2017- 31.1.2017 s DPH 01.01.2017 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.01.2017
Faktúra 12/2016 Faktury ZS od 1.12.-31.11.2016 s DPH 01.12.2016 Základná škola Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 13.01.2017
Faktúra 12-2016 Odberateľské faktúry Odberateľské faktúry ZS od 1.121.-31.12.2016 s DPH 01.12.2016 Základná škola Viliama Záborského Základná škola Svätého Vojtecha 13.01.2017
Faktúra 12/2016 SJ Faktury SJ od 1.12.-31.12.2016 s DPH 01.12.2016 Základná škola Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 13.01.2017
Faktúra 11/2016 SJ Faktury SJ od 1.11..-30.11.2016 s DPH 01.11.2016 Základná škola Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 13.01.2017
Faktúra 11/2016 Odberateľská faktúra Odberateľské faktúry ZS od 1.11.-30.11.2016 s DPH 01.11.2016 Základná škola Viliama Záborského Základná škola Svätého Vojtecha 13.01.2017
Faktúra 11/2016 Faktury ZS od 1.11.-30.11.2016 s DPH 01.11.2016 Základná škola Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 13.01.2017
Zmluva Dodatok č. 6 k Zmluve o dodávke plynu Fixácia ceny SH 12 s DPH 10.10.2016 SPP, a.s. Základná škola Mgr. Alžbeta Vnuková Riaditeľka školy 10.10.2016
Zmluva Dodatok č. 3 k zmluve o dodávke plynu Fixácia ceny SH 12 s DPH 10.10.2016 SPP, a.s. Základná škola Mgr. Alžbeta Vnuková Riaditeľka školy 10.10.2016
Faktúra 10/2016 ODF Odberateľské faktúry ZS od 1.10.-31.10.2016 s DPH 01.10.2016 Základná škola Viliama Záborského Základná škola Svätého Vojtecha Denisa Kollárová Ekonómka školy 31.10.2016
Faktúra 10/2016 SJ Faktúry SJ od 1.10.-31.10.2016 s DPH 01.10.2016 Základná škola Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.10.2016
Faktúra 10/2016 Faktury ZS od 1.10.-31.10.2016 s DPH 01.10.2016 Základná škola Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.10.2016
Zmluva 3/2016 Zmluva o nájme telocvične 154,00 s DPH 30.09.2016 Miba Steeltec, s.r.o., zast. Ing. Marek Barina Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 12.10.2016
Zmluva 2/2016 Nájom telocvične 161,00 s DPH 30.09.2016 Tanečná škola OSB zast. Ing. Tomáš Rábek, PhD. Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 12.10.2016
VO: Podlimitná zákazka Prvouka pre 2. ročník 60,00 s DPH 13.09.2016 14.9.2016 - 29.9.2016 03.10.2016 13.09.2016 Základná škola Viliama Záborského 13.09.2016
Faktúra 9/2016 SJ Faktury SJ od 1.9.-30.9.2016 s DPH 01.09.2016 Základná škola Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.09.2016
Faktúra 9/2016 ODF Odberateľské faktúry ZS od 1.9.-30.9.2016 s DPH 01.09.2016 Základná škola Viliama Záborského Základná škola Svätého Vojtecha Denisa Kollárová Ekonómka školy 30.09.2016
Faktúra 9/2016 Faktury ZS od 1.9.-30.9.2016 s DPH 01.09.2016 Základná škola Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.09.2016
Zmluva PRK13-0001, PRK14-0015, PRK14-0014 Dodatok k zmluve o nájme multifunkčného zariadenia s DPH 21.06.2016 Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o. Základná škola Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 27.06.2016
Zmluva 1-38222300406 Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb s DPH 25.05.2016 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 25.05.2016
VO: Zákazka malého rozsahu Kamerový systém- Externé snímanie areálu školy 2 000,00 s DPH 20.05.2016 31.05.2016 od 10.6.2016 - 30.6.2016 20.05.2016 20.05.2016
VO: Zákazka malého rozsahu Parkové lavičky 600,00 s DPH 12.05.2016 20.05.2016 od 1.6.2016 do 17.6.2016 12.05.2016 12.05.2016
Zmluva Zmluva o elektronickej komunikácii s DPH 11.04.2016 Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. Základná škola Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 15.04.2016
Zmluva Úhrady zálohových faktúr s DPH 11.04.2016 ŠEVT, a. s. Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 15.04.2016
Faktúra 4/2016 Faktúry ZS od 1.4.-30.4.2016 s DPH 01.04.2016 Základná škola Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 29.04.2016
Faktúra 4/2016 SJ Faktúry SJ od 1.4.-30.4.2016 s DPH 01.04.2016 Základná škola Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 29.04.2016
Objednávka 4/2016 objednavka Objednavky tovaru ZS 1.4.-30.4.2016 s DPH 01.04.2016 Základná škola Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 29.04.2016
Zmluva 113/2016 Zmluva o poskytnutí dotácie 100,00 s DPH 10.03.2016 Mesto Vráble Základná škola Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 01.04.2016
Zmluva 115/2016 Zmluva o poskytnutí dotácie 200,00 s DPH 10.03.2016 Mesto Vráble Základná škola Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 01.04.2016
Zmluva 114/2016 Zmluva o poskytnutí dotácie 100,00 s DPH 10.03.2016 Mesto Vráble Základná škola Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 01.04.2016
Faktúra 3/2016 Faktury ZS 1.3-31.3.2016 s DPH 01.03.2016 04.05.2016
Zmluva 23/2016 poskytovanie služieb NSK - stravovanie žiakov gymnázia s DPH 01.03.2016 Nitriansky samosprávny kraj Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 08.03.2016
Zmluva 01/2016 Zmluva o nájme telocvične 238,00 s DPH 18.02.2016 Tanečná škola OSB zast. Ing. Tomáš Rábek, PhD. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 19.02.2016
Zmluva Dodatok k zmluve o dodávke elektriny s DPH 02.02.2016 ZSE energia, a. s. Základná škola Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 03.02.2016
Faktúra 2/2016 Faktury ZS 1.2.-29.2.2016 s DPH 01.02.2016 04.05.2016
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 01.01.2016 Mikra - Milan Kramár Základná škola Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 04.01.2016
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 01.01.2016 Ján Luley - Femira Základná škola Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 04.01.2016
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 01.01.2016 Miloš Kozolka Základná škola Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 04.01.2016
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 01.01.2016 Colombo s.r.o. Základná škola Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 04.01.2016
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 01.01.2016 NOVID s.r.o. Základná škola Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 04.01.2016
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 01.01.2016 Pavel Bako - Peservis Základná škola Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 04.01.2016
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 01.01.2016 BitComp - Zoltán Bako Základná škola Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 04.01.2016
Faktúra 1/2016 Faktury ZS 1.1.-31.1.2016 s DPH 01.01.2016 04.05.2016
Zmluva Zabezpečenie agendy mzdového účtovníctva s DPH 29.12.2015 Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble Základná škola Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 29.12.2015
Zmluva 9104221318 Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu - školský byt s DPH 09.09.2015 SPP ZS Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 09.09.2015
Zmluva 9104399182 Dodatok č. 5 k Zmluve o dodávke plynu s DPH 09.09.2015 SPP ZS Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 09.09.2015
Faktúra 8/2015 Faktúra od 1.8.2015- 31.8.2015 s DPH od 1.8.2015 - 31.8.2015 27.08.2015
Faktúra 8/2015 Faktúry SJ od 1.8.2015- 31.8.2015 s DPH od 1.8.2015 - 31.8.2015 27.08.2015
Faktúra 7/2015 Faktúry SJ od 1.7.2015 - 31.7.2015 s DPH od 1.7.2015- 31.7.2015 27.08.2015
Zmluva 420/2015 Nájom priestorov kina 0,00 s DPH 01.06.2015 Mesto Vráble ZS 05.06.2015
Faktúra 6/2015 Faktury od 1.6.-30.6.2015 s DPH od 1.6.2015 - 30.6.2015 27.08.2015
Faktúra 6/2015 Faktury SJ od 1.6.-30.6.2015 s DPH od 1.6.2015 - 30.6.2015 27.08.2015
Zmluva 2015_MPC_ANG_BA_NR_369 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov s DPH 29.05.2015 Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Alžbeta Vnuková Riaditeľka školy 17.06.2015
Faktúra 5/2015 Faktury SJ od 1.5.-31.5.2015 s DPH od 1.5.2015- 31.5.2015 27.08.2015
Faktúra 5/2015 Faktúry ZS od 1.5.-31.5.2015 s DPH od 1.5.2015 - 31.5.2015 27.08.2015
Faktúra 4/2015 Faktúry SJ od 1.4.2015- 30.4.2015 s DPH od 1.4.2015- 30.4.2015 27.08.2015
Faktúra 4/2015 Faktúry ZS za obdobie 1.4.-30.4.2015 s DPH od 1.4.2015 - 30.4.2015 27.08.2015
Faktúra Faktura za február 2015 s DPH od 1.2.- 28.2.2015 17.04.2015
Faktúra Faktury za február 2015 s DPH od 1.2.- 28.2.2015 17.04.2015
Zmluva 2015/1693 Riešenie na manažment tabletov Samsung School. s DPH 23.02.2015 DATALAN a.s. ZS 19.03.2015
Zmluva 2015/1694 Čiastková zmluva k rámcivej zmluve č. 2015/1693 126,00 s DPH 23.02.2015 DATALAN a.s. ZS 12.03.2015
Faktúra Faktury za január 2015 s DPH od 1.1.- 31.1.2015 17.04.2015
Zmluva 2/2015 Zmluva o požiarnej ochrane s DPH 29.01.2015 Mgr. Ivan Mihálik 29.01.2015
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 01.01.2015 Miloš Kozolka Základná škola Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 02.01.2015
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 01.01.2015 Colombo s.r.o. Základná škola Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 02.01.2015
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 01.01.2015 NOVID s.r.o. Základná škola Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 02.01.2015
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 01.01.2015 Ján Luley - Femira Základná škola Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 02.01.2015
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 01.01.2015 Mikra - Milan Kramár Základná škola Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 02.01.2015
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 01.01.2015 Pavel Bako - Peservis Základná škola Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 02.01.2015
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 01.01.2015 BitComp - Zoltán Bako Základná škola Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 02.01.2015
Zmluva 1/2015 Dodávka tovaru - školské učebné pomôcky s DPH 19.12.2014 Meggy s.r.o. 01.01.2015
Zmluva 2014-1-LTO1-KA201-000650 Zmluva Erasmus + 16 800,00 s DPH 21.11.2014 Slovenská akademická asociácia 21.11.2014
Zmluva číslo 9104221318 Dodatok číslo 1 k zmluve o odbere plynu SPP s DPH 04.11.2014 SPP 04.11.2014
Zmluva číslo 9104399182 Dodatok číslo 4 k odbere plynu s DPH 04.11.2014 SPP 04.11.2014
Zmluva 1/2014 Zmluva o prenájne telocvične 238,00 s DPH 05.05.2014 Roland Šurda 05.05.2014
Faktúra 4/2014 Faktury ZS od 1.4.-30.4.2014 s DPH od 1.4.-.30.4.2014 20.06.2014
Faktúra 4/2014 SJ Faktury SJ od 1.4.-30.4.2014 s DPH 1.4.2014-30.4.2014 20.06.2014
Zmluva 11/2014 Zmluva o poistení majetku s DPH 07.03.2014 Komunálna poiťovňa 07.03.2014
Zmluva číslo 142/2014 v zmysle VZN c. 7/2013 poskytnutie dotácie na ŠŠS 150,00 s DPH 05.03.2014 Mesto Vráble 05.03.2014
Zmluva číslo 112/2014 v zmyzle VZN č. 7/2013 Poskytnutie dotácie na Recitačnú súťaž 200,00 s DPH 05.03.2014 Mesto Vráble 05.03.2014
Faktúra Faktury od 1.3.-31.3.2014 s DPH 03.03.2014 24.04.2014
Faktúra Faktury od 1.3.-31.3.2014 s DPH 01.03.2014 24.04.2014
Zmluva 23/2014 Zmluva o zabezpeceni obedov 21 000,00 s DPH 27.02.2014 Nitriansky samosprávny kraj 27.02.2014
Zmluva 10/2014 Zmluva o pripojení O2 s DPH 20.02.2014 O2 20.02.2014
Zmluva 12/2014 Zmluva o odbere kuchynského odpadu s DPH 19.02.2014 Fresco s.r.o., Bratislava 19.02.2014
Faktúra Faktury od 1.2.-28.2.2014 SJ s DPH 01.02.2014 24.04.2014
Faktúra Faktury od 1.2-28.2.2014 s DPH 01.02.2014 24.04.2014
Faktúra 9/2014 Faktúry za 1/2014 ZS s DPH 31.01.2014 14.02.2014
Faktúra 8/2014 Faktúry za 1/2014 SJ s DPH 31.01.2014 31.01.2014
Zmluva 212/2014 NÚCEM o bezodplatnom prevode majetku štátu 1 399.20 s DPH 13.01.2014 Národný úrad certifikovaných meraní vzdelávania ZS 16.01.2014
Zmluva 6/2014 Zmluva o odbere tovaru na rok 2014 s DPH 01.01.2014 Pavel Bako - Peservis 03.01.2014
Zmluva 4/2014 Zmluva o odbere tovaru na rok 2014 s DPH 01.01.2014 Ján Luley - Femira 03.01.2014
Zmluva 3/2014 Zmluva o odbere tovaru na rok 2014 s DPH 01.01.2014 BitComp - Zoltán Bako 03.01.2014
Zmluva 2/2014 Zmluva o odbere tovaru na rok 2014 s DPH 01.01.2014 NOVID s.r.o. 03.01.2014
Zmluva 1/2014 Zmluva o odbere tovaru na rok 2014 s DPH 01.01.2014 Mikra - Milan Kramár 03.01.2014
Zmluva 7/2014 Zmluva o odbere tovaru na rok 2014 s DPH 01.01.2014 Miloš Kozolka 03.01.2014
Zmluva 5/2014 Zmluva o odbere tovaru na rok 2014 s DPH 01.01.2014 Colombo s.r.o. 03.01.2014
Faktúra Faktury od 1.1.-31.1.2014 SJ s DPH 01.01.2014 24.04.2014
Faktúra Faktúry od 1.1.-31.1.2014 s DPH 01.01.2014 24.04.2014
Zmluva 13/2014 Zmluva o poskytnutí stravy pre zamestnancov Gymnázia s DPH 01.01.2014 Gymnázium Vráble 09.04.2014
Zmluva 1676/2013 Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky s DPH 06.12.2013 Ústav informácií a prognóz školstva 13.05.2014
Zmluva Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynu 9104399182 s DPH 26.11.2013 Slovenský plynárenský priemysel , a.s. 26.11.2013
Faktúra ŠJ za mesiac november 2013 s DPH 01.11.2013 10.12.2013
Faktúra za mesiac november 2013 s DPH 01.11.2013 10.12.2013
Zmluva 6 Zmluva o prenájme TV 119,00 s DPH 21.10.2013 Sarkozy 27.01.2014
Faktúra za mesiac oktober 2013 s DPH 01.10.2013 26.11.2013
Faktúra SJ faktura za mesiac oktober 2013 s DPH 01.10.2013 26.11.2013
Zmluva 5 Zmluva o prenájme telocvične 325,50 s DPH 03.09.2013 Dzíbela Marko 27.01.2014
Faktúra SJ faktura za mesiac september s DPH 01.09.2013 26.11.2013
Faktúra za mesiac september 2013 s DPH 01.09.2013 26.11.2013
Faktúra za mesiac september 2013 s DPH 01.09.2013- 30.9.2013 26.11.2013
Zmluva Zmluva o poisteni zamestnancov skoly s DPH 31.08.2013 Komunálna poistovna 26.11.2013
Zmluva Zmluva o dodávke elektriny s DPH 27.08.2013 ZSE energia 26.11.2013
Faktúra za mesiac august 2013 s DPH 01.08.2013 26.11.2013
Faktúra SJ faktura za mesiac jul - august 2013 s DPH 01.07.2013 26.11.2013
Faktúra za mesiac júl 2013 s DPH 01.07.2013 26.11.2013
Zmluva 26110130546 NÚCEM podmienky spolupráce pri realizácii projektu elektronického testovania s DPH 21.06.2013 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 24.06.2013
Zmluva Zmluva Nucem s DPH 21.06.2013 Nucem Bratislava 26.11.2013
Faktúra za mesiac april 2013 s DPH 30.04.2013 06.06.2013
Zmluva 4 Zmluva o prenájme telocvicne 140,00 s DPH 22.04.2013 Dzíbala Marko 27.01.2014
Faktúra za mesiac marec 2013 s DPH 31.03.2013 06.06.2013
Zmluva Zmluva o prenájme kopirovacieho zariadenia s DPH 02.03.2013 Nepa Slovakia 26.11.2013
Faktúra za mesiac február 2013 s DPH 28.02.2013 06.06.2013
Zmluva 2 Zmluva o pernájme telocvicne 343,00 s DPH 07.02.2013 Hýždal 27.01.2014
Zmluva c.3 Zmluva o prenájme TV 77,00 s DPH 01.02.2013 Sarkozy 27.01.2014
Faktúra za mesiac január 2013 s DPH 31.01.2013 06.06.2013
Zmluva Zmluva o prenájme kopírovacieho stroja s DPH 24.01.2013 Nepa Slovakia 26.11.2013
Zmluva Zmluva SPP dodatok č. 2 - 2. strana s DPH 09.01.2013 11.01.2013
Zmluva Zmluva SPP dodatok č. 2 - 1. strana s DPH 09.01.2013 11.01.2013
Zmluva 1 Zmluva o prenájme telocvične 147,00 s DPH 08.01.2013 Marko Dzíbela 27.01.2014
Zmluva Zmluva o odbere tovaru na rok 2013 s DPH 01.01.2013 Mikra - p. Kramár 26.11.2013
Zmluva Zmluva o odbere tovaru na rok 2013 s DPH 01.01.2013 PServis - Bako 01.01.2013
Zmluva Zmluva o odbere tovaru na rok 2013 s DPH 01.01.2013 p. Kozolka 26.11.2013
Faktúra 12/2013 Faktúry za mesiac december 2013 SJ s DPH 1.1.2013 - 31.12.2013 14.02.2014
Faktúra 12-2013 ZS Faktúry za december ZS 12/2013 s DPH 1.1.2013 - 31.12.2013 31.12.2013
Zmluva Zmluva o odbere tovaru na rok 2013 s DPH 01.01.2013 NOVID 26.11.2013
Zmluva Zmluva o odbere tovaru na rok 2013 s DPH 01.01.2013 Femira - p. Luley 26.11.2013
Faktúra SJ faktura za mesiac januar - jun 2013 s DPH 01.01.2013 26.11.2013
Zmluva Zmluva o odbere tovaru na rok 2013 s DPH 01.01.2013 Colombo s.r.o. 01.01.2013
Zmluva Zmluva o odbere tovaru na rok 2013 s DPH 25.09.2012 Meggy 26.11.2013
Zmluva Zmluva o projekte Comenius s DPH 22.08.2012 Comenius 26.11.2013
Faktúra január 2012- september 2012 tovar, služba s DPH 31.12.2011 23.10.2012
Faktúra Spotreba plynu s DPH 30.12.2011 SPP ZS 13.02.2012
Zmluva Zmluva SPP 2.časť s DPH 08.12.2011
Zmluva Zmluva SPP 1.časť s DPH 08.12.2011
Faktúra faktúry s DPH 30.11.2011
Zmluva Zmluva Slovak Telecom s DPH 23.11.2011
Zmluva Zmluva SPP s DPH 21.11.2011
Faktúra faktúry s DPH 31.10.2011
Faktúra faktury s DPH 30.09.2011
Zmluva Zmluva o spracovaní miezd s DPH 30.09.2011 Základná umelecká škola 26.11.2013
Faktúra faktura s DPH 31.08.2011
Faktúra faktury s DPH 29.07.2011
Zmluva Zmluva o prenájmu kopírovacieho zariadenia s DPH 10.03.2009 NEPA Slovakia 26.11.2013
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme telocvične č.4/2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme telocvične č.4/2022 s DPH 18.12.2002 Ján Krahulec 18.04.2023
Faktúra 1/2016 SJ Faktury SJ od 1.1.-31.1.2016 s DPH 1.1.-31.1.2016 04.05.2016
Faktúra 2/2016 SJ Faktury SJ 1.2- 29.2.2016 s DPH 1.2-29.2.2016 04.05.2016
Faktúra 3/2016 SJ Faktury SJ 1.3.-31.3.2016 s DPH 1.3.-31.3.2016 04.05.2016
Faktúra 5/2016 Faktury ZS od 1.5.-31.5.20016 s DPH od 1.5.-31.5.2016 Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.05.2016
Faktúra 5/2016 Faktury ZS od 1.5.-31.5.20016 s DPH od 1.5.-31.5.2016 Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.05.2016
Faktúra 5/2016 Faktury ZS od 1.5.-31.5.20016 s DPH od 1.5.-31.5.2016 Základná škola Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.05.2016
Objednávka od 5-7/2016 Objednavky tovaru ZS 1.4.-31.7.2016 s DPH od 1.4.-31.7.2016 Základná škola Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.07.2016
Faktúra 6/2016 Faktury ZS od 1.6.-30.6.20016 s DPH od 1.6.-30.6.2016 Základná škola Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.06.2016
Faktúra 7/2016 Faktury ZS od 1.7.-31.7.2016 s DPH od 1.7.-31.7.2016 Základná škola Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.07.2016
Faktúra Faktúry od 1.12.-31.12.2015 ZS s DPH od 1.12.-31.12.2015 29.01.2016
Faktúra 5/2016 SJ Faktury SJ od 1.5.-31.5.20016 s DPH od 1.5.-31.5.2016 Základná škola Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.05.2016
Faktúra 6/2016 SJ Faktury SJ od 1.6.-30.6.2016 s DPH od 1.6.-30.6.2016 Základná škola Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 30.06.2016
Faktúra 7/2016 SJ Faktury SJ od 1.7.-31.7.2016 s DPH od 1.7.-31.7.2016 Základná škola Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.07.2016
Faktúra 8/2016 ZS Dodávateľské faktúry od 1.8.-31.8.2016 s DPH od 1.8.-31.8.2016 Základná škola Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 01.09.2016
Faktúra 12/2022 Faktúry za 12/2022 ZS s DPH 1.12.-31.12.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.12.2022
Faktúra 12/2022 SJ Faktúry za 12/2022 SJ s DPH 1.12.-31.12.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.12.2022
Objednávka 12/2022 Objednávka Objednávka tovaru s DPH 1.12.-31.12.2022 ZŠ s MŠ Viliama Záborského Mgr. Alžbeta Vnuková riaditeľka školy 31.12.2022
VO: Súhrnná správa 2/2022 SS Súhrnná správa s DPH II.Q ZŠ s MŠ Viliama Záborského 30.06.2022
Faktúra Faktúra od 1.11.-30.11.2015 SJ s DPH od 1.11.-30.11.2015 29.01.2016
Faktúra 5/2014 Faktúry ZS od 1.5.-31.5.2014 s DPH od 1.5.-31.5.2014 20.06.2014
Faktúra 5/2014 SJ Faktury SJ od 1.5.-31.5.2014 s DPH od 1.5.-31.5.2014 20.06.2014
Faktúra Faktúra január SJ 2015 s DPH od 1.1.-31.1.2015 17.04.2015
Faktúra 7/2014 Faktury ZS od 1.7.-31.7.2014 s DPH od 1.7.-31.7.2014 04.11.2014
Faktúra 8/2014 Faktury ZS od 1.8.-31.8.2014 s DPH od 1.8.-31.8.2014 04.11.2014
Faktúra 8/2014 SJ Faktury SJ od 1.8.-31.8.2014 s DPH 1.8.-31.8.2014 04.11.2014
Faktúra 8/2014 Faktury SJ od 1.8.-31.8.2014 s DPH 1.8.-31.8.2014 04.11.2014
Faktúra 9/2014 Faktury ZS 1.9.-30.9.2014 s DPH 1.9.-30.9.2014 04.11.2014
Faktúra 9/2014 SJ Faktúry SJ od 1.9.-30.9.2014 s DPH 1.9.-30.9.2014 04.11.2014
Faktúra Faktury za marec 2015 s DPH od 1.3.-31.3.2015 17.04.2015
Faktúra Faktura za marec SJ 2015 s DPH od 1.3.-31.3.2015 17.04.2015
Faktúra 7/2015 Faktúry od 1.7.-31.7.2015 s DPH od 1.7.-31.7.2015 27.08.2015
Faktúra Faktúry od 1.11.-30.11.2015 ZS s DPH od 1.11.-30.11.2015 29.01.2016
Faktúra 9/2015 Faktúry SJ od 1.9.-30.9.2015 s DPH od 1.9.-30.9.2015 Základná škola Mária Kvaššayová 06.11.2015
Faktúra 9/2015 Faktúry ZS od 1.9.-30.9.2015 s DPH od 1.9.-30.9.2015 Základná škola Alžbeta Vnuková Riaditeľka školy 30.09.2015
Faktúra 10/2015 Faktúry ZS od 1.10.-31.10.2015 s DPH od 1.10.-31.10.2015 Základná škola Alžbeta Vnuková Riaditeľka školy 31.10.2015
Faktúra 10/2015 Faktúry SJ od 1.10.-31.10.2015 s DPH od 1.10.-31.10.2015 Základná škola Mária Kvaššayová Vedúca školskej jedálne 06.11.2015
Objednávka 2014 Objednávky tovaru za rok 2014 s DPH od 1.1.-31.12.2014 Základná škola Alžbeta Vnuková Riaditeľka školy 06.11.2015
Objednávka 2015 Objednávky tovaru za rok 2015 s DPH od 1.1.-31.10.2015 Základná škola Alžbeta Vnuková Riaditeľka školy 06.11.2015
Objednávka Objednávky tovaru od 1.11.-30.11.2016 ZS s DPH od 1.11.-30.11.2015 29.01.2016
Objednávka Objednávky tovaru od 1.12.-31.12.2016 ZS s DPH od 1.12.-31.12.2015 29.01.2016
Faktúra Faktúry od 1.12.-31.12.2015 SJ s DPH od 1.12.-31.12.2015 29.01.2016
zobrazené záznamy: 1-2038/2038